厚生労働省 / 社会・援護局 / 福祉基盤課

独立行政法人福祉医療機構運営費交付金

予算事業ID 2751 前年度事業 開始 2003年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 交付

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 45.3 億円 のうち 45.3 億円(100.0%)を執行。不用相当額 0 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 33.1 億円、FY2026 概算要求は 34.7 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 28.7 億円 → FY2025 当初 33.1 億円(+15.6%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

独立行政法人福祉医療機構の業務に必要な財源に充てるために運営に要する経費(人件費、一般管理費等の事務費)を交付している。/最近の動きとしては、令和6年12月に創設した「物価高騰の影響を受けた施設等に対する経営資金又は長期運転資金」において令和7年4月より貸付条件を一部拡充し、無利子・無担保等の優遇融資を実施している。令和7年1月より新たな退職手当共済システムの運用を開始し、業務の効率化及び迅速化を図っている。令和5年8月に施行され、厚生労働大臣から委託を受けて独立行政法人福祉医療機構が分析等を行う医療法人の経営情報等に関するデータベース(MCDB)の整備等を行うとともに、災害時に社会福祉施設の被災情報を集約する災害時情報共有システムの運用を行っている。

事業の概要

①民間の社会福祉施設及び医療施設等の整備等に係る資金の貸付に係る業務(福祉医療貸付事業)/②社会福祉施設の設置者、病院等の開設者等に対し経営に係る経営診断・指導等を通じ経営者を支援する事業に係る業務(福祉医療経営指導事業)/③社会福祉振興事業を行う者に対して助成を行う業務、社会福祉事業に関する調査研究、知識の普及・研修を行う業務(社会福祉振興助成事業)/④福祉・保健・医療に係る各種情報等の提供を行う情報サービス事業に係る業務(福祉保健医療情報サービス事業)/⑤社会福祉施設職員等退職手当共済事業に係る業務

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 35.1 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 28.7 億円 要求の 81.6%現額 45.3 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 45.3 億円 執行率 100.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 90.4〜167.7%(10 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 34.7 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算28.7 億円
補正予算16.6 億円
歳出予算現額45.3 億円

使い道

執行額45.3 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 1,848,836,000 円 2,413,356,000 円 2,413,356,000 円
2022 1,621,547,000 円 3,819,502,000 円 3,819,502,000 円
2023 3,058,927,000 円 4,791,667,000 円 4,791,667,000 円
2024 2,865,264,000 円 4,526,043,000 円 4,526,043,000 円
2025 3,311,432,000 円 4,912,185,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20211,848,836,000 円2,413,356,000 円2,413,356,000 円100.0%0 円2025年度シート
20222,017,897,000 円1,621,547,000 円3,819,502,000 円3,819,502,000 円100.0%0 円2025年度シート
20235,696,529,000 円3,058,927,000 円4,791,667,000 円4,791,667,000 円100.0%0 円2025年度シート
20243,510,544,000 円2,865,264,000 円4,526,043,000 円4,526,043,000 円100.0%0 円2025年度シート
20254,165,865,000 円3,311,432,000 円4,912,185,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 2,865,264,000 円 → FY2025 要求 4,165,865,000 円 → FY2025 当初 3,311,432,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 4,526,043,000 円(100.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 3,311,432,000 円 → FY2026 要求 3,474,383,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
3,510,544,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
2,865,264,000 円
補正予算
1,660,779,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
4,526,043,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 2,865,264,000 円(2件)、第1次補正予算 1,660,779,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
4,526,043,000 円
執行率
100.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
・中期計画に基づき事業の効率化を図り、節減率の達成に努めることとしている。また、成果実績については、多くの事業で100%を超える達成率となっており、本事業の効果は高いものと考える。・③社会福祉振興助成事業における、短期アウトカムの指標については、令和5年度から開始となった中期目標(第5期)において、新たに設定した指標であり、助成先団体へのガバナンスの強化を図ることが当該法人の活動の発展・充実につながり、最終的には利用者の満足度の向上に資することが見込まれるため、本指標による目標設定は妥当である。なお、新たな取組の指標であるため、令和2~4年度の目標・実績の数値は「-」となる。・⑤社会福祉施設職員等退職手当共済事業について、平均処理期間内での速やかな退職手当の支給が行われ目標が達成されている。・毎事業年度、事業実績・財務諸表の報告により実施状況を把握するとともに、独立行政法人評価に関する有識者会議における外部有識者の意見を踏まえ、主務大臣が評価を行い、概ね適正に実施されていると判断している。
改善の方向性
今後も中期計画に基づき、業務方法の改善等を行うことにより事務の効率化を推進し、経費の節減に努めて参りたい。また福祉医療貸付事業に関しては、福祉医療関係団体や地方公共団体等意見交換等を通じて、貸付事業の需要見込等を十分に踏まえた推計を行うことにより、目標と実績との乖離幅の縮小に努めていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
独立行政法人福祉医療機構が福祉医療貸付等の必要な業務を実施するために必要な交付金であるため、引き続き必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット運営費交付金執行額[百万円]6281753 279.14013
アウトプット運営費交付金執行額[百万円]3233 103.125
アウトプット運営費交付金執行額[百万円]9798 101.03093
アウトプット運営費交付金執行額[百万円]14231957 137.52635
アウトプット運営費交付金執行額[百万円]684684 100
アウトカム・短期福祉医療関係団体等との意見交換会の実施回数[回]1418 128.57143
アウトカム・短期個別経営診断件数[件]342401 117.25146
アウトカム・短期助成先へのガバナンス強化支援件数[団体]2325 108.69565
アウトカム・短期情報の充実及び機能の見直し件数[件]89 112.5
アウトカム・短期退職手当金の請求書の受付から給付までの平均処理期間[日]4240.1 95.47619
アウトカム・長期貸付契約額※2026年度の目標値については未確定のため前年を参照[億円]24542218 90.38305
アウトカム・長期マスコミ等による記事の引用回数※2026年度の目標値は検討中[回]117154 131.62393
アウトカム・長期助成事業の利用者満足度(最高評価を選択した利用者数/全回答数)※2026年度の目標値は検討中[%]6068 113.33333
アウトカム・長期年間ヒット件数※2026年度の目標値は検討中[万件]2100035225 167.7381
アウトカム・長期新規広報先数※2026年度の目標値は検討中[件]2021 105

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き必要な予算額を確保し、適正な執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
3,311,432,000 円
FY2026 概算要求
3,474,383,000 円
主な増減理由
制度改正を前提としたシステム経費等による増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 10 / 11 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A独立行政法人福祉医療機構
福祉医療貸付事業等の運営に関する事務
4,526,043,000 円
B日本アイ・ビー・エム株式会社
医療法人経営情報データベースシステム機能追加他業務等
2,261,683,684 円
Cキンドリルジャパン株式会社
WAMNETクラウド環境の更新(運用保守)等
490,842,682 円
D三菱UFJ信託銀行株式会社
事務所借上料
361,806,719 円
Eアルティウスリンク株式会社
コールセンター設置・運営業務委託
297,704,986 円
Fパーソルテンプスタッフ株式会社
独立行政法人福祉医療機構における人材派遣業務
195,101,861 円
GTIS株式会社
退職手当共済業務処理システム等のホスティング・運用保守業務
183,902,950 円
H株式会社東計電算
医療法人情報データ入力等業務一式
164,801,549 円
I株式会社富士通Japan
データセンター移設業務
136,003,158 円
J株式会社プログレス
令和6年度決算事業報告に係る入力業務
101,491,227 円