厚生労働省 / 社会・援護局 / 障害福祉課

社会福祉施設等施設整備費補助金

予算事業ID 2749 前年度事業 開始 1946年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 330 億円 のうち 135 億円(41.1%)を執行。翌年度繰越 180 億円、不用相当額 14.1 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「縮減」。

FY2025 当初予算は 50.4 億円、FY2026 概算要求は 66.8 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 44.7 億円 → FY2025 当初 50.4 億円(+12.8%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

「障害者総合支援法」、「生活保護法」等に規定された社会福祉施設等に対する整備について、都道府県・指定都市・中核市が実施する整備事業に要する費用の一部を補助することにより、施設入所者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

事業の概要

社会福祉施設等施設整備費補助金/「障害者総合支援法」、「生活保護法」等の規定に基づき、社会福祉法人等が整備する施設整備に要する費用の一部を補助する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 70.2 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 44.7 億円 要求の 63.7%現額 330 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 135 億円 執行率 41.1%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 14.1 億円 現額の 4.3%翌年度繰越 180 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 1 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 縮減 FY2026 要求 66.8 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算44.7 億円
補正予算108 億円
前年度繰越177 億円
歳出予算現額330 億円

使い道

執行額135 億円
翌年度繰越180 億円
不用相当額14.1 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 5,040,500,000 円 34,568,020,000 円 16,749,961,189 円
2022 4,812,175,000 円 31,266,752,000 円 14,326,851,000 円
2023 4,462,259,000 円 30,555,617,000 円 11,537,541,000 円
2024 4,473,685,000 円 32,991,197,000 円 13,548,326,000 円
2025 5,044,605,000 円 33,205,630,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20215,040,500,000 円34,568,020,000 円16,749,961,189 円48.5%1,312,629,811 円2025年度シート
20224,942,000,000 円4,812,175,000 円31,266,752,000 円14,326,851,000 円45.8%1,026,344,000 円2025年度シート
20235,852,000,000 円4,462,259,000 円30,555,617,000 円11,537,541,000 円37.8%1,305,554,000 円2025年度シート
20247,019,000,000 円4,473,685,000 円32,991,197,000 円13,548,326,000 円41.1%1,407,214,000 円2025年度シート
20257,000,055,000 円5,044,605,000 円33,205,630,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 4,473,685,000 円 → FY2025 要求 7,000,055,000 円 → FY2025 当初 5,044,605,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 13,548,326,000 円(41.1%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「縮減」 反映額 325,020,000 円

FY2025 当初 5,044,605,000 円 → FY2026 要求 6,675,035,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
7,019,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
4,473,685,000 円
補正予算
10,804,990,000 円
前年度繰越
17,712,522,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
32,991,197,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 10,804,990,000 円(1件)、当初予算 4,473,685,000 円(1件)、前年度から繰越し 17,712,522,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
13,548,326,000 円
執行率
41.1%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
18,035,657,000 円
不用相当額
1,407,214,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
例年、施設整備にかかる経費の補助は、障害福祉サービスを提供するための基盤整備として重要であることから、執行率は9割を超えている。
改善の方向性
補助金の執行先の選定にあたり、事業内容や施設サービスの需要の確認を行うことで、予算の適正化を図りつつ、必要な財政支援を行っていく。また、執行率を9割以上に維持するものとする。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
施設入所者等の福祉の向上に必要な事業であることから、引き続き必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット障害福祉サービス事業所等の整備数(交付決定ベース)[--]3935 89.74359
アウトカム・長期入所施設の施設整備における、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針に整合した都道府県・市町村の障害福祉計画に基づく整備の割合[%]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
縮減
いただいた所見を踏まえ、事業内容や施設サービスの需要の確認を行うことで適切な予算額を確保した上、事業執行に努める。
反映額(一般会計)
325,020,000 円
FY2025 当初予算(参考)
5,044,605,000 円
FY2026 概算要求
6,675,035,000 円
うち要望額
1,507,635,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A都道府県等
社会福祉法人等等が整備する施設整備に要する費用の一部を補助する。
13,548,326,000 円
B社会福祉法人等
補助事業としての施設整備を執行する。
13,548,326,000 円