内閣府 / 政策統括官(経済財政分析担当) / 計量分析室

計量分析一般関連業務

予算事業ID 260 前年度事業 開始 2000年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 2,664 万円 のうち 2,484 万円(93.2%)を執行。不用相当額 180 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 255 万円、FY2026 概算要求は 255 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 164 万円 → FY2025 当初 255 万円(+55.9%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

・内閣府の他の経済財政部局等と密接に連携し、経済再生や財政健全化等の経済財政政策の議論、検討に寄与することを目的としている。

事業の概要

・政府の推進する中長期的な経済財政政策の企画・立案、検討に資するため、マクロ経済、国・地方の財政及び社会保障の相互連関を考慮した内閣府のマクロ計量モデル「経済財政モデル」を用い、中長期的な経済財政の姿の展望を作成、半年ごとに公表している。/・また、「成長と分配の好循環」に必要な施策のシミュレーション分析や将来推計を行うサテライトモデルの構築・拡張整備を行ってきた。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 280 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 164 万円 要求の 58.5%現額 2,664 万円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2,484 万円 執行率 93.2%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 180 万円 現額の 6.8%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100〜129.4%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 255 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算164 万円
前年度繰越2,500 万円
歳出予算現額2,664 万円

使い道

執行額2,484 万円
不用相当額180 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 3,787,000 円 105,194,000 円 1,000,000 円
2022 3,162,000 円 109,310,000 円 66,115,877 円
2023 2,800,000 円 67,311,000 円 33,402,000 円
2024 1,637,000 円 26,637,000 円 24,839,000 円
2025 2,552,000 円 2,552,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20213,787,000 円105,194,000 円1,000,000 円1.0%37,557,000 円2025年度シート
20223,784,000 円3,162,000 円109,310,000 円66,115,877 円60.5%3,683,123 円2025年度シート
20233,150,000 円2,800,000 円67,311,000 円33,402,000 円49.6%8,909,000 円2025年度シート
20242,800,000 円1,637,000 円26,637,000 円24,839,000 円93.2%1,798,000 円2025年度シート
20256,506,000 円2,552,000 円2,552,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 1,637,000 円 → FY2025 要求 6,506,000 円 → FY2025 当初 2,552,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 24,839,000 円(93.2%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 2,552,000 円 → FY2026 要求 2,552,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
2,800,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
1,637,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
25,000,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
26,637,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 1,637,000 円(6件)、前年度から繰越し 25,000,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
24,839,000 円
執行率
93.2%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
1,798,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
経済財政政策の議論、検討のベースとなる中長期的な展望を政府自らが示すことは、国民や国内外の市場参加者等の政策への理解や信認を得ることに貢献し、実際にこの展望は民間シンクタンクや地方自治体、IMF等の国際機関や各国・大使館からも多く参照されている。政府内においても、この展望は政府のマクロ経済目標及び国・地方の財政健全化目標の進捗状況等を点検することに活用されているほか、経済財政諮問会議における中長期的な議論や検討の際のベースとなっている。こうした展望を作成している部署は、府内はもちろん他省庁にもなく、必要不可欠なものとなっている。 また、当室の予算額の大宗を占める調査業務については、請負業者とは定期的に連絡をとり状況把握を逐一行い、支出先・使途ともに十分に把握できている。
改善の方向性
引き続き、政府の推進する経済財政政策の議論、検討に資する中長期の経済財政の姿の展望を示す。また、当室の予算額の大宗を占める調査業務については、公平な競争性の確保、選定業者との定期的な連絡による状況把握等に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き、事業の適切な進捗管理、予算の効果的かつ効率的な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット中長期的な展望の公表(経済財政諮問会議への提出)回数[回]22 100
アウトカム・短期掲載紙数(成果実績)÷(目標値)=(達成度)[紙]1010 100
アウトカム・中期「中長期試算」ホームページアクセス件数(※アクセス件数はサーバに直接アクセスされた場合のログを月ごとに集計した数値であり閲覧人数ではない)(成果実績)÷(目標値)=(達成度)(小数第2位以下四捨五入)[件]21052724 129.40618

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き、事業の適切な進捗管理、予算の効果的かつ効率的な執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
2,552,000 円
FY2026 概算要求
2,552,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

C株式会社リベルタス・コンサルティング
「成長と分配の好循環」の実現に向けたマクロ計量モデルの拡張に関する調査
24,006,000 円
Aグローディア株式会社
「中長期の経済財政に関する試算」のデータベース構築業務の調達
715,000 円
B株式会社エァクレーレン
「中長期の経済財政に関する試算」の英訳版ネイティブチェック
119,000 円