厚生労働省 / 社会・援護局 / 企画課

障害保健福祉制度普及関係経費等

予算事業ID 2773 前年度事業 開始 2008年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1.6 億円 のうち 1.5 億円(90.5%)を執行。翌年度繰越 672 万円、不用相当額 860 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 1.5 億円、FY2026 概算要求は 1.8 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 1.5 億円 → FY2025 当初 1.5 億円(−3.8%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

障害保健福祉制度の普及のための施策、障害保健福祉制度の改革のための検討会等を実施し、障害保健福祉を推進する。

事業の概要

・補助犬ステッカー・リーフレット等の障害保健福祉制度の普及に資する広報業務/・障害保健福祉制度にかかる検討会等の実施/・障害保健福祉制度にかかる広報、報告書、会議資料等の書類作成等/・障害保健福祉制度の推進にかかる事務費等(監査指導、企画指導経費等)

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1.6 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1.5 億円 要求の 97.4%現額 1.6 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1.5 億円 執行率 90.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 860 万円 現額の 5.3%翌年度繰越 672 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 1.8 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1.5 億円
補正予算838 万円
歳出予算現額1.6 億円

使い道

執行額1.5 億円
翌年度繰越672 万円
不用相当額860 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 169,236,000 円 167,452,000 円 153,664,721 円
2022 160,424,000 円 160,424,000 円 154,265,090 円
2023 157,644,000 円 157,644,000 円 143,621,941 円
2024 152,892,000 円 161,274,000 円 145,948,110 円
2025 147,132,000 円 153,855,200 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021169,236,000 円167,452,000 円153,664,721 円91.8%13,787,279 円2025年度シート
2022192,000,000 円160,424,000 円160,424,000 円154,265,090 円96.2%6,158,910 円2025年度シート
2023176,000,000 円157,644,000 円157,644,000 円143,621,941 円91.1%14,022,059 円2025年度シート
2024157,017,000 円152,892,000 円161,274,000 円145,948,110 円90.5%8,602,690 円2025年度シート
2025158,221,000 円147,132,000 円153,855,200 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 152,892,000 円 → FY2025 要求 158,221,000 円 → FY2025 当初 147,132,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 145,948,110 円(90.5%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 147,132,000 円 → FY2026 要求 178,273,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
157,017,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
152,892,000 円
補正予算
8,382,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
161,274,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 8,382,000 円(1件)、当初予算 152,892,000 円(9件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
145,948,110 円
執行率
90.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
6,723,200 円
不用相当額
8,602,690 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
障害保健福祉施策の普及のための施策、障害保健福祉制度の改革のための検討会等を実施し、障害保健福祉を推進することを目的とする事業であり、国費を投入すべき事業である。また、事業の実施に当たっては必要な部分に予算が行き届くよう、1つの案件に対する支出金額を抑える工夫を行っており、適切な予算の執行に務めている。
改善の方向性
適切に予算を執行し、事業の目標が達成できており、このまま継続して事業を実施する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
現状通り
障害保健福祉制度の普及のための施策等の実施により障害保健福祉を推進するために、引き続き必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット補助犬ステッカー・リーフレット等の作成、関係機関等への配布数[枚(累計)]31707503826470 120.68028
アウトカム・長期

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
いただいた所見を踏まえ、適切な予算額を確保した上、事業執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
147,132,000 円
FY2026 概算要求
178,273,000 円
うち要望額
23,381,000 円
主な増減理由
R9年度報酬改定等の検討にかかる費用等の増加

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A公益財団法人糸賀一雄記念財団ほか
会議の関係に係るWeb配信等
37,849,321 円
B事務費
会議に使用する点字資料の作成等
22,766,865 円
C栃木県
精神保健福祉全国大会の開催
1,490,000 円