厚生労働省 / 社会・援護局 / 企画課
2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)
FY2024 は歳出予算現額 75.1 億円 のうち 14.5 億円(19.3%)を執行。翌年度繰越 40 億円、不用相当額 20.6 億円。
FY2024 の当初予算は 0 円で、補正予算は 40 億円。
2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。
FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 6.5 億円。
ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。
障害者の社会参加を支える障害福祉サービス事業所等への報酬支払が円滑かつ適切に行われるとともに、利用者に対するサービス等利用計画の作成の推進を図ることを目的とする。
① 就労選択支援の創設に伴う改修/② 報酬請求システムのサービスコード修正に伴う改修/③ 精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引に係るマイナンバー情報連携に伴うシステム改修
財源
使い道
| 予算年度 | 当初予算 | 歳出予算現額 | 執行額 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,289,000 円 | 2,722,173,550 円 | 355,745,340 円 |
| 2022 | 10,680,000 円 | 3,805,002,000 円 | 1,360,178,000 円 |
| 2023 | 0 円 | 4,860,978,000 円 | 1,052,987,000 円 |
| 2024 | 0 円 | 7,510,253,000 円 | 1,450,761,000 円 |
| 2025 | 0 円 | 5,046,360,000 円 | 0 円 |
| FY | ① 要求 | ② 当初 | ② 現額 | ③ 執行 | ③ 執行率 | ④ 不用相当 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | 12,289,000 円 | 2,722,173,550 円 | 355,745,340 円 | 13.1% | 2,401,210 円 | 2025年度シート |
| 2022 | 2,364,000,000 円 | 10,680,000 円 | 3,805,002,000 円 | 1,360,178,000 円 | 35.7% | 1,014,529,000 円 | 2025年度シート |
| 2023 | 2,686,000,000 円 | 0 円 | 4,860,978,000 円 | 1,052,987,000 円 | 21.7% | 300,795,000 円 | 2025年度シート |
| 2024 | 2,056,000,000 円 | 0 円 | 7,510,253,000 円 | 1,450,761,000 円 | 19.3% | 2,056,435,000 円 | 2025年度シート |
| 2025 | 1,510,373,000 円 | 0 円 | 5,046,360,000 円 | 未確定 | — | — | 2025年度シート |
2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」
FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 1,510,373,000 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,450,761,000 円(19.3%) 判定: 判定対象外
2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」
FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 652,574,000 円 → 翌年のシートがないため未検証
| 種別 | 指標 | 目標 | 実績 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|
| アウトプット | システム改修自治体数[件] | 1788 | 1116 | 62.41611 |
| アウトカム・長期 | ー | — | — | — |
| A | 各自治体 補助金を活用してシステム改修を行うことで、業務の効率性の向上、職員の負担軽減等につなげる。 | 1,450,761,000 円 |
|---|