厚生労働省 / 社会・援護局 / 障害福祉課

社会福祉施設等設備災害復旧費補助金

予算事業ID 2810 前年度事業 開始 2018年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 4.5 億円 のうち 8,126 万円(18.2%)を執行。翌年度繰越 1.8 億円、不用相当額 1.9 億円。

FY2024 の当初予算は 0 円で、補正予算は 1.8 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

被災した障害者支援施設等に対し、災害復旧に要する費用を補助することにより、事業再開を支援し、被災地における障害福祉サービス等の確保を図ることを目的とする。

事業の概要

被災した障害者支援施設等に対し、事業再開のために必要な備品・設備等の復旧費用の財政支援を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 0 円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 現額 4.5 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 8,126 万円 執行率 18.2%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1.9 億円 現額の 42.6%翌年度繰越 1.8 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
補正予算1.8 億円
前年度繰越2.7 億円
歳出予算現額4.5 億円

使い道

執行額8,126 万円
翌年度繰越1.8 億円
不用相当額1.9 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 0 円 15,386,000 円 0 円
2022 0 円 79,400,000 円 1,765,000 円
2023 0 円 368,324,000 円 32,091,000 円
2024 0 円 447,507,000 円 81,260,000 円
2025 0 円 883,781,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20210 円15,386,000 円0 円15,386,000 円2025年度シート
20220 円0 円79,400,000 円1,765,000 円2.2%7,057,000 円2025年度シート
20230 円0 円368,324,000 円32,091,000 円8.7%64,198,000 円2025年度シート
20240 円0 円447,507,000 円81,260,000 円18.2%190,775,000 円2025年度シート
20250 円0 円883,781,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 0 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 81,260,000 円(18.2%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
0 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
175,472,000 円
前年度繰越
272,035,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
447,507,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 175,472,000 円(1件)、前年度から繰越し 272,035,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
81,260,000 円
執行率
18.2%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
175,472,000 円
不用相当額
190,775,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
事業目的及び使途は限定されており、国が取り組むべき事業であった。
改善の方向性
事業目的は達成されていると考える。本事業は災害が発生した際に、被災した事業所等の事業再開に当たって必要な設備の復旧を行う性質の事業であるため、今後災害が発生した際には、適切な予算の確保・執行に努めることとする。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
災害で被災した障害者支援施設等の復旧のために必要な事業であるが、執行率が低調であるため、改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット設備整備の復旧箇所数(※指標の性質上見込みや目標値を立てることが出来ない。)[-]038
アウトカム・長期

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
災害発生初期の被災状況確認後、再度予算要求の時点で状況確認することにより所要額の精査を行う等の見直しを図ることで、執行率の改善に努めていく。
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A都道府県
被災した社会福祉施設等の設備整備に関し、費用の補助を行う。
81,260,000 円