厚生労働省 / 社会・援護局 / 企画課
2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)
FY2024 は歳出予算現額 46 億円 のうち 30.8 億円(66.9%)を執行。翌年度繰越 15.2 億円、不用相当額 0 円。
2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。
FY2025 当初予算は 6.2 億円、FY2026 概算要求は 24.4 億円。
ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 6.2 億円 → FY2025 当初 6.2 億円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス費等の請求・支払に関して、全国共通のシステムを整備し、障害福祉サービス費等の請求・支払を各都道府県国民健康保険団体連合会に一本化することにより、事業者の請求事務の効率化及び市町村等の支払事務の平準化・軽減化を図る。
国保中央会が障害者総合支援給付審査支払等システムの開発を一括して行うとともに、全国決済業務(事業所が複数の都道府県内の市町村に請求を行う場合の各都道府県国保連合会への振り分け)を行う。
財源
使い道
| 予算年度 | 当初予算 | 歳出予算現額 | 執行額 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 888,628,000 円 | 4,431,768,000 円 | 1,120,407,000 円 |
| 2022 | 617,764,000 円 | 6,985,173,000 円 | 2,600,814,000 円 |
| 2023 | 615,764,000 円 | 6,133,776,000 円 | 3,671,812,000 円 |
| 2024 | 615,764,000 円 | 4,601,016,000 円 | 3,077,728,000 円 |
| 2025 | 615,764,000 円 | 5,188,991,000 円 | 0 円 |
| FY | ① 要求 | ② 当初 | ② 現額 | ③ 執行 | ③ 執行率 | ④ 不用相当 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | 888,628,000 円 | 4,431,768,000 円 | 1,120,407,000 円 | 25.3% | 0 円 | 2025年度シート |
| 2022 | 3,831,000,000 円 | 617,764,000 円 | 6,985,173,000 円 | 2,600,814,000 円 | 37.2% | 1,328,311,000 円 | 2025年度シート |
| 2023 | 3,674,000,000 円 | 615,764,000 円 | 6,133,776,000 円 | 3,671,812,000 円 | 59.9% | 0 円 | 2025年度シート |
| 2024 | 3,078,000,000 円 | 615,764,000 円 | 4,601,016,000 円 | 3,077,728,000 円 | 66.9% | 0 円 | 2025年度シート |
| 2025 | 2,139,052,000 円 | 615,764,000 円 | 5,188,991,000 円 | 未確定 | — | — | 2025年度シート |
2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」
FY2024 当初 615,764,000 円 → FY2025 要求 2,139,052,000 円 → FY2025 当初 615,764,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 3,077,728,000 円(66.9%) 判定: 判定対象外
2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」
FY2025 当初 615,764,000 円 → FY2026 要求 2,444,764,000 円 → 翌年のシートがないため未検証
| 種別 | 指標 | 目標 | 実績 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|
| アウトプット | 全47国民健康保険団体連合会の数[箇所] | 47 | 47 | 100 |
| アウトカム・短期 | 請求件数[千件] | 33800 | 34966 | 103.4497 |
| アウトカム・長期 | 一次審査エラー(警告(重度)とエラー)率[%] | 4.3 | 5 | 116.27907 |
| A | 国民健康保険中央会 給付費支払システムの運用保守及び改修等 | 3,077,728,000 円 |
|---|