厚生労働省 / 老健局 / 総務課

老人保健健康増進等事業

予算事業ID 2842 前年度事業 開始 1990年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 24.7 億円 のうち 24.7 億円(100.0%)を執行。不用相当額 0 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 21.8 億円、FY2026 概算要求は 21.8 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 24.7 億円 → FY2025 当初 21.8 億円(−12.0%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

高齢者の介護、介護予防、生活支援、老人保健及び健康増進等に関わる先駆的、試行的な事業等に対し助成を行い、もって、老人保健福祉サービスの一層の充実や介護保険制度の適正な運営に資することを目的とする。

事業の概要

地方公共団体、民間団体に対し介護保険制度の適正な運営・周知や高齢者保健福祉施策の推進に寄与する調査研究事業に係る公募を行い、外部の有識者により構成される評価委員会の審査結果に基づき、予算の範囲内で補助金を交付。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 24.7 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 24.7 億円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 24.7 億円 執行率 100.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100〜111.1%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 21.8 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算24.7 億円
歳出予算現額24.7 億円

使い道

執行額24.7 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 2,473,505,000 円 2,473,505,000 円 2,420,666,000 円
2022 2,473,505,000 円 2,497,505,000 円 2,497,505,000 円
2023 2,473,505,000 円 2,473,505,000 円 2,433,443,000 円
2024 2,473,505,000 円 2,473,505,000 円 2,473,505,000 円
2025 2,176,389,000 円 2,176,389,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20212,473,505,000 円2,473,505,000 円2,420,666,000 円97.9%28,839,000 円2025年度シート
20222,473,505,000 円2,473,505,000 円2,497,505,000 円2,497,505,000 円100.0%0 円2025年度シート
20232,473,505,000 円2,473,505,000 円2,473,505,000 円2,433,443,000 円98.4%40,062,000 円2025年度シート
20242,473,505,000 円2,473,505,000 円2,473,505,000 円2,473,505,000 円100.0%0 円2025年度シート
20252,176,389,000 円2,176,389,000 円2,176,389,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 2,473,505,000 円 → FY2025 要求 2,176,389,000 円 → FY2025 当初 2,176,389,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 2,473,505,000 円(100.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 2,176,389,000 円 → FY2026 要求 2,176,389,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
2,473,505,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
2,473,505,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
2,473,505,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 2,473,505,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
2,473,505,000 円
執行率
100.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
・令和6年度実施事業の採択にあたり、実施主体が前年度に行った事業に対し、外部評価委員等による事後評価を行い、結果が不良であった団体についての事業の採択を行わないこととした。・令和6年度における全調査研究課題数に占める1事業以上実施(採択)課題数の割合は約90%以上と高水準を維持しており、介護保険制度の適正な運営に資する調査研究に対し、効果的に予算執行を行うことができている。
改善の方向性
適正に予算を執行し、事業の目標が達成できており、このまま継続して事業を実施する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット調査研究事業の件数[件]136152 111.76471
アウトプット外部有識者で構成する「評価委員会」の事後評価が、委員平均3.5以上である件数/全採択(評価)数[%]9082 91.11111
アウトカム・長期1件以上採択した調査研究課題数/国の政策課題に即して設定した全調査研究課題(テーマ)数[%]9696 100
アウトカム・長期採択数のうち、政策の企画・立案に活用された割合[%]90100 111.11111

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
2,176,389,000 円
FY2026 概算要求
2,176,389,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社三菱総合研究所ほか
高齢者の介護、介護予防、生活支援、老人保健及び健康増進等に関わる先駆的、試行的な事業を担当課室・厚生局と協力し進める。
2,473,505,000 円
B委託会社※株式会社三菱総合研究所の場合
検討委員会の設置・運営支援、アンケート調査、ヒアリング調査実施支援等
122,293,000 円