厚生労働省 / 社会・援護局 / 総務課
2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)
FY2024 は歳出予算現額 3.2 億円 のうち 2.6 億円(80.2%)を執行。不用相当額 6,365 万円。
2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。
FY2025 当初予算は 3.1 億円、FY2026 概算要求は 3.1 億円。
ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 3.2 億円 → FY2025 当初 3.1 億円(−2.3%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。
地域福祉の構築、社会福祉法人制度、社会福祉事業に従事する人材の確保など社会福祉の各分野に共通する基盤の整備や、生活保護制度及び生活困窮者自立支援制度、自殺対策等、地域共生社会の実現に向け社会福祉の増進を行うため、社会・援護局(社会)内における事務の円滑な実施を図る。
上記の目的を達成するために必要な、行政経費、旅費、諸謝金等を執行するもの。
財源
使い道
| 予算年度 | 当初予算 | 歳出予算現額 | 執行額 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 411,000,000 円 | 1,112,000,000 円 | 817,000,000 円 |
| 2022 | 360,146,000 円 | 360,146,000 円 | 284,000,000 円 |
| 2023 | 342,453,000 円 | 342,453,000 円 | 274,569,987 円 |
| 2024 | 320,686,000 円 | 320,686,000 円 | 257,033,126 円 |
| 2025 | 313,246,000 円 | 313,246,000 円 | 0 円 |
| FY | ① 要求 | ② 当初 | ② 現額 | ③ 執行 | ③ 執行率 | ④ 不用相当 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | 411,000,000 円 | 1,112,000,000 円 | 817,000,000 円 | 73.5% | 295,000,000 円 | 2025年度シート |
| 2022 | 483,000,000 円 | 360,146,000 円 | 360,146,000 円 | 284,000,000 円 | 78.9% | 76,146,000 円 | 2025年度シート |
| 2023 | 380,785,000 円 | 342,453,000 円 | 342,453,000 円 | 274,569,987 円 | 80.2% | 67,883,013 円 | 2025年度シート |
| 2024 | 344,412,000 円 | 320,686,000 円 | 320,686,000 円 | 257,033,126 円 | 80.2% | 63,652,874 円 | 2025年度シート |
| 2025 | 321,213,000 円 | 313,246,000 円 | 313,246,000 円 | 未確定 | — | — | 2025年度シート |
2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」
FY2024 当初 320,686,000 円 → FY2025 要求 321,213,000 円 → FY2025 当初 313,246,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 257,033,126 円(80.2%) 判定: 判定対象外
2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」
FY2025 当初 313,246,000 円 → FY2026 要求 314,316,000 円 → 翌年のシートがないため未検証
| 種別 | 指標 | 目標 | 実績 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|
| アウトプット | 予算執行率(執行額/予算額)[%] | 100 | 80 | 80 |
| アウトカム・短期 | - | — | — | — |
| アウトカム・長期 | - | — | — | — |
| A | 民間団体等 社会福祉行政に関する調査・研究、集計業務、会議資料の印刷製本、会議場の提供等 | 158,258,401 円 |
|---|