厚生労働省 / 老健局 / 高齢者支援課

社会福祉施設等災害復旧費補助金等

予算事業ID 2862 前年度事業 開始 1946年度 主要経費: 生活扶助等社会福祉費 実施方法: 補助

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 74.5 億円 のうち 8.7 億円(11.6%)を執行。翌年度繰越 38.2 億円、不用相当額 27.7 億円。

FY2024 の当初予算は 0 円で、補正予算は 39.8 億円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 0 円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「執行等改善」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた高齢者施設等に対し、災害復旧に要する費用を補助することにより、事業再開を支援し、被災地における介護サービス等の確保を図ることを目的とする。

事業の概要

【施設】/(補助対象施設) 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、介護老人保健施設、訪問看護ステーション  等 /(補助対象経費) 高齢者施設等の災害復旧事業に要する経費/(交付先) 都道府県、指定都市、中核市 /※激甚災害法が指定され、次の①・②の要件を満たす場合は国庫補助率の引上げ (特別養護老人ホーム、養護老人ホーム)/ ①被災施設(復旧費用が60万円以上の施設)が当該都道府県・政令市・中核市の施設数の1/10以上/ ②当該都道府県・政令市・中核市の1施設当たりの平均復旧費用が80万円以上/※東日本大震災の予算計上は平成24年度限り廃止し、平成25年度以降は復興庁計上事業として実施しているものである。/(事業名:社会福祉施設等災害復旧費補助金(復興関連事業))/【設備】(平成28年度~)/(補助対象事業所) 訪問介護事業所、訪問看護事業所、通所介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、居宅介護支援事業所、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、地域包括支援センター  等 /(補助対象経費) 事業所の車両、事務用品(パソコン、デスク等)事業所を借り上げる際の礼金・事務手数料等、事業再開に必要となる初度経費/(交付先) 被災都道府県(各災害により異なる)

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 0 円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 現額 74.5 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 8.7 億円 執行率 11.6%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 27.7 億円 現額の 37.1%翌年度繰越 38.2 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果指標 2 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 0 円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
補正予算39.8 億円
前年度繰越34.7 億円
歳出予算現額74.5 億円

使い道

執行額8.7 億円
翌年度繰越38.2 億円
不用相当額27.7 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 0 円 3,487,625,000 円 1,070,287,000 円
2022 0 円 3,743,198,000 円 258,672,000 円
2023 0 円 5,837,100,000 円 1,608,783,000 円
2024 0 円 7,451,933,000 円 865,405,000 円
2025 0 円 5,962,389,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20210 円3,487,625,000 円1,070,287,000 円30.7%417,000 円2025年度シート
20220 円0 円3,743,198,000 円258,672,000 円6.9%1,375,552,000 円2025年度シート
20230 円0 円5,837,100,000 円1,608,783,000 円27.6%754,466,000 円2025年度シート
20240 円0 円7,451,933,000 円865,405,000 円11.6%2,765,757,000 円2025年度シート
20250 円0 円5,962,389,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 0 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 865,405,000 円(11.6%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 0 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
0 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
3,978,082,000 円
前年度繰越
3,473,851,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
7,451,933,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 3,978,082,000 円(2件)、前年度から繰越し 3,473,851,000 円(1件)、当初予算 —(2件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
865,405,000 円
執行率
11.6%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
3,820,771,000 円
不用相当額
2,765,757,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
被災自治体からの申請により、復旧が必要な施設数に応じ適切に予算確保を行っている。また、復旧施設数については、被災自治体からの要望額等に応じて予算措置し、復旧に取り組んだ実績となっている。
改善の方向性
今後も被災自治体と連携し、復旧が必要な施設数に応じて予算措置を行うとともに適切に執行していく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
執行率は依然として低調であることから、引き続き早期執行に努め、改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット【施設】補助金の申請を行った施設・事業所数[施設・事業所数]0124
アウトプット【設備】補助金の申請を行った施設・事業所数[施設・事業所数]097
アウトカム・長期【施設】補助金の申請があった施設のうち、交付額確定を行った施設・事業所数[施設・事業所数]0124
アウトカム・長期【設備】補助金の申請があった施設のうち、交付額確定を行った施設・事業所数[施設・事業所数]097

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
災害発生初期の被災状況確認後、再度、予算要求の時点で状況確認することにより所要額の精査を行うなどの見直しを図ることで、執行率の改善に努めていく。
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
0 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A東海北陸厚生局ほか
書類審査、交付決定
783,692,000 円
B秋田県ほか
施設災害復旧
783,692,000 円
C石川県ほか
設備災害復旧
81,713,000 円