厚生労働省 / 職業安定局 / 雇用開発企画課

日雇労働者等技能講習事業

予算事業ID 2581 前年度事業 開始 2001年度 主要経費: 雇用労災対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 2.2 億円 のうち 2.1 億円(93.3%)を執行。不用相当額 1,493 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「縮減」。

FY2025 当初予算は 2.2 億円、FY2026 概算要求は 2.2 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「縮減」に対し、FY2024 当初は 2.2 億円 → FY2025 当初 2.2 億円(−0.8%)。判定は「整合」。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

日雇労働者、ホームレス及びホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者(住居喪失不安定就労者)に対して、技能労働者として必要な知識・技能を習得又は向上させるための講習を実施することにより、これらの者の就業機会の確保及び雇用の安定を促進することを目的とする。

事業の概要

本事業は、日雇労働者等の就業機会の確保を図るため、国の委託を受けた民間団体等において、技能を有しない日雇労働者等を対象に、技能労働者として必要な技能の習得や資格・免許の取得や技能の習得及びその向上等を目的とした技能講習等を実施することで、日雇労働者等の就業機会の増加を図る事業である。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 2.2 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 2.2 億円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2.1 億円 執行率 93.3%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1,493 万円 現額の 6.7%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 92.7〜104.1%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 縮減 FY2026 要求 2.2 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算2.2 億円
歳出予算現額2.2 億円

使い道

執行額2.1 億円
不用相当額1,493 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 254,096,000 円 254,096,000 円 227,425,140 円
2022 241,198,000 円 241,198,000 円 214,926,783 円
2023 235,544,000 円 235,542,000 円 210,158,088 円
2024 222,630,000 円 222,630,000 円 207,703,483 円
2025 220,848,000 円 220,848,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021254,096,000 円254,096,000 円227,425,140 円89.5%26,670,860 円2025年度シート
2022241,198,000 円241,198,000 円241,198,000 円214,926,783 円89.1%26,271,217 円2025年度シート
2023235,544,000 円235,544,000 円235,542,000 円210,158,088 円89.2%25,383,912 円2025年度シート
2024222,630,000 円222,630,000 円222,630,000 円207,703,483 円93.3%14,926,517 円2025年度シート
2025220,848,000 円220,848,000 円220,848,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「縮減」

FY2024 当初 222,630,000 円 → FY2025 要求 220,848,000 円 → FY2025 当初 220,848,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 207,703,483 円(93.3%) 判定: 整合

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「縮減」

FY2025 当初 220,848,000 円 → FY2026 要求 220,785,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
222,630,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
222,630,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
222,630,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 222,630,000 円(4件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
207,703,483 円
執行率
93.3%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
14,926,517 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
長期アウトカムは、3か年実績平均で目標値を下回った(56.9%)が、短期アウトカムは2024年含め従前から目標値を上回る数字で推移していることから、本事業は、ホームレスの自立の支援等に関する基本方針(令和5年7月31日厚生労働省・国土交通省告示第1号)に規定されているとおり、日雇労働者等の就業機会の確保及び雇用の安定を促進していく上での効果的な役割を果たしていると考えられる。
改善の方向性
日雇労働者等への就労支援を行う中で、ニーズに鑑み、講習受講の必要性の高い者を選定したり、講習受講が適当と考えられる者等に対する積極的な受講勧奨の呼びかけ等の実施に努めていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
前年度の実績及び過去3箇年の推移を踏まえ、目標達成に至っていない指標については、その要因の分析により事業内容の見直しを図ることで、効果的な事業実施のための改善に努めるとともに、執行率を踏まえ、事業実施に必要な予算額を精査すること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット日雇労働者等技能講習受講者数[人]1110950 85.58559
アウトカム・短期講習受講者のうち、就職に必要な能力の向上に役立ったと評価した割合(就職に必要な能力の向上に役立ったとの評価者数/受講修了者数)[%]9295.8 104.13043
アウトカム・長期日雇労働者等の講習受講後の就職率(就職者数/受講修了者数)[%]6055.6 92.66667

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
縮減
実績に基づき対象人員及び講習単価の見直しを行った。
反映額(特別会計)
労働保険 雇用勘定 63,000 円
FY2025 当初予算(参考)
220,848,000 円
FY2026 概算要求
220,785,000 円
主な増減理由
受講者数及び講習料の見直し社会保険料率の改定

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A東京ホームレス就業支援事業推進協議会ほか
講習の企画、対象者の募集・人選、技能講習実施機関の選定・調整等
207,468,000 円