厚生労働省 / 職業安定局 / 地域雇用対策課

地域雇用活性化推進事業

予算事業ID 2558 前年度事業 開始 2019年度 主要経費: 雇用労災対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 11.8 億円 のうち 9.4 億円(79.5%)を執行。不用相当額 2.4 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 11.7 億円、FY2026 概算要求は 11.9 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「縮減」に対し、FY2024 当初は 11.8 億円 → FY2025 当初 11.7 億円(−0.6%)。判定は「整合」。

事業の目的

雇用機会が不足している地域や過疎化が進んでいる地域等による、地域の特性を生かした雇用創造等のための創意工夫ある取組を支援し、地域の活性化を図ることを目的としている。

事業の概要

対象地域の市町村、経済団体等で構成される協議会が提案した事業構想の中から、「魅力ある雇用やそれを担う人材の維持・確保効果が高いと認められるもの」を外部有識者等で構成する選抜・評価委員会がコンテスト方式で選抜し、当該協議会に対しその事業の実施を委託する(3年度内の委託事業)。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 11.8 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 11.8 億円 要求の 99.8%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 9.4 億円 執行率 79.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 2.4 億円 現額の 20.4%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 106.4〜126.6%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 11.9 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算11.8 億円
歳出予算現額11.8 億円

使い道

執行額9.4 億円
不用相当額2.4 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 1,418,436,000 円 1,418,436,000 円 1,017,523,854 円
2022 1,335,714,000 円 1,335,714,000 円 882,223,577 円
2023 1,229,478,000 円 1,229,478,000 円 889,909,001 円
2024 1,175,634,000 円 1,175,634,000 円 935,218,050 円
2025 1,168,995,000 円 1,168,995,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20211,418,436,000 円1,418,436,000 円1,017,523,854 円71.7%400,912,146 円2025年度シート
20221,492,774,000 円1,335,714,000 円1,335,714,000 円882,223,577 円66.0%453,490,423 円2025年度シート
20231,266,717,000 円1,229,478,000 円1,229,478,000 円889,909,001 円72.4%339,568,999 円2025年度シート
20241,178,423,000 円1,175,634,000 円1,175,634,000 円935,218,050 円79.5%240,415,950 円2025年度シート
20251,242,287,000 円1,168,995,000 円1,168,995,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「縮減」

FY2024 当初 1,175,634,000 円 → FY2025 要求 1,242,287,000 円 → FY2025 当初 1,168,995,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 935,218,050 円(79.5%) 判定: 整合

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「現状通り」

FY2025 当初 1,168,995,000 円 → FY2026 要求 1,185,414,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
1,178,423,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
1,175,634,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
1,175,634,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 1,175,634,000 円(5件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
935,218,050 円
執行率
79.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
240,415,950 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
成果実績については、毎年度目標を上回る達成度となっており、事業効果があったと考えられる。一方で、事業実施地域別の実績においては、目標を達成できなかった地域も一部あったことから、引き続き、国費を投入し、雇用機会が不足している地域や過疎化が進んでいる地域等による、地域の特性を生かした雇用創造等のための創意工夫ある取組を支援し、地域の活性化を図ることが必要と考えられる。  なお、令和6年度の執行率については、新規採択地域数が当初見込みを下回ったこと及び採択地域において効率的な執行に努めたことにより79.6%となったが、前年度よりは向上しており、昨年度からの改善の効果が現れていると考えられる。
改善の方向性
成果実績については、高い実績をあげている地域からの好事例等を収集・全国展開することで、目標未達成となった地域の改善にも取り組み、事業全体の底上げを図る。また、令和8年度予算要求については、より適切な規模となるよう、令和7年度までの実施状況を踏まえて改善を行う。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
前年度の実績及び過去3箇年の推移に鑑みると、本事業の効果測定に伴い設定した各指標については、目標値を上回る成果実績となっていることから、引き続き効果的な事業実施に努めること。 他方で、執行率については、改善傾向にあるものの、依然として見直しを図る余地があると考えられることから、事業実施に必要な予算額を精査すること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット事業を利用した事業者数及び求職者数について協議会が設定した目標件数に対する達成率(全事業実施地域の合計)[%]100114.5 114.5
アウトカム・短期事業を利用した事業者及び求職者からのアンケート回答のうち「役に立った」旨の評価を受ける割合(全事業実施地域の合計)[%]9095.8 106.44444
アウトカム・長期事業を利用した事業所の雇用者数及び求職者の就職件数について協議会が設定した目標件数に対する達成率(全事業実施地域の合計)[%]100126.6 126.6

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
直近の事業の応募状況等を基に必要となる予算額を精査の上、概算要求額に反映した。引き続き適正な執行に努めることとする。
FY2025 当初予算(参考)
1,168,995,000 円
FY2026 概算要求
1,185,414,000 円
主な増減理由
令和6年度採択地域の契約額、令和7年度採択地域の契約見込み額に加え、各地域の応募検討状況を踏まえて令和8年度採択地域見込み数から令和8年度契約見込み額を算出した結果、増となるため。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 4 / 4 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A北海道労働局ほか
地域雇用活性化推進事業実施の委託
932,821,369 円
B地域雇用創造協議会
地域雇用創造協議会
930,467,303 円
C都道府県労働局諸経費
地域雇用活性化推進事業の実施地域または実施検討地域に対する支援
2,354,066 円
D株式会社ティーケーピー
地域雇用活性化推進事業の経験交流会の開催
860,414 円