厚生労働省 / 老健局 / 介護保険計画課

介護報酬改定等に伴うシステム改修経費

予算事業ID 2860 前年度事業 開始 2011年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 80.9 億円 のうち 27.7 億円(34.2%)を執行。翌年度繰越 53.3 億円、不用相当額 0 円。

FY2024 の当初予算は 0 円で、補正予算は 53.3 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 1.2 億円、FY2026 概算要求は 1.2 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 1.2 億円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

介護保険制度の安定的な運営を図るため、介護保険制度改正、介護報酬改定等に伴う都道府県、市町村(保険者)及び国民健康保険団体連合会の介護保険関連システムにおける必要な改修を行うもの。

事業の概要

介護保険制度改正、介護報酬改定等に伴い、都道府県、市町村(保険者)及び国民健康保険団体連合会の介護保険関連システムの改修に要する経費を補助するもの。/補助率:都道府県…1/2、市町村(保険者)…1/2、2/3、10/10国民健康保険中央会…10/10

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 27.7 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 要求の 0%現額 80.9 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 27.7 億円 執行率 34.2%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%翌年度繰越 53.3 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 3 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 1.2 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
補正予算53.3 億円
前年度繰越27.7 億円
歳出予算現額80.9 億円

使い道

執行額27.7 億円
翌年度繰越53.3 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 2,907,212,000 円 5,890,880,000 円 3,061,447,000 円
2022 1,363,908,000 円 8,008,684,000 円 2,257,009,000 円
2023 0 円 7,945,096,000 円 5,179,251,000 円
2024 0 円 8,094,569,000 円 2,765,845,000 円
2025 123,200,000 円 14,864,138,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20212,907,212,000 円5,890,880,000 円3,061,447,000 円52.0%0 円2025年度シート
20222,330,503,000 円1,363,908,000 円8,008,684,000 円2,257,009,000 円28.2%572,424,000 円2025年度シート
20233,815,343,000 円0 円7,945,096,000 円5,179,251,000 円65.2%0 円2025年度シート
20242,765,845,000 円0 円8,094,569,000 円2,765,845,000 円34.2%0 円2025年度シート
2025581,628,000 円123,200,000 円14,864,138,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 581,628,000 円 → FY2025 当初 123,200,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 2,765,845,000 円(34.2%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 123,200,000 円 → FY2026 要求 123,200,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
2,765,845,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
5,328,724,000 円
前年度繰越
2,765,845,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
8,094,569,000 円
その他特記事項
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」5,328,724千円
内訳(予算種別)
当初予算 —(1件)、前年度から繰越し 2,765,845,000 円(1件)、第1次補正予算 5,328,724,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
2,765,845,000 円
執行率
34.2%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
5,328,724,000 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
介護保険制度の安定的な運営を図るため、介護保険制度改正、介護報酬改定等に伴う介護保険関連システムの改修事業に必要な経費が適正に執行されていると評価できる。令和6年度においては、介護保険制度改正、介護報酬改定にかかる改修を実施し、令和7年度以降の介護保険関連システムの円滑かつ適切な運用を行える環境の構築を行った。
改善の方向性
今後においても、介護保険制度の安定的な運営を確保するため、介護保険関連システムの改修事業について、引き続き効率的 ・適正な執行に努めてまいりたい。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
制度改正等の内容を適切にシステムに反映できるよう、引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット市町村分(保険者数)[保険者]15731573 100
アウトプット都道府県分(都道府県数)[都道府県]4747 100
アウトプット国民健康保険団体連合会(都道府県数及び保険者数)[都道府県・保険者]16201620 100
アウトカム・短期定められた時期までに遅滞なくシステム改修が完了した市町村(保険者)の割合[%]100
アウトカム・短期定められた時期までに遅滞なくシステム改修が完了した都道府県の割合[%]100
アウトカム・短期定められた時期までに遅滞なくシステム改修が完了した国民健康保険団体連合会の割合[%]100
アウトカム・長期
アウトカム・長期
アウトカム・長期

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
123,200,000 円
FY2026 概算要求
123,200,000 円
うち要望額
123,200,000 円
主な増減理由
システム改修による増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 6 / 6 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

E京都市ほか
市町村(保険者)システムの改修
1,397,205,000 円
F民間企業等
市町村(保険者)システムの改修
1,397,205,000 円
A公益財団法人国民健康保険中央会
審査支払システムの改修
1,325,709,000 円
B日本電気株式会社
審査支払システムの改修
1,325,709,000 円
C大阪府ほか
都道府県システムの改修
42,931,000 円
D民間企業等
都道府県システムの改修
42,931,000 円