厚生労働省 / 職業安定局 / 雇用開発企画課

刑務所出所者等就労支援事業

予算事業ID 2578 前年度事業 開始 2006年度 主要経費: その他の事項経費、雇用労災対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 6.9 億円 のうち 6.6 億円(96.5%)を執行。不用相当額 2,437 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 6.8 億円、FY2026 概算要求は 7 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 7 億円 → FY2025 当初 6.8 億円(−2.4%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

法務省と厚生労働省との連携により、刑務所出所者等に対して総合的な就労支援を実施することにより、刑務所出所者等の雇用の安定化及び職業的自立を図ることを目的としている。

事業の概要

本事業は刑務所出所者等を対象に、出所前においてハローワークと刑務所・少年院等の連携によって出張職業相談等を行うとともに、出所後もハローワークの就職支援ナビゲーターと保護観察官等から構成される「就労支援チーム」によるきめ細かな就労支援を行う。具体的には、刑務所、更生保護機関等との緊密な連携の下、ハローワークにおいて担当者制によるきめ細かな職業相談・職業紹介を実施する。また、民間団体への委託により、刑務所出所者の雇用に関心のある事業主に対する助言や情報提供を行っている。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 7.1 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 7 億円 要求の 98.6%現額 6.9 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 6.6 億円 執行率 96.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 2,437 万円 現額の 3.5%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 110〜111.4%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 7 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算7 億円
予備費等-850 万円
歳出予算現額6.9 億円

使い道

執行額6.6 億円
不用相当額2,437 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 728,044,000 円 728,044,000 円 671,379,000 円
2022 707,610,000 円 707,610,000 円 635,344,000 円
2023 707,536,000 円 699,290,000 円 669,270,216 円
2024 696,530,000 円 688,030,000 円 663,663,544 円
2025 679,913,000 円 679,913,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021728,044,000 円728,044,000 円671,379,000 円92.2%56,665,000 円2025年度シート
2022707,610,000 円707,610,000 円707,610,000 円635,344,000 円89.8%72,266,000 円2025年度シート
2023707,536,000 円707,536,000 円699,290,000 円669,270,216 円95.7%30,019,784 円2025年度シート
2024706,188,000 円696,530,000 円688,030,000 円663,663,544 円96.5%24,366,456 円2025年度シート(改訂)
2025679,722,000 円679,913,000 円679,913,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 696,530,000 円 → FY2025 要求 679,722,000 円 → FY2025 当初 679,913,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 663,663,544 円(96.5%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 679,913,000 円 → FY2026 要求 698,965,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
706,188,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
696,530,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
-8,500,000 円
歳出予算現額
688,030,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 696,530,000 円(14件)、予備費等1 -8,500,000 円(2件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
663,663,544 円
執行率
96.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
24,366,456 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
「刑務所出所者等の支援対象者数」については、各年度ごとで増減があるものの、当初の見込みをおおむね達成しており、本事業の目的である刑務所出所者等の就労機会の拡充が図られ、職業的自立に資する事業として、順調に推移している。
改善の方向性
今後も、刑務所出所者等の円滑な社会復帰に向け、関係機関等との緊密な連携を図る。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
現状通り
本事業の効果測定に伴い設定した各指標の目標値を上回る成果実績となっており、且つ事業実施に伴う予算執行も適当であると認められることから、引き続き必要な予算額を確保し、効果的な事業実施及び適正な執行管理に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット刑務所出所者等就労支援事業における支援対象者数※作成年度の目標値(件数)については、当該年度の前年度の実績件数を設定している。[人]62006370 102.74194
アウトカム・短期刑務所等就労支援事業における相談件数※作成年度の目標値(件数)については、当該年度の前年度までの3ヶ年分の実績件数の平均値を設定している。[件]1764019658 111.43991
アウトカム・長期就職率(就職件数/支援対象者数)※作成年度の目標値(就職率)については、当該年度の前年度までの3ヶ年分の実績値の平均値を設定している。[%]4953.9 110

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
679,913,000 円
FY2026 概算要求
698,965,000 円
主な増減理由
就職支援ナビゲーター謝金単価等の積算の見直し

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 4 / 4 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A東京労働局ほか
就職支援ナビゲーターを配置して、刑務所出所者等に対するきめ細やかな就職支援を実施。
605,458,000 円
B特定非営利活動法人 大阪府就労支援事業者機構ほか
専任の支援員を配置の上、刑務所出所者等の雇用・就職に協力する協力雇用主からの専用求人の新規開拓などの支援事業を実施。
50,022,000 円
C刑務所出所者等就労支援事業(支給業務等)受託事業者
協力雇用主等の事業所等において、刑務所出所者等が、短期間の職場体験講習やトライアル的に試行雇用される際の助成金等の支給審査及び支給決定事務を実施。
6,497,000 円
D厚生労働省が作成する「求職活動ガイドブック」の印刷及び発送業務受託事業者
厚生労働省が作成する「求職活動ガイドブック」の印刷及び発送を実施。
1,544,000 円