厚生労働省 / 社会・援護局 / 企画課

給付費支払システム事業

予算事業ID 2779 前年度事業 開始 2006年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 46 億円 のうち 30.8 億円(66.9%)を執行。翌年度繰越 15.2 億円、不用相当額 0 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 6.2 億円、FY2026 概算要求は 24.4 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 6.2 億円 → FY2025 当初 6.2 億円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス費等の請求・支払に関して、全国共通のシステムを整備し、障害福祉サービス費等の請求・支払を各都道府県国民健康保険団体連合会に一本化することにより、事業者の請求事務の効率化及び市町村等の支払事務の平準化・軽減化を図る。

事業の概要

国保中央会が障害者総合支援給付審査支払等システムの開発を一括して行うとともに、全国決済業務(事業所が複数の都道府県内の市町村に請求を行う場合の各都道府県国保連合会への振り分け)を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 30.8 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 6.2 億円 要求の 20%現額 46 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 30.8 億円 執行率 66.9%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%翌年度繰越 15.2 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 103.4〜116.3%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 24.4 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算6.2 億円
補正予算15.2 億円
前年度繰越24.6 億円
歳出予算現額46 億円

使い道

執行額30.8 億円
翌年度繰越15.2 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 888,628,000 円 4,431,768,000 円 1,120,407,000 円
2022 617,764,000 円 6,985,173,000 円 2,600,814,000 円
2023 615,764,000 円 6,133,776,000 円 3,671,812,000 円
2024 615,764,000 円 4,601,016,000 円 3,077,728,000 円
2025 615,764,000 円 5,188,991,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021888,628,000 円4,431,768,000 円1,120,407,000 円25.3%0 円2025年度シート
20223,831,000,000 円617,764,000 円6,985,173,000 円2,600,814,000 円37.2%1,328,311,000 円2025年度シート
20233,674,000,000 円615,764,000 円6,133,776,000 円3,671,812,000 円59.9%0 円2025年度シート
20243,078,000,000 円615,764,000 円4,601,016,000 円3,077,728,000 円66.9%0 円2025年度シート
20252,139,052,000 円615,764,000 円5,188,991,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 615,764,000 円 → FY2025 要求 2,139,052,000 円 → FY2025 当初 615,764,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 3,077,728,000 円(66.9%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 615,764,000 円 → FY2026 要求 2,444,764,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
3,078,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
615,764,000 円
補正予算
1,523,288,000 円
前年度繰越
2,461,964,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
4,601,016,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 1,523,288,000 円(1件)、当初予算 615,764,000 円(1件)、前年度から繰越し 2,461,964,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
3,077,728,000 円
執行率
66.9%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
1,523,288,000 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
これまで度重なる制度改正及び報酬改定に伴い、当該システムの改修による費用を補助しているが、自治体及び国保連合会の業務に精通した国保中央会において統一的にシステム改修・運用を行うことにより、年間に請求件数が増加している中においても、円滑かつ適切に報酬の請求受付・支払業務が行われているところであり、障害者総合支援制度の安定的な運用に資しているものである。
改善の方向性
適切に予算を執行し、事業の目標が達成できており、このまま継続して事業を実施する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
現状通り
事業者の請求事務の効率化及び市町村等の支払事務の平準化・軽減化のために、引き続き必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット全47国民健康保険団体連合会の数[箇所]4747 100
アウトカム・短期請求件数[千件]3380034966 103.4497
アウトカム・長期一次審査エラー(警告(重度)とエラー)率[%]4.35 116.27907

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き必要な予算額を確保し、適正な執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
615,764,000 円
FY2026 概算要求
2,444,764,000 円
うち要望額
1,829,000,000 円
主な増減理由
令和8年度では、システムの運用保守に加え、以下の3点を要求する必要があるため、増額となっている・制度改正等対応においては、令和9年度報酬改定に関するシステム改修に対応する経費を要求する必要がある(改定内容が未定であるが過去の実績に基づき計上)。・機器更改対応においては、令和6年度にオンプレミス環境からクラウド環境へ移行(クラウドリフト)となったが、その後、段階的に行っているクラウドシフトに係る経費を要求する必要がある。・審査機能強化対応では、国保中央会審査事務研究会において検討した一次審査における判定レベル(警告からエラー等)の見直しによる点検強化を行うとともに、請求エラーや問い合わせ状況に基づく簡易入力・取込送信システムの点検強化や入力事例表示画面拡充による事業所の請求事務効率化等を行う経費を要求する必要がある。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A国民健康保険中央会
給付費支払システムの運用保守及び改修等
3,077,728,000 円