厚生労働省 / 職業安定局 / 地域雇用対策課

地域活性化雇用創造プロジェクト

予算事業ID 2555 前年度事業 開始 2016年度 主要経費: 雇用労災対策費 実施方法: 直接実施、補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 53.3 億円 のうち 34.7 億円(65.0%)を執行。不用相当額 18.7 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「縮減」。

FY2025 当初予算は 47.7 億円、FY2026 概算要求は 47.5 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「縮減」に対し、FY2024 当初は 53.3 億円 → FY2025 当初 47.7 億円(−10.6%)。判定は「整合」。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

地域雇用の課題に対して、国や都道府県の施策との連携を図りつつ、魅力ある雇用機会の確保や企業ニーズにあった人材育成、就職促進等を一体的に取り組む都道府県を支援することにより、地域における良質な雇用の実現を図る。

事業の概要

①地域活性化雇用創造プロジェクト/  都道府県が地域の協議会(自治体、経済団体、有識者等から構成)の了承を得て応募する事業から、第三者委員会の審査を経て地域における良質な雇用の実現を図る事業効果が高いものの採択を行い、当該事業に要する経費の一部補助を行う。//②地域活性化雇用創造プロジェクト関連融資利子補給事業(経過措置)/ 地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する企業であって、融資内に一定数以上雇用を増加させることを誓約したものに対し、金融機関に当該融資にかかる利子補給(支給期間最大5年間、支給率最大1%)を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 53.3 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 53.3 億円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 34.7 億円 執行率 65.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 18.7 億円 現額の 35%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 102.6〜142.2%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 縮減 FY2026 要求 47.5 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算53.3 億円
歳出予算現額53.3 億円

使い道

執行額34.7 億円
不用相当額18.7 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 10,487,410,000 円 6,096,248,000 円 3,268,156,757 円
2022 5,961,544,000 円 5,961,544,000 円 3,816,857,242 円
2023 5,270,118,000 円 5,270,118,000 円 4,284,282,855 円
2024 5,334,115,000 円 5,334,115,000 円 3,467,596,582 円
2025 4,767,300,000 円 4,767,300,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202110,487,410,000 円6,096,248,000 円3,268,156,757 円53.6%2,828,091,243 円2025年度シート
20225,961,544,000 円5,961,544,000 円5,961,544,000 円3,816,857,242 円64.0%2,144,686,758 円2025年度シート
20235,460,599,000 円5,270,118,000 円5,270,118,000 円4,284,282,855 円81.3%985,835,145 円2025年度シート
20245,334,275,000 円5,334,115,000 円5,334,115,000 円3,467,596,582 円65.0%1,866,518,418 円2025年度シート
20254,767,300,000 円4,767,300,000 円4,767,300,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「縮減」

FY2024 当初 5,334,115,000 円 → FY2025 要求 4,767,300,000 円 → FY2025 当初 4,767,300,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 3,467,596,582 円(65.0%) 判定: 整合

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「縮減」

FY2025 当初 4,767,300,000 円 → FY2026 要求 4,745,506,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
5,334,275,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
5,334,115,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
5,334,115,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 5,334,115,000 円(6件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
3,467,596,582 円
執行率
65.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
1,866,518,418 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
地域雇用の課題に対して、国や都道府県の施策との連携を図りつつ、地域における良質な雇用の実現を図るためには、地域雇用の課題への対応に取り組む都道府県に対して国からの補助を行うことが効果的であることから国費を投じて実施する必要があると考えられる。また、2024年度のアウトプットの目標に対する達成率は159.8%で、2023年度の達成率(158.1%)を上回っており、事業の適切な実施且つ効率的な執行に努めた結果、コスト面においても、1人雇用当たり1,000千円の目安を下回る342千円となっている。
改善の方向性
2026年度予算要求においては、2024年度までの実施状況を踏まえて適切な規模となるよう改善を行う。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
前年度の実績及び過去3箇年の推移に鑑みると、本事業の効果測定に伴い設定した各指標については、目標値を上回る成果実績となっていることから、引き続き効果的な事業実施に努めること。他方で、執行率については、改善傾向にあるものの、依然として見直しを図る余地があると考えられることから、事業実施に必要な予算額を精査すること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット事業を利用した求職者数及び事業を利用した事業主数(事業実施都道府県の合計)[人・社]111167177593 159.75334
アウトカム・短期事業利用者から「役に立った」旨の評価を受ける割合(「役に立った」旨の回答数/アンケート回答数)[%]9092.3 102.55556
アウトカム・長期事業を利用した求職者の正社員等就職件数及び事業を利用した事業所における正社員等雇い入れ人数について、事業実施都道府県が設定した目標件数に対する達成率(事業実施都道府県の合計)[%]100142.2 142.2

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
縮減
執行状況を踏まえて、概算要求額の縮減を図った。
反映額(特別会計)
労働保険 雇用勘定 21,794,000 円
FY2025 当初予算(参考)
4,767,300,000 円
FY2026 概算要求
4,745,506,000 円
主な増減理由
新規採択見込地域数の減少による減

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A北海道他
地域活性化雇用創造プロジェクトの実施
3,462,003,000 円
B株式会社鹿児島銀行ほか
地域活性化雇用創造プロジェクト関連融資利子補給事業
3,237,000 円