厚生労働省 / 老健局 / 高齢者支援課

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金等

予算事業ID 2850 前年度事業 開始 2005年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 交付

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 169 億円 のうち 78.9 億円(46.6%)を執行。翌年度繰越 78.3 億円、不用相当額 12.3 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 11.7 億円、FY2026 概算要求は 12.2 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 11.7 億円 → FY2025 当初 11.7 億円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金)/高齢者施設等の防災・減災対策及び感染の予防・まん延防止対策を推進し、利用者の安全・安心を確保することを目的とする。/(介護施設等環境改善事業)/近年の異常気象に伴う熱中症対策として、介護施設等に冷房設備を設置するための改修等を推進し、利用者の安全・安心を確保することを目的とする。

事業の概要

(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金)/都道府県又は市町村が策定する整備計画に基づく以下の施設等整備事業に要する費用について、国が都道府県(又は市町村)へ交付金を交付する。/実施内容は、①既存の高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業、②認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業、③社会福祉連携推進法人等に係る高齢者施設等の大規模修繕等支援事業、④国土強靱化対策と一体的に行う大規模修繕等支援事業、⑤高齢者施設の水害対策強化事業、⑥高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業、⑦高齢者施設等の給水設備整備事業、⑧高齢者施設等の換気設備整備事業、⑨高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業 の9つである。                                                         /(介護施設等環境改善事業)/北海道及び管内市町村(政令市・中核市を含む)の申請に基づき、介護施設等に冷房設備を設置するための改修等に必要な経費の一部を補助する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 15.6 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 11.7 億円 要求の 74.9%現額 169 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 78.9 億円 執行率 46.6%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 12.3 億円 現額の 7.2%翌年度繰越 78.3 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 58.6%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 12.2 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算11.7 億円
補正予算66.3 億円
前年度繰越91.5 億円
歳出予算現額169 億円

使い道

執行額78.9 億円
翌年度繰越78.3 億円
不用相当額12.3 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 1,167,208,000 円 15,673,457,000 円 7,776,469,000 円
2022 1,167,208,000 円 13,710,943,000 円 4,953,834,700 円
2023 1,167,208,000 円 16,950,521,000 円 6,736,725,000 円
2024 1,167,208,000 円 16,948,292,400 円 7,889,625,000 円
2025 1,167,208,000 円 17,379,152,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20211,167,208,000 円15,673,457,000 円7,776,469,000 円49.6%985,431,000 円2025年度シート
20221,167,208,000 円1,167,208,000 円13,710,943,000 円4,953,834,700 円36.1%1,405,973,300 円2025年度シート
20231,167,208,000 円1,167,208,000 円16,950,521,000 円6,736,725,000 円39.7%1,062,267,600 円2025年度シート
20241,558,741,000 円1,167,208,000 円16,948,292,400 円7,889,625,000 円46.6%1,226,610,400 円2025年度シート
20251,167,208,000 円1,167,208,000 円17,379,152,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 1,167,208,000 円 → FY2025 要求 1,167,208,000 円 → FY2025 当初 1,167,208,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 7,889,625,000 円(46.6%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 1,167,208,000 円 → FY2026 要求 1,217,470,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
1,558,741,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
1,167,208,000 円
補正予算
6,629,556,000 円
前年度繰越
9,151,528,400 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
16,948,292,400 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 9,151,528,400 円(1件)、当初予算 1,167,208,000 円(1件)、第1次補正予算 6,629,556,000 円(2件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
7,889,625,000 円
執行率
46.6%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
7,832,057,000 円
不用相当額
1,226,610,400 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
建設資材、作業員の確保の調整に時間を要するなど工事の遅延等に理由により、年度内の工事完了が困難になったことによる内示後の取り下げや、交付先の都道府県(または市町村)において入札差額により不用が生じているが、高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業に対して効果的に活用されている。
改善の方向性
国は、都道府県(または市町村)に対して、・整備計画策定時に事業実施に必要となる施設等について十分に精査を行うこと・交付申請や事業実施報告時においても、事業内容や今後の見直し等について精査を行うとともに施設整備の緊急性や必要性の高い整備計画になっているかについて厳格に審査を行うことを要請しており、今後とも十分に活用される施設等が整備されるよう努めていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
内示や交付決定を早めること等により事業者による工期を可能な限り確保することで、内示したとおりに事業が進むよう早期執行の徹底を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット協議申請件数[件]882633 71.76871
アウトプット協議申請件数[件]2680
アウトカム・長期交付決定件数[件]882517 58.61678
アウトカム・長期交付決定件数[件]2680

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
令和7年度の協議については、内示に係る事務の見直しを行い、早期に内示を実施した。引き続き、予算の早期執行に努める。
FY2025 当初予算(参考)
1,167,208,000 円
FY2026 概算要求
1,217,470,000 円
主な増減理由
物価高騰等を踏まえた基準単価の見直しによる増額

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A関東信越厚生局ほか
書類審査、交付決定【交付】
7,889,625,000 円
B愛知県ほか
書類審査
7,889,625,000 円