厚生労働省 / 社会・援護局 / 精神・障害保健課

精神障害者措置入院等

予算事業ID 2790 前年度事業 開始 1950年度 主要経費: 保健衛生対策費、医療給付費 実施方法: 補助、負担

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 59.1 億円 のうち 58.8 億円(99.5%)を執行。不用相当額 3,068 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 62 億円、FY2026 概算要求は 65.9 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 59.1 億円 → FY2025 当初 62 億円(+4.8%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

・自傷・他害の恐れのある精神障害者を入院措置し、医療を行うための費用を負担することにより、自傷・他害の恐れのある精神障害者の保護・医療の提供を滞りなく行うことを目的とする。/・琉球政府の負担により精神障害者の医療を受けていた者が、本土復帰後も引き続き当該精神障害について医療を受けた場合に、医療費負担の特別措置を講じることにより、沖縄県の本土復帰に伴い、制度の円滑な実施を図ることを目的とする。

事業の概要

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条第1項及び第29条の2第1項の規定により措置入院及び緊急措置入院させた精神障害者の入院に要する費用について、都道府県又は指定都市が負担した費用から、精神障害者又は扶養義務者の費用負担能力に応じて徴収する一部負担金の額を控除した額について、3/4を国庫負担する制度(昭和25年度開始)。/・沖縄の本土復帰の際、琉球政府当時の精神衛生法第26条又は第45条の規定により琉球政府の負担によって精神障害者の医療を受けていた者が、復帰後も引き続き当該精神障害について医療を受けた場合の医療費につき、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定により、沖縄県が支弁した費用の8/10を補助する制度(昭和47年度開始)。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 57.4 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 59.1 億円 要求の 103%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 58.8 億円 執行率 99.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 3,068 万円 現額の 0.5%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 65.9 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算59.1 億円
歳出予算現額59.1 億円

使い道

執行額58.8 億円
不用相当額3,068 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 5,833,001,000 円 5,834,335,000 円 5,834,335,000 円
2022 5,780,158,000 円 5,780,158,000 円 5,780,158,000 円
2023 5,679,949,000 円 5,679,949,000 円 5,636,283,347 円
2024 5,912,783,000 円 5,912,783,000 円 5,882,107,600 円
2025 6,198,640,000 円 6,198,640,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20215,833,001,000 円5,834,335,000 円5,834,335,000 円100.0%0 円2025年度シート
20225,865,000,000 円5,780,158,000 円5,780,158,000 円5,780,158,000 円100.0%0 円2025年度シート
20235,803,000,000 円5,679,949,000 円5,679,949,000 円5,636,283,347 円99.2%43,665,653 円2025年度シート
20245,741,720,000 円5,912,783,000 円5,912,783,000 円5,882,107,600 円99.5%30,675,400 円2025年度シート
20256,093,110,000 円6,198,640,000 円6,198,640,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 5,912,783,000 円 → FY2025 要求 6,093,110,000 円 → FY2025 当初 6,198,640,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 5,882,107,600 円(99.5%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 6,198,640,000 円 → FY2026 要求 6,588,644,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
5,741,720,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
5,912,783,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
5,912,783,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 5,912,783,000 円(3件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
5,882,107,600 円
執行率
99.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
30,675,400 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
事業の実施に当たっては、レセプト件数や単価等の実績を勘案し、必要な予算額を確保してきたところ。
改善の方向性
引き続き、必要な予算を確保しつつ適切な事業の実施に努めることとする。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
現状通り
自傷・他害の恐れのある精神障害者の保護・医療の提供を滞りなく行うために必要な事業であることから、引き続き必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットレセプト件数(措置入院費)(※2024年度の実績は集計中)[件]27528
アウトプット入院患者数(医療保護入院(沖縄県))(※2024年度の実績は集計中)[人]2364
アウトカム・長期(-)
アウトカム・長期(-)

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
6,198,640,000 円
FY2026 概算要求
6,588,644,000 円
主な増減理由
医療費単価等の増加

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A都道府県、指定都市
精神保健費等国庫負担金
5,882,108,000 円