厚生労働省 / 保険局 / 国民健康保険課

介護納付金負担金等

予算事業ID 2859 前年度事業 開始 2000年度 主要経費: 介護給付費 実施方法: 補助、負担

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 2,484 億円 のうち 2,484 億円(100.0%)を執行。不用相当額 690 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 2,398 億円、FY2026 概算要求は 2,346 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 2,524 億円 → FY2025 当初 2,398 億円(−5.0%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

全国健康保険協会管掌健康保険(以下、「協会けんぽ」という。)及び国民健康保険の保険者が負担する介護納付金に対し、健康保険法及び国民健康保険法等に基づき一部を負担することにより、各制度の健全な事業運営に資すること。

事業の概要

健康保険法及び国民健康保険法等に基づき、各医療保険者に対し介護納付金の一部を負担する。(主な国庫負担割合:協会けんぽ:164/1000、市町村国保:32/100及び9/100 等)

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 2,602 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 2,524 億円 要求の 97%現額 2,484 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2,484 億円 執行率 100.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 690 円 現額の 0%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 40〜100%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 2,346 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算2,524 億円
補正予算-40.3 億円
歳出予算現額2,484 億円

使い道

執行額2,484 億円
不用相当額690 円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 249,313,506,000 円 265,184,772,000 円 265,184,769,921 円
2022 264,408,844,000 円 263,261,232,000 円 263,261,231,161 円
2023 257,482,118,000 円 257,245,833,000 円 257,245,832,309 円
2024 252,400,214,000 円 248,372,687,000 円 248,372,686,310 円
2025 239,754,460,000 円 238,178,279,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021249,313,506,000 円265,184,772,000 円265,184,769,921 円100.0%2,079 円2025年度シート
2022259,377,733,000 円264,408,844,000 円263,261,232,000 円263,261,231,161 円100.0%839 円2025年度シート
2023263,098,692,000 円257,482,118,000 円257,245,833,000 円257,245,832,309 円100.0%691 円2025年度シート
2024260,165,446,000 円252,400,214,000 円248,372,687,000 円248,372,686,310 円100.0%690 円2025年度シート
2025243,248,587,000 円239,754,460,000 円238,178,279,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 252,400,214,000 円 → FY2025 要求 243,248,587,000 円 → FY2025 当初 239,754,460,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 248,372,686,310 円(100.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 239,754,460,000 円 → FY2026 要求 234,585,356,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
260,165,446,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
252,400,214,000 円
補正予算
-4,027,527,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
248,372,687,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 -4,027,527,000 円(2件)、当初予算 252,400,214,000 円(4件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
248,372,686,310 円
執行率
100.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
690 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
各法に基づく国庫負担であり、令和6年度においても当初の見込み通り適切な予算の確保及び執行が行われたことによって、協会けんぽ及び市町村国保等の保険者の財政状況の改善につながった。
改善の方向性
引き続き、医療保険制度及び介護保険制度の安定化に必要な予算規模を確保する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
介護納付金の納付に要する費用の一部負担に支障のないよう、引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット協会けんぽへの交付額[千円]5119751197 100
アウトプット都道府県及び国保組合への交付額[千円]252349017252349017 100
アウトカム・長期直近5年間の単年度収支差の黒字年数[年]55 100
アウトカム・長期直近5年間の単年度収支差の黒字年数[年]52 40

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
239,754,460,000 円
FY2026 概算要求
234,585,356,000 円
主な増減理由
介護給付費の減少による減

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 4 / 4 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

B都道府県(市町村国保分)
補助金等交付
226,263,192,892 円
C都道府県(国保組合分)
補助金等交付
22,058,297,213 円
D国保組合
介護納付金の納付に要する費用の一部に充てる
22,058,297,116 円
A全国健康保険協会
補助金等交付
51,197,000 円