厚生労働省 / 老健局 / 介護保険計画課

低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減措置事業

予算事業ID 2853 前年度事業 開始 2000年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 7.2 億円 のうち 7.2 億円(100.0%)を執行。不用相当額 0 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 7.2 億円、FY2026 概算要求は 7.2 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 7.2 億円 → FY2025 当初 7.2 億円(−0.1%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

低所得者に対する介護保険サービスの利用者負担額の軽減を支援することにより、低所得者の介護保険サービスの利用促進を図る。

事業の概要

社会福祉法人等が低所得者に対し介護保険サービスの利用者負担額の軽減を行った場合等に、当該費用の一部について補助を行う。/負担割合:国1/2、都道府県1/4、市町村1/4

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 7.2 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 7.2 億円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 7.2 億円 執行率 100.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 2 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 7.2 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算7.2 億円
歳出予算現額7.2 億円

使い道

執行額7.2 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 719,021,000 円 688,164,000 円 688,164,000 円
2022 719,021,000 円 719,021,000 円 710,490,000 円
2023 719,021,000 円 719,021,000 円 719,021,000 円
2024 719,021,000 円 719,021,000 円 719,021,000 円
2025 718,302,000 円 718,302,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021719,021,000 円688,164,000 円688,164,000 円100.0%0 円2025年度シート
2022789,021,000 円719,021,000 円719,021,000 円710,490,000 円98.8%8,531,000 円2025年度シート
2023719,021,000 円719,021,000 円719,021,000 円719,021,000 円100.0%0 円2025年度シート
2024719,021,000 円719,021,000 円719,021,000 円719,021,000 円100.0%0 円2025年度シート
2025719,021,000 円718,302,000 円718,302,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 719,021,000 円 → FY2025 要求 719,021,000 円 → FY2025 当初 718,302,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 719,021,000 円(100.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 718,302,000 円 → FY2026 要求 718,302,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
719,021,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
719,021,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
719,021,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 719,021,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
719,021,000 円
執行率
100.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
補助金の交付を問わない実施体制の整備状況は97.2%(令和5年4月1日時点)である。
改善の方向性
本事業は社会福祉事業の実施を任務としている社会福祉法人等が低所得者の介護保険サービスの利用促進の観点から利用者負担軽減を促進することを目的とし、その趣旨を踏まえると、すべての地域において低所得者が介護保険サービスを利用できるよう体制を整備することは重要であり、本事業の必要性は明確である。軽減措置の実施が可能な社会福祉法人等が増加するよう、引き続き未実施の保険者や社会福祉法人等への働きかけ等を行うことにより、今後も施策のさらなる推進を図ることとする。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 必要不可欠な事業との認識です。それがゆえに、長年の事業でもあり、一定の検証が求められる時期と思います。今後とも適正な予算執行のもと、実りある事業としてください。(井出 健二郎)
推進チーム所見
現状通り
更なる低所得者の介護保険サービスの利用促進を図るため、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業の軽減対象者数[人]49576
アウトカム・短期社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置の実施体制が整っている保険者数※2024年度実績は精査中[保険者]1535
アウトカム・長期社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置の実施体制が整っている保険者数※2024年度実績は精査中[保険者]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
718,302,000 円
FY2026 概算要求
718,302,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A市町村
社会福祉法人等による生活困窮者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減
719,021,000 円