厚生労働省 / 年金局 / 事業企画課

社会保険オンラインシステムの運用等に必要な経費

予算事業ID 2833 前年度事業 開始 1973年度 主要経費: 年金給付費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 586 億円 のうち 478 億円(81.5%)を執行。不用相当額 108 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 489 億円、FY2026 概算要求は 499 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 586 億円 → FY2025 当初 489 億円(−16.4%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業並びに全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち、健康保険法第5条第2項若しくは第123条第2項又は船員保険法第4条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務について、必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資することを目指す。

事業の概要

年金事務所等における届出・請求等に関する事務処理を正確かつ迅速に実施できるように、日本年金機構本部と年金事務所等を通信回線で接続した電子情報処理組織(社会保険オンラインシステム)の適正な運用等を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 732 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 586 億円 要求の 80%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 478 億円 執行率 81.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 108 億円 現額の 18.5%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 50%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 499 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算586 億円
歳出予算現額586 億円

使い道

執行額478 億円
不用相当額108 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 42,992,152,000 円 42,992,152,000 円 40,899,049,000 円
2022 42,607,448,000 円 42,607,448,000 円 40,813,711,000 円
2023 64,189,174,000 円 64,189,174,000 円 51,689,350,413 円
2024 58,558,344,000 円 58,558,344,000 円 47,753,969,343 円
2025 48,938,847,000 円 48,938,847,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202142,992,152,000 円42,992,152,000 円40,899,049,000 円95.1%2,093,103,000 円2025年度シート
202246,513,055,000 円42,607,448,000 円42,607,448,000 円40,813,711,000 円95.8%1,793,737,000 円2025年度シート
202382,180,308,000 円64,189,174,000 円64,189,174,000 円51,689,350,413 円80.5%12,499,823,587 円2025年度シート
202473,232,751,000 円58,558,344,000 円58,558,344,000 円47,753,969,343 円81.5%10,804,374,657 円2025年度シート
202576,689,513,000 円48,938,847,000 円48,938,847,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 58,558,344,000 円 → FY2025 要求 76,689,513,000 円 → FY2025 当初 48,938,847,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 47,753,969,343 円(81.5%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 48,938,847,000 円 → FY2026 要求 49,884,077,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
73,232,751,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
58,558,344,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
58,558,344,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 58,558,344,000 円(3件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
47,753,969,343 円
執行率
81.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
10,804,374,657 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
法律改正等に伴うシステム開発を適切に実施するとともに、事務処理がより正確かつ迅速に実施されるように業務改善に伴うシステム開発を行った。 (※各業務と切り離した本システム運営のみによる記載は困難であるが、便宜的に上記を一部の点検結果として記載している。)
改善の方向性
法律改正等に伴うシステム開発を適切に実施するとともに、事務処理がより正確かつ迅速に実施されるように業務改善に伴うシステム開発に取り組んでいるが、予算事業ID 002834による年金業務システムが完成するまでの間は、引き続き現在のシステムを維持し、必要な業務の効率化などに取り組みながら事業を推進する必要がある。(※各業務と切り離した本システム運営のみによる記載は困難であるが、便宜的に上記を一部の改善の方向性として記載している。)
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
年金事務所等における届出・請求等に関する事務処理を正確かつ迅速に実施するために必要な経費であり、引き続き、コスト削減を図りつつ、精緻な見積もりによる予算要求と適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットシステム稼働時間[時間]54005405 100.09259
アウトカム・長期繁忙期である4月において、厚生年金の資格取得届の電子申請にかかる標準的な処理期間の平均処理日数を1営業日とする。(※各事務処理と切り離して本システムの運営状況のみでは記載できないため、社会保険オンラインシステムの中で実現される事務処理(機能)の一部について、便宜的に定量的な成果指標として記載している。)[日]10.5 50

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
48,938,847,000 円
FY2026 概算要求
49,884,077,000 円
主な増減理由
制度改正の本格化による増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

ANECキャピタルソリューション株式会社ほか
システム開発経費等
27,509,860,773 円
C株式会社日立製作所
電子計算機の賃貸借等の経費
14,449,948,941 円
B株式会社NTTデータ
システム利用料、ソフトウェア利用料
5,794,159,629 円