厚生労働省 / 年金局 / 事業企画課

社会保険オンラインシステムの見直しに必要な経費

予算事業ID 2834 前年度事業 開始 2005年度 主要経費: 年金給付費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 680 億円 のうち 437 億円(64.3%)を執行。不用相当額 243 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 648 億円、FY2026 概算要求は 1,020 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 680 億円 → FY2025 当初 648 億円(−4.7%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

社会保険オンラインシステムについて、①公的年金業務として提供するサービスの質の向上、②業務運営の効率化や公正性の確保、③ガバナンスの確立等を実現する。

事業の概要

上記課題を踏まえ、業務の見直しと併せて、段階的な情報システムの見直しに取り組んでいる。/・現行システムの課題の解消に取り組み、業務の一層の改善を図る

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 836 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 680 億円 要求の 81.3%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 437 億円 執行率 64.3%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 243 億円 現額の 35.7%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 50%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 1,020 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算680 億円
歳出予算現額680 億円

使い道

執行額437 億円
不用相当額243 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 29,354,147,000 円 29,354,147,000 円 19,048,429,000 円
2022 24,481,915,000 円 24,481,915,000 円 15,801,273,000 円
2023 39,030,659,000 円 39,030,659,000 円 14,432,667,557 円
2024 68,005,238,000 円 68,005,238,000 円 43,708,829,974 円
2025 64,834,211,000 円 64,834,211,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202129,354,147,000 円29,354,147,000 円19,048,429,000 円64.9%10,305,718,000 円2025年度シート
202260,315,051,000 円24,481,915,000 円24,481,915,000 円15,801,273,000 円64.5%8,680,642,000 円2025年度シート
202341,232,258,000 円39,030,659,000 円39,030,659,000 円14,432,667,557 円37.0%24,597,991,443 円2025年度シート
202483,624,354,000 円68,005,238,000 円68,005,238,000 円43,708,829,974 円64.3%24,296,408,026 円2025年度シート
202596,287,720,000 円64,834,211,000 円64,834,211,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 68,005,238,000 円 → FY2025 要求 96,287,720,000 円 → FY2025 当初 64,834,211,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 43,708,829,974 円(64.3%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 64,834,211,000 円 → FY2026 要求 101,974,801,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
83,624,354,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
68,005,238,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
68,005,238,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 68,005,238,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
43,708,829,974 円
執行率
64.3%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
24,296,408,026 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業では、公的年金業務として提供するサービスの質の向上や業務運営の効率化・公平性の確保等の実現に向けた取組を実施しており、新たな環境の変化・ニーズに対応し、現行システムの根本的な問題を解消する新たな業務体系・システムを構築するため、フェーズ1、フェーズ2として段階的に取り組んでいる。フェーズ1は、平成29年1月から段階的に稼働しており、現行の基幹システムを前提とした業務の見直しについては、当初のスコープをおおむね達成した。また、2024年度の執行率については、計画の見直し等により支出を要さなくなったことが影響している。(※各業務と切り離した本システム運営のみによる記載は困難であるが、便宜的に上記を一部の点検結果として記載している。)
改善の方向性
システム全般の根本的な課題に取り組み、それにより可能となる改善等を進めていく。(※各業務と切り離した本システム運営のみによる記載は困難であるが、便宜的に上記を一部の改善の方向性として記載している。)
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
公的年金業務として提供するサービスの質の向上や業務運営の効率化・公平性の確保等の実現のために必要な経費であるが、一者応札となっているものについては、その要因を分析し、改善を図ること。また、執行率が低調であることから、実績等を踏まえて適正な予算額の確保及び執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット段階的にシステム開発を進めており、現時点において、活動指標及び活動実績は算出できない。[時間]
アウトカム・長期繁忙期である4月において、厚生年金の資格取得届の電子申請にかかる標準的な処理期間の平均処理日数を1営業日とする。(※各事務処理と切り離して本システムの運営状況のみでは記載できないため、社会保険オンラインシステムの中で実現される事務処理(機能)の一部について、便宜的に定量的な成果指標として記載している。)[日]10.5 50

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
システムの開発状況に応じた予算要求と適正な調達及び執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
64,834,211,000 円
FY2026 概算要求
101,974,801,000 円
主な増減理由
フェーズ2本格開発の増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社NTTデータほか
システム開発経費等
43,708,829,974 円