厚生労働省 / 社会・援護局 / 障害福祉課

就労系施設生産活動促進事業

予算事業ID 2738 前年度事業 開始 1984年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1,222 万円 のうち 1,222 万円(100.0%)を執行。不用相当額 0 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 1,222 万円、FY2026 概算要求は 1,222 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 1,222 万円 → FY2025 当初 1,222 万円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

就労系事業所の官公需・民需に係る製品等の受注の確保を図り、就労系事業所利用者の就労機会の促進を期するとともに、国・地方公共団体からの官公需や民間からの民需の発注を促進させることを目指す。

事業の概要

● 発注者側(国・民間企業等)に対し、全国の就労系事業所の物品の販売・役務提供の内容、連絡先、受注可能数等、発注を行うために必要な情報発信を行う事業/● 就労系施設の製品開発、販売促進、品質管理等についての指導・研修を実施する事業/● 就労系施設製品の販路の拡大並びに受注の安定を図るため、展示販売を行う事業/(10/10補助率)

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1,222 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1,222 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1,222 万円 執行率 100.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 2 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 1,222 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1,222 万円
歳出予算現額1,222 万円

使い道

執行額1,222 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 12,221,000 円 12,221,000 円 12,221,000 円
2022 12,221,000 円 12,221,000 円 12,221,000 円
2023 12,221,000 円 12,221,000 円 12,221,000 円
2024 12,221,000 円 12,221,000 円 12,221,000 円
2025 12,221,000 円 12,221,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202112,221,000 円12,221,000 円12,221,000 円100.0%0 円2025年度シート
202212,221,000 円12,221,000 円12,221,000 円12,221,000 円100.0%0 円2025年度シート
202312,221,000 円12,221,000 円12,221,000 円12,221,000 円100.0%0 円2025年度シート
202412,221,000 円12,221,000 円12,221,000 円12,221,000 円100.0%0 円2025年度シート
202547,072,000 円12,221,000 円12,221,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 12,221,000 円 → FY2025 要求 47,072,000 円 → FY2025 当初 12,221,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 12,221,000 円(100.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 12,221,000 円 → FY2026 要求 12,221,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
12,221,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
12,221,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
12,221,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 12,221,000 円(2件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
12,221,000 円
執行率
100.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
就労系施設の生産活動推進のため全国各地へ事業が展開されており、実効性の高い事業である。今後も、障害者の工賃向上を推進していくために、より周知や広報活動を大規模に実施するなど実効性の高い方法で実施することにより、より効果的な事業展開ができるものと考えている。
改善の方向性
官公需・民需に係る製品等の受注の確保を図り、ひいては障害者の工賃向上をより推進していくために、引き続き予算の執行について調整を図る。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
就労系事業所利用者の就労機会の促進等のために、引き続き必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット商品開発援助事業等の研修回数[回]11 100
アウトカム・短期展示販売事業開催数[回]38
アウトカム・長期情報発信事業所数[箇所]12

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
いただいた所見を踏まえて、引き続き適正な事業執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
12,221,000 円
FY2026 概算要求
12,221,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A社会福祉法人全国社会福祉協議会
官公需や民需の発注の促進
12,221,000 円