厚生労働省 / 年金局 / 総務課

保険給付に必要な経費/(年金特別会計厚生年金勘定)

予算事業ID 2828 前年度事業 開始 1942年度 主要経費: 年金給付費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 25 兆円 のうち 24.2 兆円(97.1%)を執行。不用相当額 7,288 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 25.3 兆円、FY2026 概算要求は 25.4 兆円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 25 兆円 → FY2025 当初 25.3 兆円(+1.4%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

労働者の老齢、障害又は死亡について、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するための厚生年金の給付を行う。

事業の概要

被保険者・事業主が納付した保険料、国庫負担金及び基礎年金勘定からの基礎年金相当給付費の繰入金等を財源として、厚生年金の給付を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 24.6 兆円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 25 兆円 要求の 101.6%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 24.2 兆円 執行率 97.1%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 7,288 億円 現額の 2.9%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 25.4 兆円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算25 兆円
歳出予算現額25 兆円

使い道

執行額24.2 兆円
不用相当額7,288 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 24,050,893,435,000 円 24,050,893,435,000 円 23,456,768,463,000 円
2022 24,073,864,272,000 円 24,073,864,272,000 円 23,439,524,433,000 円
2023 24,537,576,387,000 円 24,537,576,387,000 円 23,636,529,590,017 円
2024 24,953,650,424,000 円 24,953,650,424,000 円 24,224,814,535,162 円
2025 25,308,850,122,000 円 25,308,850,122,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202124,050,893,435,000 円24,050,893,435,000 円23,456,768,463,000 円97.5%594,124,972,000 円2025年度シート
202224,114,470,611,000 円24,073,864,272,000 円24,073,864,272,000 円23,439,524,433,000 円97.4%634,339,839,000 円2025年度シート
202324,084,119,830,000 円24,537,576,387,000 円24,537,576,387,000 円23,636,529,590,017 円96.3%901,046,796,983 円2025年度シート
202424,567,351,225,000 円24,953,650,424,000 円24,953,650,424,000 円24,224,814,535,162 円97.1%728,835,888,838 円2025年度シート
202524,949,266,754,000 円25,308,850,122,000 円25,308,850,122,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 24,953,650,424,000 円 → FY2025 要求 24,949,266,754,000 円 → FY2025 当初 25,308,850,122,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 24,224,814,535,162 円(97.1%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 25,308,850,122,000 円 → FY2026 要求 25,444,769,402,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
24,567,351,225,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
24,953,650,424,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
24,953,650,424,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 24,953,650,424,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
24,224,814,535,162 円
執行率
97.1%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
728,835,888,838 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
当該支出は、厚生年金保険法等に基づき、労働者とその遺族に対して老齢、障害又は死亡に関する給付に充てるものであり、必要性、有効性等が認められる。
改善の方向性
引き続き、年金受給者等への給付費の支払いに支障をきたさぬように、支払実績等を踏まえ必要な予算額を確保するとともに、適正な執行を行うなどの取組を進める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
厚生年金保険法等に基づき、労働者とその遺族に対して老齢、障害又は死亡に関する給付に充てるために必要な経費であり、引き続き、実績等を踏まえて必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット年金受給者数[千人]3654336248 99.19273
アウトカム・長期--

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
25,308,850,122,000 円
FY2026 概算要求
25,444,769,402,000 円
主な増減理由
1人当たり給付費の増等による

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A年金受給者等
厚生年金の受給者等
24,224,814,535,000 円