厚生労働省 / 社会・援護局 / 障害福祉課

障害福祉分野のICT導入モデル事業

予算事業ID 2817 前年度事業 開始 2019年度 終了予定 2024年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 3.8 億円 のうち 1.8 億円(46.1%)を執行。不用相当額 2.1 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「終了予定」、翌年度要求への反映は「終了予定」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「終了予定」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。判定は「整合」。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

障害福祉分野におけるICTの活用により、障害福祉現場における業務効率化及び職員の業務負担軽減を推進しながら安全・安心な障害福祉サービスを提供することができるように、障害福祉サービス事業者等におけるICT導入に係るモデル事業を実施する。

事業の概要

障害福祉現場の業務効率化及び職員の業務負担軽減を推進するため、障害福祉サービス事業所等におけるICT導入に係る経費を補助する。また、モデル事業所においては、事業開始前にICT導入に係る研修会(都道府県等が委託等により実施)に参加し、ICT導入による業務効率化及び職員の負担軽減の取組を実践し、その効果等を測定・検証のうえ国に報告する。/【実施主体】都道府県・指定都市・中核市/【実施対象】 障害福祉サービス等の指定を受けている施設・事業所/【補助単価】1施設・事業所あたり:(最大)100万円

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 4.3 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 要求の 0%現額 3.8 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1.8 億円 執行率 46.1%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 2.1 億円 現額の 53.9%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 終了予定
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 終了予定 FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
前年度繰越3.8 億円
歳出予算現額3.8 億円

使い道

執行額1.8 億円
不用相当額2.1 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 0 円 558,238,000 円 555,969,000 円
2022 0 円 341,964,000 円 8,278,000 円
2023 0 円 771,549,000 円 205,798,000 円
2024 0 円 381,436,000 円 175,746,000 円
2025 0 円 0 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20210 円558,238,000 円555,969,000 円99.6%2,269,000 円2025年度シート
2022455,952,000 円0 円341,964,000 円8,278,000 円2.4%要確認2025年度シート
2023455,952,000 円0 円771,549,000 円205,798,000 円26.7%184,315,000 円2025年度シート
2024434,434,000 円0 円381,436,000 円175,746,000 円46.1%205,690,000 円2025年度シート(改訂)
20250 円0 円0 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「終了予定」 反映「終了予定」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 0 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 175,746,000 円(46.1%) 判定: 整合

2025年度シート 所見「終了予定」 反映「終了予定」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
434,434,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
0 円
前年度繰越
381,436,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
381,436,000 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 381,436,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
175,746,000 円
執行率
46.1%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
205,690,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
障害福祉の現場においてICT技術を活用し、障害福祉分野の職員の業務負担軽減等を図る取組を推進するため、引き続き施設・事業所への支援を行う必要がある。
改善の方向性
事業の効果が十分に発揮できるよう、引き続き必要な予算額を確保し適正な執行に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
終了予定
事業は当初の予定通りの成果を達成したため、令和6年度をもって終了すること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットモデル事業を実施した施設・事業所数[件]763401 52.5557
アウトカム・長期

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
終了予定
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A都道府県・指定都市・中核市
事業所の業務効率化等のためのICT導入
142,620,000 円