厚生労働省 / 社会・援護局 / 総務課

社会福祉行政事務企画指導等経費

予算事業ID 2710 前年度事業 開始 2008年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 3.2 億円 のうち 2.6 億円(80.2%)を執行。不用相当額 6,365 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 3.1 億円、FY2026 概算要求は 3.1 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 3.2 億円 → FY2025 当初 3.1 億円(−2.3%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

地域福祉の構築、社会福祉法人制度、社会福祉事業に従事する人材の確保など社会福祉の各分野に共通する基盤の整備や、生活保護制度及び生活困窮者自立支援制度、自殺対策等、地域共生社会の実現に向け社会福祉の増進を行うため、社会・援護局(社会)内における事務の円滑な実施を図る。

事業の概要

上記の目的を達成するために必要な、行政経費、旅費、諸謝金等を執行するもの。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 3.4 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 3.2 億円 要求の 93.1%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2.6 億円 執行率 80.2%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 6,365 万円 現額の 19.8%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 3.1 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算3.2 億円
歳出予算現額3.2 億円

使い道

執行額2.6 億円
不用相当額6,365 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 411,000,000 円 1,112,000,000 円 817,000,000 円
2022 360,146,000 円 360,146,000 円 284,000,000 円
2023 342,453,000 円 342,453,000 円 274,569,987 円
2024 320,686,000 円 320,686,000 円 257,033,126 円
2025 313,246,000 円 313,246,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021411,000,000 円1,112,000,000 円817,000,000 円73.5%295,000,000 円2025年度シート
2022483,000,000 円360,146,000 円360,146,000 円284,000,000 円78.9%76,146,000 円2025年度シート
2023380,785,000 円342,453,000 円342,453,000 円274,569,987 円80.2%67,883,013 円2025年度シート
2024344,412,000 円320,686,000 円320,686,000 円257,033,126 円80.2%63,652,874 円2025年度シート
2025321,213,000 円313,246,000 円313,246,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 320,686,000 円 → FY2025 要求 321,213,000 円 → FY2025 当初 313,246,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 257,033,126 円(80.2%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 313,246,000 円 → FY2026 要求 314,316,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
344,412,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
320,686,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
320,686,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 320,686,000 円(6件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
257,033,126 円
執行率
80.2%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
63,652,874 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
各種制度及び事業等の不断の見直しに向けて、調査研究の実施や検討会の開催・とりまとめに必要な経費の適正な執行に努めていく。
改善の方向性
各事業の予算執行状況等を踏まえながら適切な予算要求をしていくとともに、引き続き競争性の確保の観点から民間団体を支出先とする調達については、原則競争入札を実施してまいりたい。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
現状通り
社会福祉の各分野に共通する基盤の整備や、生活保護制度及び生活困窮者自立支援制度、自殺対策等、地域共生社会の実現に向け社会福祉の増進を行うため、社会・援護局(社会)内における事務の円滑な実施を図るため、引き続き必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット予算執行率(執行額/予算額)[%]10080 80
アウトカム・短期-
アウトカム・長期-

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
313,246,000 円
FY2026 概算要求
314,316,000 円
主な増減理由
統一単価置き換えによる増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A民間団体等
社会福祉行政に関する調査・研究、集計業務、会議資料の印刷製本、会議場の提供等
158,258,401 円