厚生労働省 / 老健局 / 介護保険計画課

介護給付費財政調整交付金

予算事業ID 2858 前年度事業 開始 2000年度 主要経費: 介護給付費 実施方法: 交付

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 6,588 億円 のうち 5,604 億円(85.1%)を執行。不用相当額 984 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 6,619 億円、FY2026 概算要求は 6,633 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 6,588 億円 → FY2025 当初 6,619 億円(+0.5%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

介護保険財政の調整を行うため、各保険者(市町村等)に対して調整交付金を交付することにより、介護保険事業運営の安定化を図ることを目的とする。

事業の概要

国庫負担金25%のうち5%分を用いて、市町村間の「後期高齢者比率が高いことによる給付増」と、「被保険者の所得水準が低いことによる収入減」を財政調整することにより、市町村の責によらない、市町村間の財政力の差を解消。/第9期計画期間(令和6年度~令和8年度)から、後期高齢者加入割合補正係数の計算にあたって、要介護認定率により重み付けを行う算定式と、介護給付費により重み付けを行う算定式を2分の1ずつ組み合わせる方法から、介護給付費により重み付けを行う方法に見直し、調整の精緻化を図る。//○介護給付及び予防給付等に要する費用の負担割合/  ・国・・・(1)介護給付費負担金 施設15%、その他20% (2)介護給付費財政調整交付金 5%/  ・都道府県・・・施設17.5%、その他12.5%  ・市町村・・・12.5%  ・1号保険料・・・23%  ・2号保険料・・・27%

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 6,563 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 6,588 億円 要求の 100.4%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 5,604 億円 執行率 85.1%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 984 億円 現額の 14.9%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 6,633 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算6,588 億円
歳出予算現額6,588 億円

使い道

執行額5,604 億円
不用相当額984 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 595,473,774,000 円 595,473,774,000 円 532,513,462,000 円
2022 615,876,986,000 円 615,876,986,000 円 542,246,505,000 円
2023 639,971,868,000 円 639,971,868,000 円 549,791,570,000 円
2024 658,795,897,000 円 658,795,897,000 円 560,350,896,000 円
2025 661,918,039,000 円 661,918,039,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021595,473,774,000 円595,473,774,000 円532,513,462,000 円89.4%62,960,312,000 円2025年度シート
2022613,257,682,000 円615,876,986,000 円615,876,986,000 円542,246,505,000 円88.0%73,630,481,000 円2025年度シート
2023637,140,447,000 円639,971,868,000 円639,971,868,000 円549,791,570,000 円85.9%90,180,298,000 円2025年度シート
2024656,318,401,000 円658,795,897,000 円658,795,897,000 円560,350,896,000 円85.1%98,445,001,000 円2025年度シート
2025659,767,937,000 円661,918,039,000 円661,918,039,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 658,795,897,000 円 → FY2025 要求 659,767,937,000 円 → FY2025 当初 661,918,039,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 560,350,896,000 円(85.1%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 661,918,039,000 円 → FY2026 要求 663,308,498,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
656,318,401,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
658,795,897,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
658,795,897,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 658,795,897,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
560,350,896,000 円
執行率
85.1%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
98,445,001,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
本事業は、介護保険法第122条に規定する介護給付及び予防給付等に要する費用に係る国の交付金であり、令和6年度においては1,573の保険者に対し本交付金を交付することにより、各保険者における安定的な介護保険制度の運営に寄与している。
改善の方向性
今後についても、介護給付費の見込み等を分析し、介護保険制度の安定的な運営を図るために、引き続き、適正かつ効率的な執行に努めてまいりたい。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 必要不可欠な事業との認識です。それがゆえに、長年の事業でもあり、EBPMなどに基づく効果検証が求められる時期と思います。引き続き今後とも適正な予算執行のもと、有効な事業としてください。(井出 健二郎)
推進チーム所見
現状通り
引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット保険者数[保険者数]15731573 100
アウトカム・長期当該交付金の交付保険者数[保険者数]15731573 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
661,918,039,000 円
FY2026 概算要求
663,308,498,000 円
主な増減理由
介護給付費の増加による増。

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A大阪市ほか
介護給付及び予防給付等に要する費用の支払
560,350,896,000 円