厚生労働省 / 職業安定局 / 総務課

就職氷河期支援対策専門窓口の設置及びチーム支援の実施

予算事業ID 2530 前年度事業 開始 2019年度 主要経費: 雇用労災対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 19.7 億円 のうち 18.6 億円(94.5%)を執行。不用相当額 1.1 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 20.4 億円、FY2026 概算要求は 21.5 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 19.7 億円 → FY2025 当初 20.4 億円(+3.5%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

就職氷河期世代の不安定就労者一人ひとりが置かれている課題・状況等に対応するため、ハローワークに専門窓口を設置して、担当者がチームを結成し、就職から職場定着まで一貫した支援を実施することにより、就職氷河期世代の安定的な就職を実現する。

事業の概要

不安定な就労状態にある者一人ひとりが置かれている複雑な課題・状況を踏まえ、専門担当者によるチームを結成し、求職者とともに個別の支援計画を作成、同計画に基づき、キャリアコンサルティング、生活設計面の相談、必要な能力開発施策へのあっせん、求職者の適性・能力等を踏まえた求人開拓、就職後の定着支援などを計画的かつ総合的に実施する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 19.7 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 19.7 億円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 18.6 億円 執行率 94.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1.1 億円 現額の 5.5%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 102.4%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 21.5 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算19.7 億円
歳出予算現額19.7 億円

使い道

執行額18.6 億円
不用相当額1.1 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 1,660,010,000 円 1,660,010,000 円 1,445,023,520 円
2022 1,789,719,000 円 1,789,719,000 円 1,584,689,765 円
2023 1,899,383,000 円 1,899,383,000 円 1,740,372,696 円
2024 1,969,966,000 円 1,969,966,000 円 1,861,230,162 円
2025 2,038,960,000 円 2,038,960,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20211,660,010,000 円1,660,010,000 円1,445,023,520 円87.0%214,986,480 円2025年度シート
20221,789,719,000 円1,789,719,000 円1,789,719,000 円1,584,689,765 円88.5%205,029,235 円2025年度シート
20231,899,383,000 円1,899,383,000 円1,899,383,000 円1,740,372,696 円91.6%159,010,304 円2025年度シート
20241,969,966,000 円1,969,966,000 円1,969,966,000 円1,861,230,162 円94.5%108,735,838 円2025年度シート
20252,038,960,000 円2,038,960,000 円2,038,960,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 1,969,966,000 円 → FY2025 要求 2,038,960,000 円 → FY2025 当初 2,038,960,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,861,230,162 円(94.5%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 2,038,960,000 円 → FY2026 要求 2,150,180,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
1,969,966,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
1,969,966,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
1,969,966,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 1,969,966,000 円(5件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
1,861,230,162 円
執行率
94.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
108,735,838 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
活動目標、成果目標のいずれにおいても目標を達成しており、本事業が対象としている就職氷河期世代の不安定就労者・無業者の、正社員就職の実現において有効な手段となっていると考えられる。2040年前後には高齢期に移行する就職氷河期世代の不安定な就労を続ける者を支援し正社員化を図ることは、労働力確保や全世代型社会保障を実現する観点から重要であり、それらを担う国が実施すべき事業である。
改善の方向性
事業実績等を踏まえ、引き続き適正に事業を実施する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
現状通り
本事業の効果測定に伴い設定した各指標の目標値を上回る成果実績となっており、且つ事業実施に伴う予算執行も適当であると認められることから、引き続き必要な予算額を確保し、効果的な事業実施及び適正な執行管理に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット支援対象者数[人]1600016859 105.36875
アウトカム・短期就職率(正社員就職件数/支援対象者数)[%]62.363.8 102.4077
アウトカム・長期職場定着率(就職した日から6か月後の在職者数/支援対象者数)[%]66.4

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
2,038,960,000 円
FY2026 概算要求
2,150,180,000 円
主な増減理由
相談員単価の変更等に伴う増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A東京労働局ほか
・求職者のニーズを踏まえたきめ細かな就職支援の実施 ・就職氷河期世代に特化した求人の開拓、マッチング ・支援対象者および受け入れ企業に対する定着支援の実施 等
1,860,816,899 円