厚生労働省 / 職業安定局 / 障害者雇用対策課

障害者就業・生活支援センターによる地域における就労支援

予算事業ID 2571 前年度事業 開始 2002年度 主要経費: 雇用労災対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 84.6 億円 のうち 81.5 億円(96.3%)を執行。不用相当額 3.2 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 85 億円、FY2026 概算要求は 88.8 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 84.6 億円 → FY2025 当初 85 億円(+0.4%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

本事業は、障害者の職業生活における自立を図るため、地域における、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関と連携しながら、就職を希望する障害者(以下「支援対象者」という。)を対象とした就業(就職及び職場定着等)及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を一体的に行うことにより、支援対象者が抱える就業上の課題を解消し、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的としている。

事業の概要

本事業は、就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害者に対して、障害者就業・生活支援センター窓口における相談や職場・家庭訪問等による指導・相談を実施する事業である。//【就業支援の例】/○就職に向けた準備支援(職業準備訓練、職場実習のあっせん)/○求職活動支援/○職場定着に向けた支援/○事業所に対する障害者の特性を踏まえた雇用管理に関する助言 等

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 84.6 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 84.6 億円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 81.5 億円 執行率 96.3%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 3.2 億円 現額の 3.7%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100.7〜102%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 88.8 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算84.6 億円
歳出予算現額84.6 億円

使い道

執行額81.5 億円
不用相当額3.2 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 7,907,189,000 円 7,907,189,000 円 7,526,802,587 円
2022 7,988,351,000 円 7,988,351,000 円 7,670,188,619 円
2023 8,121,662,000 円 8,121,662,000 円 7,839,163,750 円
2024 8,464,331,000 円 8,464,331,000 円 8,148,260,350 円
2025 8,496,285,000 円 8,496,285,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20217,907,189,000 円7,907,189,000 円7,526,802,587 円95.2%380,386,413 円2025年度シート
20227,988,351,000 円7,988,351,000 円7,988,351,000 円7,670,188,619 円96.0%318,162,381 円2025年度シート
20238,121,662,000 円8,121,662,000 円8,121,662,000 円7,839,163,750 円96.5%282,498,250 円2025年度シート
20248,464,331,000 円8,464,331,000 円8,464,331,000 円8,148,260,350 円96.3%316,070,650 円2025年度シート
20258,496,285,000 円8,496,285,000 円8,496,285,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 8,464,331,000 円 → FY2025 要求 8,496,285,000 円 → FY2025 当初 8,496,285,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 8,148,260,350 円(96.3%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 8,496,285,000 円 → FY2026 要求 8,875,284,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
8,464,331,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
8,464,331,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
8,464,331,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 8,464,331,000 円(5件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
8,148,260,350 円
執行率
96.3%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
316,070,650 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業は成果目標に対して成果実績を達成しており、今後も障害者の雇用促進、職場定着に向け、就労面と生活面の両面にわたった支援が必要となることから、引き続き事業を実施していく。
改善の方向性
労働局において、委託契約に基づく委託事業実施結果報告書及び精算報告書の確認、受託法人への定期的な経理監査により、事業の実施状況を正確に把握し、実施状況に基づいた委託費の適正な執行を促すことに努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
本事業の効果測定に伴い設定した各指標の目標値を上回る成果実績となっており、且つ事業実施に伴う予算執行も適当であると認められることから、引き続き必要な予算額を確保し、効果的な事業実施及び適正な執行管理に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット支援対象者数[人]223000226888 101.7435
アウトカム・短期就職率(就職者数/新規求職者数)[%]78.980.5 102.02788
アウトカム・長期職場定着率(前年度就職から1年経過時点の在職者数/前年度就職者数)[%]81.281.8 100.73892

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
今後も障害者の雇用促進、職場定着に向け、就労面と生活面の両面にわたった支援を実施していくため、以下の点を概算要求に反映。・センターが未設置となっている圏域等に新規センターを設置。・センターの就業支援担当者の人件費単価について、最新の実勢単価を反映。
FY2025 当初予算(参考)
8,496,285,000 円
FY2026 概算要求
8,875,284,000 円
主な増減理由
・センターが未設置となっている圏域等に新規センターを設置。・センターの就業支援担当者の人件費単価について、最新の実勢単価を反映。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A大阪労働局ほか
障害者就業・生活支援センターの委託に係る経費
8,145,675,913 円
Bセンター運営法人
窓口における相談、職場・改定訪問等による指導・相談の実施等
8,145,675,913 円
C北海道労働局ほか
障害者就業・生活支援センターの業務実施に係る指導等
2,366,685 円