厚生労働省 / 職業安定局 / 雇用開発企画課

ホームレス等に対する就労支援事業

予算事業ID 2590 前年度事業 開始 2000年度 主要経費: その他の事項経費、雇用労災対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 3.3 億円 のうち 3.3 億円(99.8%)を執行。不用相当額 75.3 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 3.3 億円、FY2026 概算要求は 3.3 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 3.2 億円 → FY2025 当初 3.3 億円(+1.2%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

直ちに常用就職することが困難なホームレス等に対して、個々の就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況等を踏まえた就業ニーズや職業能力に応じた対策を講じることで、これらの者の就業機会の確保及び雇用の安定を図ることを目的とする。

事業の概要

本事業は、ホームレス等の就労・職場定着を図るため、特にホームレス等の数が多い地域(東京、神奈川、愛知、大阪)において、地方公共団体、民間団体等で構成される協議会の就業支援員等が、ホームレス自立支援センター等へ出張して職業相談・職業紹介を行うとともに事業主等に対する職場定着指導を行うほか、地方自治体やNPO等のノウハウを活用した都市雑業等(清掃・除草等の軽作業)の就業支援及び職場体験講習等を実施することでホームレス等の円滑な就労を支援する。/また、ハローワークにおいても、ホームレス等求職者に対するきめ細かな職業相談・職業紹介等を実施している。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 3.3 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 3.2 億円 要求の 97.5%現額 3.3 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 3.3 億円 執行率 99.8%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 75.3 万円 現額の 0.2%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100.3〜123.7%(3 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 3.3 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算3.2 億円
予備費等850 万円
歳出予算現額3.3 億円

使い道

執行額3.3 億円
不用相当額75.3 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 337,376,000 円 340,880,000 円 336,000,000 円
2022 334,745,000 円 337,291,543 円 332,000,000 円
2023 330,231,000 円 340,525,000 円 330,453,018 円
2024 322,240,000 円 330,740,000 円 329,987,174 円
2025 326,184,000 円 326,184,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021337,376,000 円340,880,000 円336,000,000 円98.6%4,880,000 円2025年度シート
2022334,745,000 円334,745,000 円337,291,543 円332,000,000 円98.4%5,291,543 円2025年度シート
2023330,231,000 円330,231,000 円340,525,000 円330,453,018 円97.0%10,071,982 円2025年度シート
2024330,625,000 円322,240,000 円330,740,000 円329,987,174 円99.8%752,826 円2025年度シート(改訂)
2025326,184,000 円326,184,000 円326,184,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 322,240,000 円 → FY2025 要求 326,184,000 円 → FY2025 当初 326,184,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 329,987,174 円(99.8%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 326,184,000 円 → FY2026 要求 325,908,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
330,625,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
322,240,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
8,500,000 円
歳出予算現額
330,740,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 322,240,000 円(12件)、予備費等1 8,500,000 円(2件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
329,987,174 円
執行率
99.8%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
752,826 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
アクティビティ①及び②についてはいずれも目標値に対して高い達成度の成果実績を上げており、効果的に事業が実施されていると考えられることから、本事業はホームレス等の就業機会の確保及び雇用の安定を促進することができていると考えられる。
改善の方向性
アクティビティ①及び②について、執行率等を踏まえ、各種目標の達成を目指しつつ、今後も引き続き適正な実施に努める。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 事業目的の達成に向けて、効率的な業務遂行を前提とした予算額の確保を行い、適正な執行を行うことが必要であると考える。(加藤 達也)
推進チーム所見
現状通り
本事業の効果測定に伴い設定した各指標の目標値を上回る成果実績となっており、且つ事業実施に伴う予算執行も適当であると認められることから、引き続き必要な予算額を確保し、効果的な事業実施及び適正な執行管理に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット地方自治体等が設置する協議会による職業相談件数[件]1310015424 117.74046
アウトプットハローワークによるホームレス等求職者に対する職業相談件数[件]1012012068 119.24901
アウトカム・短期地方自治体等が設置する協議会による職場体験講習の実施件数[件]660662 100.30303
アウトカム・長期地方自治体等が設置する協議会による就職件数[件]11501423 123.73913
アウトカム・長期ハローワークにおいて職業相談を行ったホームレス等求職者の常用就職率(常用就職者数/新規求職者数)[%]8594.5 111.17647

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
326,184,000 円
FY2026 概算要求
325,908,000 円
主な増減理由
社会保険料率の改定

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A東京ホームレス就業支援事業推進協議会ほか
就業支援員による就業支援、就業開拓推進員による就業機会確保支援、職場体験講習の実施等
198,242,440 円
B東京労働局ほか
就職支援ナビゲータによる職業相談・職業紹介の実施
131,601,286 円