厚生労働省 / 社会・援護局 / 援護企画課

戦傷病者福祉事業

予算事業ID 2757 前年度事業 開始 1972年度 主要経費: 恩給関係費 実施方法: その他

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1.9 億円 のうち 1.9 億円(99.9%)を執行。不用相当額 15.6 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 1.9 億円、FY2026 概算要求は 2.1 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 1.8 億円 → FY2025 当初 1.9 億円(+6.7%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

戦傷病者やその妻等が体験した戦中・戦後の労苦を次世代の人々に伝えることを目的とする。

事業の概要

戦傷病者やその妻等が体験した戦中・戦後の労苦に係る資料及び情報を収集・保存・展示することにより、次世代にその労苦を伝える。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1.9 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1.8 億円 要求の 96.8%現額 1.9 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1.9 億円 執行率 99.9%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 15.6 万円 現額の 0.1%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 96.2〜157.6%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 2.1 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1.8 億円
前年度繰越603 万円
予備費等25.5 万円
歳出予算現額1.9 億円

使い道

執行額1.9 億円
不用相当額15.6 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 219,867,000 円 701,363,000 円 187,185,964 円
2022 196,182,000 円 710,650,000 円 315,210,476 円
2023 174,186,000 円 574,521,000 円 568,148,201 円
2024 182,673,000 円 188,960,024 円 188,804,264 円
2025 194,957,000 円 208,308,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021219,867,000 円701,363,000 円187,185,964 円26.7%要確認2025年度シート
2022678,153,000 円196,182,000 円710,650,000 円315,210,476 円44.4%1,136,524 円2025年度シート
2023205,441,000 円174,186,000 円574,521,000 円568,148,201 円98.9%340,799 円2025年度シート
2024188,710,000 円182,673,000 円188,960,024 円188,804,264 円99.9%155,760 円2025年度シート(改訂)
2025202,051,000 円194,957,000 円208,308,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 182,673,000 円 → FY2025 要求 202,051,000 円 → FY2025 当初 194,957,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 188,804,264 円(99.9%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 194,957,000 円 → FY2026 要求 214,033,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
188,710,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
182,673,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
6,032,000 円
予備費等
255,024 円
歳出予算現額
188,960,024 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 6,032,000 円(1件)、当初予算 182,673,000 円(4件)、予備費等1 255,024 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
188,804,264 円
執行率
99.9%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
155,760 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
HP閲覧数は、若干目標を下回ったが、概ね事業目標を達成していると評価している。なお、予算規模、支出については本事業の目的達成のために必要な経費を計上しており、適正なものとなっている。
改善の方向性
令和6年度のHP閲覧数は若干目標値に満たなかったが、令和5年度の施設移転で大幅に減少した来館者を呼び戻すためにホームページやSNS等の情報ネットワークを活用した情報発信は必要であると認識しており、引き続き成果目標として掲げていきたい。また、小中学校等の授業で活用してもらえるよう、動画配信や語り部講話などの活動を充実・強化するとともに、今の小中学生が展示内容を理解しやすくするための取り組みを行うなど、しょうけい館における戦傷病者等の労苦の継承のためのコンテンツの充実に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
広報事業の促進等により、来館者数が増加していることから、引き続き、必要な予算を確保し、更なる来館促進に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットしょうけい館における広報資料の小中学校への送付箇所数[箇所]18732991 159.69034
アウトカム・短期しょうけい館のHP閲覧数[回]4979747891 96.17246
アウトカム・長期しょうけい館の入館者数[人]868313684 157.5953

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
194,957,000 円
FY2026 概算要求
214,033,000 円
うち要望額
29,440,000 円
主な増減理由
地方展開催経費の増等

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社ムラヤマ
戦傷病者やその妻等が体験した戦中・戦後の労苦に係る資料及び情報を収集、保存、展示する/ことにより、次世代にその労苦を知る機会を提供する「しょうけい館」を運営する。
188,459,000 円
B株式会社ティーケーピーほか
しょうけい館運営有識者会議開催経費
342,622 円