厚生労働省 / 社会・援護局 / 援護・業務課

戦傷病者特別援護法等に基づく戦傷病者等に対する療養の給付等の援護事業

予算事業ID 2755 前年度事業 開始 1953年度 主要経費: 恩給関係費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 4,007 万円 のうち 2,921 万円(72.9%)を執行。不用相当額 1,086 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「縮減」。

FY2025 当初予算は 3,881 万円、FY2026 概算要求は 4,075 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「縮減」に対し、FY2024 当初は 4,007 万円 → FY2025 当初 3,881 万円(−3.2%)。判定は「整合」。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

国家補償の精神に基づき、戦傷病者及び未帰還者留守家族等に対する援護を実施する。

事業の概要

戦傷病者の公務上の傷病に関し、療養の給付、補装具の支給等の援護を行うこと及び未帰還者留守家族等に対し、留守家族手当、帰郷旅費、葬祭料の支給等の援護を行うこと。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 4,007 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 4,007 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2,921 万円 執行率 72.9%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1,086 万円 現額の 27.1%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 85.9%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 縮減 FY2026 要求 4,075 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算4,007 万円
歳出予算現額4,007 万円

使い道

執行額2,921 万円
不用相当額1,086 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 53,747,000 円 53,747,000 円 30,047,239 円
2022 42,522,000 円 42,522,000 円 36,028,056 円
2023 44,349,000 円 44,349,000 円 33,958,251 円
2024 40,072,000 円 40,072,000 円 29,209,545 円
2025 38,809,000 円 38,809,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202153,747,000 円53,747,000 円30,047,239 円55.9%23,699,761 円2025年度シート
202250,489,000 円42,522,000 円42,522,000 円36,028,056 円84.7%6,493,944 円2025年度シート
202344,349,000 円44,349,000 円44,349,000 円33,958,251 円76.6%10,390,749 円2025年度シート
202440,072,000 円40,072,000 円40,072,000 円29,209,545 円72.9%10,862,455 円2025年度シート
202539,165,000 円38,809,000 円38,809,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「縮減」 反映額 -1,676,000 円

FY2024 当初 40,072,000 円 → FY2025 要求 39,165,000 円 → FY2025 当初 38,809,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 29,209,545 円(72.9%) 判定: 整合

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「縮減」 反映額 1,651,000 円

FY2025 当初 38,809,000 円 → FY2026 要求 40,747,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
40,072,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
40,072,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
40,072,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 40,072,000 円(6件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
29,209,545 円
執行率
72.9%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
10,862,455 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業は、法律に基づき、戦傷病者の公務上の傷病に関し、国家補償の精神に基づく療養の給付等の援護及び未帰還者留守家族等に対し国の責務において援護を行うものであり、国民や社会のニーズに合致している。また、戦傷病者の療養の給付等や未帰還者留守家族等の援護のための支給経費であり、真に必要なものに限定されている。
改善の方向性
今後も、戦傷病者及び未帰還者留守家族等に対する適切な援護に努める。予算計上においては、毎年度の支給実績の減少状況を踏まえながら、引き続き必要な経費を精査する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
毎年執行率が低調となっていることから、更なる要因分析を行った上で適切に予算額に反映させるよう努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット療養患者数※2024年度実績は精査中[件]18
アウトカム・短期執行率(執行額÷歳出予算現額)[%]8573 85.88235
アウトカム・長期--

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
縮減
執行状況を踏まえ、戦傷病者特別援護経費を縮減した。
反映額(一般会計)
1,651,000 円
FY2025 当初予算(参考)
38,809,000 円
FY2026 概算要求
40,747,000 円
主な増減理由
前年度実績に基づいた葬祭料等の増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A東京都ほか
戦傷病者の公務上の傷病に対する療養の給付、補装具の支給等の援護を実施
19,039,812 円
B株式会社天賞堂ほか
援護事業功労者厚生労働大臣表彰等
1,608,384 円