厚生労働省 / 社会・援護局 / 企画課

障害児・者に対する相談支援の充実に係るシステム改修等

予算事業ID 2809 前年度事業 開始 2013年度 主要経費: その他の事項経費、生活扶助等社会福祉費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 75.1 億円 のうち 14.5 億円(19.3%)を執行。翌年度繰越 40 億円、不用相当額 20.6 億円。

FY2024 の当初予算は 0 円で、補正予算は 40 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 6.5 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

障害者の社会参加を支える障害福祉サービス事業所等への報酬支払が円滑かつ適切に行われるとともに、利用者に対するサービス等利用計画の作成の推進を図ることを目的とする。

事業の概要

① 就労選択支援の創設に伴う改修/② 報酬請求システムのサービスコード修正に伴う改修/③ 精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引に係るマイナンバー情報連携に伴うシステム改修

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 20.6 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 要求の 0%現額 75.1 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 14.5 億円 執行率 19.3%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 20.6 億円 現額の 27.4%翌年度繰越 40 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 6.5 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
補正予算40 億円
前年度繰越35.1 億円
歳出予算現額75.1 億円

使い道

執行額14.5 億円
翌年度繰越40 億円
不用相当額20.6 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 12,289,000 円 2,722,173,550 円 355,745,340 円
2022 10,680,000 円 3,805,002,000 円 1,360,178,000 円
2023 0 円 4,860,978,000 円 1,052,987,000 円
2024 0 円 7,510,253,000 円 1,450,761,000 円
2025 0 円 5,046,360,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202112,289,000 円2,722,173,550 円355,745,340 円13.1%2,401,210 円2025年度シート
20222,364,000,000 円10,680,000 円3,805,002,000 円1,360,178,000 円35.7%1,014,529,000 円2025年度シート
20232,686,000,000 円0 円4,860,978,000 円1,052,987,000 円21.7%300,795,000 円2025年度シート
20242,056,000,000 円0 円7,510,253,000 円1,450,761,000 円19.3%2,056,435,000 円2025年度シート
20251,510,373,000 円0 円5,046,360,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 1,510,373,000 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,450,761,000 円(19.3%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 652,574,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
2,056,000,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
4,003,057,000 円
前年度繰越
3,507,196,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
7,510,253,000 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 3,507,196,000 円(1件)、第1次補正予算 4,003,057,000 円(1件)、当初予算 —(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
1,450,761,000 円
執行率
19.3%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
4,003,057,000 円
不用相当額
2,056,435,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
障害者の社会参加を支える障害福祉サービス事業所等への報酬支払等が円滑かつ適切に行われるとともに、利用者に対するサービス等利用計画の作成の推進が図られるよう、自治体の受給者情報管理システム等の整備等に要する経費を補助することとしている。
改善の方向性
所要額を精査し、必要な予算額を確保した上で、事業を継続していく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
障害者の社会参加を支える障害福祉サービス事業所等への報酬支払が円滑かつ適切に行われるために必要な事業であることから、引き続き必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットシステム改修自治体数[件]17881116 62.41611
アウトカム・長期

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
引き続き必要な予算額を確保し、適正な執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
652,574,000 円
うち要望額
652,574,000 円
主な増減理由
障害福祉サービス等報酬改定に伴う改修等のため。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A各自治体
補助金を活用してシステム改修を行うことで、業務の効率性の向上、職員の負担軽減等につなげる。
1,450,761,000 円