厚生労働省 / 人材開発統括官

建設労働者育成支援事業

予算事業ID 2638 前年度事業 開始 2015年度 終了予定 2026年度 主要経費: 雇用労災対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 4.8 億円 のうち 4.3 億円(89.9%)を執行。不用相当額 4,798 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 4.9 億円、FY2026 概算要求は 4.9 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 4.8 億円 → FY2025 当初 4.9 億円(+2.6%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

建設分野の事業主等による訓練を促進し、人手不足が著しい建設分野の人材育成及び確保を図る。

事業の概要

離転職者、新卒者、学卒未就職者等について、型枠工等不足する技能者に係る職業訓練から就職支援までを(訓練生募集、座学・実習の実施、傘下企業等への就職支援等)パッケージとして実施。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 4.7 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 4.8 億円 要求の 101.9%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 4.3 億円 執行率 89.9%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 4,798 万円 現額の 10.1%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 110.7〜134.8%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 4.9 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算4.8 億円
歳出予算現額4.8 億円

使い道

執行額4.3 億円
不用相当額4,798 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 570,971,000 円 570,971,000 円 564,300,000 円
2022 523,928,000 円 523,928,000 円 514,800,000 円
2023 480,410,000 円 480,410,000 円 475,200,000 円
2024 476,980,000 円 476,980,000 円 429,000,000 円
2025 489,586,000 円 489,586,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021570,971,000 円570,971,000 円564,300,000 円98.8%6,671,000 円2025年度シート
2022523,928,000 円523,928,000 円523,928,000 円514,800,000 円98.3%9,128,000 円2025年度シート
2023480,410,000 円480,410,000 円480,410,000 円475,200,000 円98.9%5,210,000 円2025年度シート
2024467,980,000 円476,980,000 円476,980,000 円429,000,000 円89.9%47,980,000 円2025年度シート
2025489,586,000 円489,586,000 円489,586,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 476,980,000 円 → FY2025 要求 489,586,000 円 → FY2025 当初 489,586,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 429,000,000 円(89.9%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 489,586,000 円 → FY2026 要求 492,277,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
467,980,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
476,980,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
476,980,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 476,980,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
429,000,000 円
執行率
89.9%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
47,980,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
執行率が9割程度と前年度より減少しているが、これは入札の結果契約額が抑制された影響であり、活動実績は見込みに見合った実績を達成し、成果実績も目標に見合った実績を達成しており、引き続き効果的・効率的な事業運営がなされるよう努める。
改善の方向性
関係機関との調整や協力を求めることにより、限られた予算の中で少しでも多くの成果が得られるよう努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット訓練受講者数[人]300371 123.66667
アウトカム・短期訓練修了者数[人]270364 134.81481
アウトカム・長期就職率(就職者数/訓練修了者数)[%]7077.5 110.71429

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
489,586,000 円
FY2026 概算要求
492,277,000 円
主な増減理由
ニーズ調査等の調査研究費増等によるもの。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A一般財団法人 建設業振興基金
訓練職種及びコース選定、カリキュラム開発、訓練生募集、職業訓練の実施、就職支援 等
429,000,000 円