内閣府 / 政策統括官(防災担当) / 参事官(復旧・復興担当)

災害対策本部予備施設等の改修に要する経費

予算事業ID 276 前年度事業 開始 2014年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 3.2 億円 のうち 0 円(—)を執行。翌年度繰越 2 億円、不用相当額 1.2 億円。

FY2024 の当初予算は 0 円で、補正予算は 3.2 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 2.1 億円、FY2026 概算要求は 3 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 2.1 億円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

首都直下地震等の大規模災害が発生した場合に、/①都心関係施設(官邸等)が甚大な被害を受けた場合に備え、国の災害対策本部機能、内閣府(中央合同庁舎第8号館)の防災専用の通信統制・情報処理のバックアップ機能等を持つ災害対策本部予備施設/②現地対策本部の設置場所候補であり、災害対応の拠点となる東京湾臨海部基幹的広域防災拠点施設の安定的な運用を確保するため、施設の老朽度合等に応じ、改修を行うことを目的とする。

事業の概要

当該施設の安定的な運用を確保するため、経年劣化した施設・設備の更新に必要な工事を行う。//令和3年度:災害対策本部予備施設の備蓄倉庫棟新築のための設計を実施/令和4年度:災害対策本部予備施設の備蓄倉庫棟新築及び自動火災報知設備改修のための設計を実施/令和5年度:災害対策本部予備施設の備蓄倉庫棟新築のための工事を実施/令和7年度:災害対策本部予備施設の自動火災報知設備の改修及び照明設備改修の設計、災害対策本部予備施設の停電時給電用バッテリー設置を実施(予定)/令和8年度以降:災害対策本部予備施設等の照明設備改修のための工事等を実施

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 6,756 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 要求の 0%現額 3.2 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 0 円 執行率 —
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1.2 億円 現額の 36.7%翌年度繰越 2 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 3 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
補正予算3.2 億円
歳出予算現額3.2 億円

使い道

執行額0 円
翌年度繰越2 億円
不用相当額1.2 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 22,977,000 円 22,977,000 円 19,723,140 円
2022 0 円 604,800,000 円 9,691,610 円
2023 0 円 604,025,000 円 583,262,000 円
2024 0 円 318,413,000 円 0 円
2025 214,436,000 円 784,003,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202122,977,000 円22,977,000 円19,723,140 円85.8%2,453,860 円2025年度シート
20220 円0 円604,800,000 円9,691,610 円1.6%要確認2025年度シート
2023107,000,000 円0 円604,025,000 円583,262,000 円96.6%20,763,000 円2025年度シート
202467,558,000 円0 円318,413,000 円0 円116,999,000 円2025年度シート
2025111,347,000 円214,436,000 円784,003,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 111,347,000 円 → FY2025 当初 214,436,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 0 円(—) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 214,436,000 円 → FY2026 要求 299,154,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
67,558,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
318,413,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
318,413,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 0 円(3件)、第1次補正予算 318,413,000 円(3件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
0 円
執行率

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
201,414,000 円
不用相当額
116,999,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
経費の執行にあたっては、原則として一般競争入札(少額随契を除く)により請負業務を行っており、透明性・競争性の確保を図っているところ。業務履行にあたっては、実施状況の報告により履行内容が適正か確認するなど、適切な監督・検査体制を実施。
改善の方向性
今後も透明性・競争性の確保を図り、コスト削減等に努めるとともに必要な見直しを行いつつ、効果的・効率的な予算執行に努める。備蓄倉庫棟に昇降機設備を設置し、プッシュ型支援時の物資搬出入時間のさらなる短縮に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
過去の外部有識者の所見も踏まえつつ、引き続き、目的に適う改修工事であるか、事業の適切な進捗管理、予算の適切かつ効率的な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット契約件数/発注件数[件]00
アウトカム・短期プッシュ型支援時の物資搬出入時間(倉庫建設後/倉庫建設前)[時間]7.77.7 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き、目的に適う改修工事であるかを精査し、事業の適切な進捗管理、予算の適切かつ効率的な執行に努めていく。
FY2025 当初予算(参考)
214,436,000 円
FY2026 概算要求
299,154,000 円
うち要望額
86,199,000 円
主な増減理由
事業内容増加