厚生労働省 / 職業安定局 / 地域雇用対策課

季節労働者通年雇用促進等事業費

予算事業ID 2541 前年度事業 開始 2007年度 主要経費: 雇用労災対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 8.6 億円 のうち 8.3 億円(95.9%)を執行。不用相当額 3,556 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「縮減」。

FY2025 当初予算は 8.7 億円、FY2026 概算要求は 8.3 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 8.6 億円 → FY2025 当初 8.7 億円(+0.9%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

地域による自主性・創意工夫ある取組を支援することにより、季節労働者の通年雇用の一層の促進を図る。

事業の概要

(1)季節労働者通年雇用促進支援事業/季節労働者の通年雇用の促進に自発的に取り組む地域の関係者から構成される協議会が策定した雇用対策の計画の中から、通年雇用の効果が高いものを選定し、当該協議会に事業を委託する。//(2)季節労働者就労支援事業/季節労働者に対し、ハローワークが提供し得る多様な手段を総合的に活用しながら、担当者制による個々のニーズを踏まえた計画的で一貫した就労支援を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 8.6 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 8.6 億円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 8.3 億円 執行率 95.9%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 3,556 万円 現額の 4.1%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 90.2〜102%(3 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 縮減 FY2026 要求 8.3 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算8.6 億円
歳出予算現額8.6 億円

使い道

執行額8.3 億円
不用相当額3,556 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 877,062,000 円 877,062,000 円 849,000,000 円
2022 873,269,000 円 873,269,000 円 835,000,000 円
2023 865,816,000 円 865,816,000 円 824,146,024 円
2024 863,972,000 円 863,972,000 円 828,410,618 円
2025 871,993,000 円 871,993,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021877,062,000 円877,062,000 円849,000,000 円96.8%28,062,000 円2025年度シート
2022873,269,000 円873,269,000 円873,269,000 円835,000,000 円95.6%38,269,000 円2025年度シート
2023865,816,000 円865,816,000 円865,816,000 円824,146,024 円95.2%41,669,976 円2025年度シート
2024863,972,000 円863,972,000 円863,972,000 円828,410,618 円95.9%35,561,382 円2025年度シート
2025871,993,000 円871,993,000 円871,993,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 863,972,000 円 → FY2025 要求 871,993,000 円 → FY2025 当初 871,993,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 828,410,618 円(95.9%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「縮減」

FY2025 当初 871,993,000 円 → FY2026 要求 830,494,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
863,972,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
863,972,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
863,972,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 863,972,000 円(6件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
828,410,618 円
執行率
95.9%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
35,561,382 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業は、季節の影響により離職を余儀なくされる季節労働者の通年雇用化を促進するため、地域の自主性・創意工夫による取組を支援するものであり、積雪寒冷地における季節労働者の通年雇用化を図るため、地域雇用対策として国費を投入して国が実施する必要がある。
改善の方向性
事業内容や執行率を踏まえた予算要求を行い、引き続き適切な事業実施に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
本事業の効果測定に伴い設定した各指標の目標値を概ね達成する成果となっており、且つ事業実施に伴う予算執行も適当であると認められることから、引き続き必要な予算額を確保し、効果的な事業実施及び適正な執行管理に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット事業利用者数[人]2026917460 86.1414
アウトプット就職支援ナビゲーター(季節労働者支援分)による相談件数[件]21622122 98.14986
アウトカム・短期就職支援ナビゲーター(季節労働者支援分)による常用就職件数[件]963960 99.68847
アウトカム・長期通年雇用促進支援事業により達成された季節労働者の通年雇用化数[人]15181369 90.18445
アウトカム・長期就職支援ナビゲーター(季節労働者支援分)による常用就職率(常用就職者/支援対象者数)[%]44.345.2 102.0316

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
縮減
要求額については、直近の季節労働者数の減少を踏まえること等により縮減した。
反映額(特別会計)
労働保険 雇用勘定 41,499,000 円
FY2025 当初予算(参考)
871,993,000 円
FY2026 概算要求
830,494,000 円
主な増減理由
季節労働者数の減少等を踏まえた見直しによる減

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A北海道労働局ほか
季節労働者通年雇用促進支援等事業 諸経費
828,410,000 円
Bさっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会ほか
セミナー開催経費、企業説明会経費、求人開拓経費、実態調査経費等
649,061,000 円
C労働局諸経費(人件費)
就労支援ナビゲーター等(季節労働者支援分)による支援の実施
179,349,618 円