厚生労働省 / 老健局 / 高齢者支援課

医療・介護サービスの提供体制改革のための基金

予算事業ID 2863 前年度事業 開始 2015年度 主要経費: 介護給付費 実施方法: 交付

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 384 億円 のうち 297 億円(77.4%)を執行。翌年度繰越 86.7 億円、不用相当額 0 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 349 億円、FY2026 概算要求は 349 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 349 億円 → FY2025 当初 349 億円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

団塊の世代全てが75歳以上となる2025年、また団塊ジュニアが65歳以上となり高齢者数がピークを迎える2040年代を見据えて、今後急増する高齢単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進することを目的とする。

事業の概要

地域包括ケアシステムの構築に向けて、各都道府県計画に基づき、地域密着型サービス等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備の促進や「参入促進」・「資質の向上」・「労働環境・処遇の改善」に資する事業を支援する。/ ○地域密着型サービス施設等整備助成事業/ ○介護施設等の施設開設準備経費等支援事業/ ○既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 等/ ○多様な人材の参入促進、資質の向上、労働環境・処遇の改善の観点から介護従事者の確保対策を推進する。/補助率:国2/3、都道府県1/3

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 489 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 349 億円 要求の 71.4%現額 384 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 297 億円 執行率 77.4%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%翌年度繰越 86.7 億円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果指標 2 件(達成率なし)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 349 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算349 億円
前年度繰越34.1 億円
歳出予算現額384 億円

使い道

執行額297 億円
翌年度繰越86.7 億円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 54,944,118,000 円 109,888,236,000 円 54,874,582,000 円
2022 54,944,118,000 円 108,046,219,000 円 107,777,344,000 円
2023 48,944,118,000 円 49,212,993,000 円 45,803,283,000 円
2024 34,944,118,000 円 38,353,828,000 円 29,685,327,000 円
2025 34,944,118,000 円 43,612,619,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202154,944,118,000 円109,888,236,000 円54,874,582,000 円49.9%1,911,553,000 円2025年度シート
202254,944,118,000 円54,944,118,000 円108,046,219,000 円107,777,344,000 円99.8%0 円2025年度シート
202354,944,118,000 円48,944,118,000 円49,212,993,000 円45,803,283,000 円93.1%0 円2025年度シート
202448,944,118,000 円34,944,118,000 円38,353,828,000 円29,685,327,000 円77.4%0 円2025年度シート
202534,944,118,000 円34,944,118,000 円43,612,619,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 34,944,118,000 円 → FY2025 要求 34,944,118,000 円 → FY2025 当初 34,944,118,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 29,685,327,000 円(77.4%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 34,944,118,000 円 → FY2026 要求 34,944,118,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
48,944,118,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
34,944,118,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
3,409,710,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
38,353,828,000 円
内訳(予算種別)
前年度から繰越し 3,409,710,000 円(1件)、当初予算 34,944,118,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
29,685,327,000 円
執行率
77.4%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
8,668,501,000 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
各都道府県の介護保険事業計画に基づいて介護サービスの増加を図るために必要な交付金であり、各都道府県の事業量調査を踏まえ、第9期介護保険事業計画において2~3年目の執行が増えることが見込まれることから、令和6年度については都道府県に造成されている基金から充当することとしたため執行率は77%となっている。
改善の方向性
引き続き基金を活用し、各自治体における地域密着型特別養護老人ホーム等の整備を推進していくとともに、在宅・施設サービスを整備することにより、引き続き「介護離職ゼロ」等に向けた取り組みを進めていくこととしたい。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
現状通り
引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット基金を活用した地域密着型介護施設等の整備数※2024年度実績は集計中[施設数]1827
アウトカム・短期地域密着型サービス事業所の増加数※2024年度実績は集計中[施設]47903
アウトカム・長期介護をしている者に占める有業者の割合[%]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
34,944,118,000 円
FY2026 概算要求
34,944,118,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A東京都ほか
都道府県計画に基づいて、地域密着型サービス等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を行う。
29,685,327,000 円