厚生労働省 / 社会・援護局 / 福祉基盤課

中央福祉人材センター運営事業費

予算事業ID 2739 前年度事業 開始 1993年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 5,273 万円 のうち 5,273 万円(100.0%)を執行。不用相当額 0 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 5,298 万円、FY2026 概算要求は 8.5 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 5,273 万円 → FY2025 当初 5,298 万円(+0.5%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

社会福祉事業従事者の確保を図ることを目的として設置された都道府県福祉人材センター等の業務に関する連絡及び援助を行うこと等により、都道府県福祉人材センター等の健全な発展を図るとともに、福祉・介護人材の確保を推進することを目的とする。

事業の概要

求人・求職情報の提供を行うとともに、都道府県福祉人材センター職員の資質向上のための研修等に係る費用に補助する。/また、各都道府県福祉人材センターにおいて、離職した介護人材の情報の届出・登録を受け付けるとともに、効果的な復職の支援、潜在化の予防等を図るための全国的な届出システムを平成29年度から提供することを通じて、福祉人材センターの機能強化を行っている。/中央福祉人材センター運営事業は、平成5年度から開始し、今のところ終了の予定はない。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 5,273 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 5,273 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 5,273 万円 執行率 100.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 91.7%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 8.5 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算5,273 万円
歳出予算現額5,273 万円

使い道

執行額5,273 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 53,483,000 円 739,483,000 円 653,483,000 円
2022 53,483,000 円 53,483,000 円 53,483,000 円
2023 52,697,000 円 52,697,000 円 52,697,000 円
2024 52,734,000 円 52,734,000 円 52,734,000 円
2025 52,980,000 円 851,683,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202153,483,000 円739,483,000 円653,483,000 円88.4%86,000,000 円2025年度シート
202253,483,000 円53,483,000 円53,483,000 円53,483,000 円100.0%0 円2025年度シート
202352,697,000 円52,697,000 円52,697,000 円52,697,000 円100.0%0 円2025年度シート
202452,734,000 円52,734,000 円52,734,000 円52,734,000 円100.0%0 円2025年度シート
202553,116,000 円52,980,000 円851,683,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 52,734,000 円 → FY2025 要求 53,116,000 円 → FY2025 当初 52,980,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 52,734,000 円(100.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 52,980,000 円 → FY2026 要求 851,683,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
52,734,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
52,734,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
52,734,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 52,734,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
52,734,000 円
執行率
100.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
○介護人材の確保が喫緊の課題である中、各都道府県の福祉人材センターの業務に関する連絡・調整を行う中央福祉人材センターの必要性は高く、継続すべき事業である。
改善の方向性
○介護人材確保における中央福祉人材センターの必要性を認識しつつ、事業の効率性を図った上で概算要求に向けて検討する。○平成30年度よりハローワークとの連携事業や入門的研修修了者の届出受け付け等の取り組みを実施している。今後も介護人材の裾野を広げる取り組みや求職者のマッチングを重視する取り組み等を行っていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
都道府県福祉人材センター等の健全な発展を図るとともに、福祉・介護人材の確保を推進するために必要な事業であるため、引き続き必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット福祉人材センターへの求人・求職相談件数[人]286170281594 98.40095
アウトカム・短期福祉人材センターを介した採用者数[人]46614276 91.73997
アウトカム・長期福祉人材センターを介した採用者数[人]46614276 91.73997

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き必要な予算額を確保し、適正な執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
52,980,000 円
FY2026 概算要求
851,683,000 円
うち要望額
798,703,000 円
主な増減理由
システムの大規模改修等を実施するため

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 7 / 7 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A社会福祉法人全国社会福祉協議会
中央福祉人材センター運営事業の実施
52,734,000 円
Bディーアイエスサービス&ソリューション株式会社
福祉人材情報システムの保守費用、小規模な改修費(委託)等
23,158,000 円
C株式会社スタッフサービス
派遣職員雇い上げ費
3,929,000 円
D株式会社デザインスタジオドアーズ
子育て世代向け等広報活動
2,969,000 円
G日本オラクル株式会社
システム構築に必要なアプリケーション更新料
1,793,000 円
F社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会
情報システム操作手順書ほか研修資料等作成
1,733,000 円
Eワンダークラフト株式会社
福祉人材センター事業実績集計
1,096,000 円