厚生労働省 / 社会・援護局 / 地域福祉課

地方改善施設整備費補助金

予算事業ID 2748 前年度事業 開始 1953年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 17.3 億円 のうち 8.7 億円(50.5%)を執行。翌年度繰越 6.5 億円、不用相当額 2.1 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 4.4 億円、FY2026 概算要求は 4.4 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 4.4 億円 → FY2025 当初 4.4 億円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

生活環境等の安定向上を図る必要のある地域の住民の生活環境等の改善を図るため、地方公共団体が整備する共同施設及び隣保館等施設整備に要する費用の一部を補助することにより、地域住民等の福祉の向上を図ることを目的とする。

事業の概要

市町村が設置する共同施設及び隣保館等の整備に要する費用の一部を補助する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 4.4 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 4.4 億円 要求の 100%現額 17.3 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 8.7 億円 執行率 50.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 2.1 億円 現額の 12%翌年度繰越 6.5 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 97.1%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 4.4 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算4.4 億円
補正予算4.1 億円
前年度繰越8.7 億円
歳出予算現額17.3 億円

使い道

執行額8.7 億円
翌年度繰越6.5 億円
不用相当額2.1 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 443,152,000 円 1,492,223,000 円 796,005,000 円
2022 443,152,000 円 1,224,579,000 円 726,725,000 円
2023 443,152,000 円 1,626,996,000 円 658,375,000 円
2024 443,152,000 円 1,727,393,000 円 871,605,000 円
2025 443,152,000 円 1,528,609,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021443,152,000 円1,492,223,000 円796,005,000 円53.3%190,696,000 円2025年度シート
2022443,152,000 円443,152,000 円1,224,579,000 円726,725,000 円59.3%94,540,000 円2025年度シート
2023443,152,000 円443,152,000 円1,626,996,000 円658,375,000 円40.5%98,238,000 円2025年度シート
2024443,152,000 円443,152,000 円1,727,393,000 円871,605,000 円50.5%207,845,000 円2025年度シート
2025443,152,000 円443,152,000 円1,528,609,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 443,152,000 円 → FY2025 要求 443,152,000 円 → FY2025 当初 443,152,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 871,605,000 円(50.5%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 443,152,000 円 → FY2026 要求 443,152,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
443,152,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
443,152,000 円
補正予算
413,858,000 円
前年度繰越
870,383,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
1,727,393,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 413,858,000 円(1件)、当初予算 443,152,000 円(1件)、前年度から繰越し 870,383,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
871,605,000 円
執行率
50.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
647,943,000 円
不用相当額
207,845,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
活動実績については、地方改善施設整備費補助金交付要綱に基づき、翌年度に提出される事業実績報告を確認することにより、適正な執行に努めているところである。
改善の方向性
今後も整備需要が高いことが見込まれることを踏まえ、自治体と連携し、地域住民の生活の改善や人権意識の向上を目指して、引き続き必要な予算の確保と効率的な執行に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
繰越を踏まえて積算を見直し、執行状況の改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット整備数(交付決定ベース)[件]3534 97.14286
アウトカム・長期整備数(交付決定ベース)[件]3534 97.14286

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
今後も整備需要が高いことが見込まれることを踏まえ、自治体と連携し、地域住民の生活の改善や人権意識の向上を目指して、引き続き必要な予算の確保と執行状況の改善を図る。
FY2025 当初予算(参考)
443,152,000 円
FY2026 概算要求
443,152,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A都道府県
隣保館等施設整備事務及び共同作業場等整備事務に必要な費用の交付事務
814,472,000 円
C市町村
隣保館等施設及び共同作業場等整備事務
814,472,000 円
B政令都市・中核市
隣保館等施設及び共同作業場等整備事務
279,212,000 円