厚生労働省 / 年金局 / 総務課

基礎年金給付に必要な経費

予算事業ID 2826 前年度事業 開始 1986年度 主要経費: 年金給付費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 30 兆円 のうち 25.5 兆円(84.8%)を執行。不用相当額 4.6 兆円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 28.4 兆円、FY2026 概算要求は 28.5 兆円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 30 兆円 → FY2025 当初 28.4 兆円(−5.5%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

老齢、障害又は死亡による所得の喪失・減少により、国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持・向上に寄与するため、基礎年金の給付を行う。

事業の概要

厚生年金・国民年金・共済組合等からの拠出金等を財源として、基礎年金の給付を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 29.3 兆円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 30 兆円 要求の 102.5%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 25.5 兆円 執行率 84.8%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 4.6 兆円 現額の 15.2%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 28.5 兆円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算30 兆円
歳出予算現額30 兆円

使い道

執行額25.5 兆円
不用相当額4.6 兆円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 26,436,935,543,000 円 26,436,935,543,000 円 24,092,620,329,000 円
2022 27,109,283,728,000 円 27,109,283,728,000 円 24,196,789,664,000 円
2023 28,372,593,089,000 円 28,372,593,089,000 円 24,694,482,463,447 円
2024 30,037,732,060,000 円 30,037,732,060,000 円 25,480,479,854,892 円
2025 28,374,984,014,000 円 28,374,984,014,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202126,436,935,543,000 円26,436,935,543,000 円24,092,620,329,000 円91.1%2,344,315,214,000 円2025年度シート
202227,289,289,676,000 円27,109,283,728,000 円27,109,283,728,000 円24,196,789,664,000 円89.3%2,912,494,064,000 円2025年度シート
202327,948,909,021,000 円28,372,593,089,000 円28,372,593,089,000 円24,694,482,463,447 円87.0%3,678,110,625,553 円2025年度シート
202429,296,027,158,000 円30,037,732,060,000 円30,037,732,060,000 円25,480,479,854,892 円84.8%4,557,252,205,108 円2025年度シート
202527,970,120,912,000 円28,374,984,014,000 円28,374,984,014,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 30,037,732,060,000 円 → FY2025 要求 27,970,120,912,000 円 → FY2025 当初 28,374,984,014,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 25,480,479,854,892 円(84.8%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 28,374,984,014,000 円 → FY2026 要求 28,544,087,948,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
29,296,027,158,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
30,037,732,060,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
30,037,732,060,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 30,037,732,060,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
25,480,479,854,892 円
執行率
84.8%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
4,557,252,205,108 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
当該支出は、国民年金法に基づき、被保険者、又は被保険者であった者等に対して、老齢、障害、又は死亡に関する給付に充てるものであり、必要性、有効性が認められる。
改善の方向性
引き続き、年金受給者への給付費の支払いに支障をきたさぬように、支払実績等を踏まえ必要な予算額を確保するとともに、適正な執行を行うなどの取組を進める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
現状通り
国民年金法に基づき、被保険者、又は被保険者であった者等に対して、老齢、障害、又は死亡に関する給付に充てるために必要な経費であり、給付費の支払いに支障をきたさぬよう、引き続き、実績等を踏まえて必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット年金受給者[千人]3678435928 97.6729
アウトカム・長期--

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
28,374,984,014,000 円
FY2026 概算要求
28,544,087,948,000 円
主な増減理由
決算結果等の反映による

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A年金受給者
基礎年金の受給者
25,480,479,854,000 円