厚生労働省 / 老健局 / 総務課

介護保険施行企画指導費等

予算事業ID 2848 前年度事業 開始 2000年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 7,559 万円 のうち 6,916 万円(91.5%)を執行。不用相当額 643 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 7,506 万円、FY2026 概算要求は 7,493 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 7,559 万円 → FY2025 当初 7,506 万円(−0.7%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

①高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、介護保険制度をはじめとする高齢者介護・福祉施策を推進するための企画、立案、調整等の事務の円滑な実施を図る。/②介護予防・高齢者生活支援に資する優れた自助努力活動等を行っている企業・団体・自治体を表彰することで、地域住民の主体的な介護予防等の取組につながる活動の奨励・普及を図ることを目的とする。

事業の概要

①上記の目的を達成するために必要な、行政経費、旅費、諸謝金等を執行するもの。/②本事業における実施内容は以下のとおりである。/ 1被表彰候補の募集/ 2表彰する取組を選定する評価委員会の開催/ 3表彰式の開催/ 4表彰事例の周知

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 7,559 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 7,559 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 6,916 万円 執行率 91.5%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 643 万円 現額の 8.5%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 1 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 7,493 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算7,559 万円
歳出予算現額7,559 万円

使い道

執行額6,916 万円
不用相当額643 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 106,000,000 円 97,899,000 円 75,000,000 円
2022 87,260,000 円 87,260,000 円 72,518,111 円
2023 75,877,000 円 75,877,000 円 69,537,338 円
2024 75,593,000 円 75,593,000 円 69,160,408 円
2025 75,056,000 円 75,056,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021106,000,000 円97,899,000 円75,000,000 円76.6%22,899,000 円2025年度シート
202291,000,000 円87,260,000 円87,260,000 円72,518,111 円83.1%14,741,889 円2025年度シート
202383,312,000 円75,877,000 円75,877,000 円69,537,338 円91.6%6,339,662 円2025年度シート
202475,593,000 円75,593,000 円75,593,000 円69,160,408 円91.5%6,432,592 円2025年度シート
202575,606,000 円75,056,000 円75,056,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 75,593,000 円 → FY2025 要求 75,606,000 円 → FY2025 当初 75,056,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 69,160,408 円(91.5%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 75,056,000 円 → FY2026 要求 74,926,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
75,593,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
75,593,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
75,593,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 75,593,000 円(5件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
69,160,408 円
執行率
91.5%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
6,432,592 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
①老健局が所管する施策をより効果的に運用していくために必要な「旅費・謝金・給与・会場費・消耗品購入費」について、適正な執行を行った。②表彰事例として適切であると判断される取組の応募数は一定を確保できている。また、通いの場の数は順調に増加しており、介護予防・高齢者生活支援における取組をより効果的なものにするため、引き続き好事例を普及していく必要がある。
改善の方向性
①予算執行状況等を踏まえながら、引き続き適切な予算要求をしてまいりたい。②十分な募集期間を確保することで、引き続き、十分な応募数の確保に努めたい。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット予算執行率(執行額/予算額)[%]10090.4 90.4
アウトプット本事業で表彰された取組数[事例]1913 68.42105
アウトカム・長期-
アウトカム・長期介護予防に資する住民主体の通いの場の箇所数[単位]157638

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
75,056,000 円
FY2026 概算要求
74,926,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社インフィールドほか
会場費、梱包発送業務、印刷費、消耗品費等
15,079,000 円
B株式会社ツクルス
評価委員会資料・事例集・報告書の作成等
1,375,000 円
C大和綜合印刷株式会社
印刷、揮毫
111,199 円