厚生労働省 / 老健局 / 介護保険計画課

介護給付費等負担金

予算事業ID 2857 前年度事業 開始 2000年度 主要経費: 介護給付費 実施方法: 負担

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 2.5 兆円 のうち 2.1 兆円(86.2%)を執行。不用相当額 3,435 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 2.5 兆円、FY2026 概算要求は 2.5 兆円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 2.5 兆円 → FY2025 当初 2.5 兆円(+0.7%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

保険者における介護保険事業運営の安定化を図ることを目的とする。

事業の概要

①保険者(市町村)に対し、法律に基づき、介護給付及び予防給付等に要する費用の負担を行う。/②保険者(市町村)に対し、法律に基づき、低所得者の第一号介護保険料の負担軽減を目的とした介護保険特別会計への繰り入れ事業に対する負担を行う。//○介護給付及び予防給付等に要する費用の負担割合/ ・国・・・(1)介護給付費負担金 施設15%、その他20%/      (2)介護給付費財政調整交付金 5%/ ・都道府県・・・施設17.5%、その他12.5%/ ・市町村・・・12.5%/ ・1号保険料・・・23%/ ・2号保険料・・・27%//○低所得者保険料軽減負担金に要する費用の負担割合/ ・国・・・50%/ ・都道府県・・・25%/ ・市町村・・・25%

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 2.5 兆円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 2.5 兆円 要求の 99.6%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2.1 兆円 執行率 86.2%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 3,435 億円 現額の 13.8%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 2.5 兆円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算2.5 兆円
歳出予算現額2.5 兆円

使い道

執行額2.1 兆円
不用相当額3,435 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 2,273,104,257,000 円 2,273,104,257,000 円 2,038,568,564,722 円
2022 2,351,249,150,000 円 2,351,249,150,000 円 2,086,705,556,938 円
2023 2,437,894,177,000 円 2,437,894,177,000 円 2,127,329,173,591 円
2024 2,487,784,450,000 円 2,487,784,450,000 円 2,144,289,449,273 円
2025 2,504,672,019,000 円 2,504,672,019,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20212,273,104,257,000 円2,273,104,257,000 円2,038,568,564,722 円89.7%234,535,692,278 円2025年度シート
20222,341,610,115,000 円2,351,249,150,000 円2,351,249,150,000 円2,086,705,556,938 円88.7%264,543,593,062 円2025年度シート
20232,427,474,544,000 円2,437,894,177,000 円2,437,894,177,000 円2,127,329,173,591 円87.3%310,565,003,409 円2025年度シート
20242,497,756,586,000 円2,487,784,450,000 円2,487,784,450,000 円2,144,289,449,273 円86.2%343,495,000,727 円2025年度シート
20252,496,759,653,000 円2,504,672,019,000 円2,504,672,019,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 2,487,784,450,000 円 → FY2025 要求 2,496,759,653,000 円 → FY2025 当初 2,504,672,019,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 2,144,289,449,273 円(86.2%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 2,504,672,019,000 円 → FY2026 要求 2,509,826,331,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
2,497,756,586,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
2,487,784,450,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
2,487,784,450,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 2,487,784,450,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
2,144,289,449,273 円
執行率
86.2%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
343,495,000,727 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
介護保険法第121条及び第124条の2に規定する介護給付及び予防給付等に要する費用等に係る国の負担金であり、令和6年度においては1,573の保険者に対し本負担金を交付することにより、各保険者における安定的な介護保険制度の運営に寄与している。
改善の方向性
今後についても、介護給付費の見込み等を分析し、介護保険制度の安定的な運営を図るために、引き続き、必要な予算を確保し、適正かつ効率的な執行に努めてまいりたい。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット全保険者への負担金交付額[千円]24877844502144289449 86.19273
アウトカム・長期当該交付金の交付保険者数[保険者数]15731573 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
2,504,672,019,000 円
FY2026 概算要求
2,509,826,331,000 円
主な増減理由
介護給付費の増加による増。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A大阪市ほか
介護給付及び予防給付等に要する費用の支払
2,144,289,449,000 円