厚生労働省 / 医政局 / 医事課

医師等の地域偏在・診療科偏在対策に向けた調査事業

予算事業ID 2886 前年度事業 開始 2021年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1,478 万円 のうち 1,085 万円(73.4%)を執行。不用相当額 393 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 1,043 万円、FY2026 概算要求は 1,478 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 1,478 万円 → FY2025 当初 1,043 万円(−29.4%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

今後、都道府県における医師確保対策を検討するために必要となるデータ(必要医師数等)について推計するための基礎資料を得ることを目的としている。

事業の概要

医師等の偏在対策等を推進する上で必要な分析・調査を進めるため、医師等のマクロ需給推計、都道府県別医師供給数並びに年間不足・過剰医師養成数の推計、臨床研修定員の設定、地域枠の実態調査、地域・診療科偏在の時系列分析に必要な調査等を実施する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1,478 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1,478 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1,085 万円 執行率 73.4%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 393 万円 現額の 26.6%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 300%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 1,478 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1,478 万円
歳出予算現額1,478 万円

使い道

執行額1,085 万円
不用相当額393 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 33,279,000 円 33,279,000 円 4,524,905 円
2022 24,010,000 円 24,010,000 円 12,006,786 円
2023 14,780,000 円 14,780,000 円 3,846,700 円
2024 14,780,000 円 14,780,000 円 10,850,000 円
2025 10,434,000 円 10,434,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202133,279,000 円33,279,000 円4,524,905 円13.6%28,754,095 円2025年度シート
202224,010,000 円24,010,000 円24,010,000 円12,006,786 円50.0%12,003,214 円2025年度シート
202324,010,000 円14,780,000 円14,780,000 円3,846,700 円26.0%10,933,300 円2025年度シート
202414,780,000 円14,780,000 円14,780,000 円10,850,000 円73.4%3,930,000 円2025年度シート
202514,780,000 円10,434,000 円10,434,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 14,780,000 円 → FY2025 要求 14,780,000 円 → FY2025 当初 10,434,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 10,850,000 円(73.4%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 10,434,000 円 → FY2026 要求 14,780,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
14,780,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
14,780,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
14,780,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 14,780,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
10,850,000 円
執行率
73.4%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
3,930,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
医師等の偏在対策等を推進する上で必要な分析・調査を進めるため、医師等のマクロ需給推計、都道府県別医師供給数並びに年間不足・過剰医師養成数の推計、臨床研修定員の設定、地域枠の実態調査、地域・診療科偏在の時系列分析に必要な調査等を実施する事業であり、国の関与のもと、適切かつ迅速に実施すべき事業である。
改善の方向性
事業の目標は達成できているが、予算の執行率は低い水準であったため、適切な予算化が図れるようにするとともに、本調査事業の結果を踏まえて、医師養成過程を通じた偏在対策、医師偏在指標に基づく医師確保計画の策定等を推進する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2022年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
医師等の偏在対策等を推進する上で必要な分析・調査を進めるために必要な事業であるが、執行率が低いことから、事業内容を見直すなどさらなる改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット成果物一式[件]66 100
アウトカム・長期報告書[件]13 300

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
引き続き必要な予算額を確保し適正な執行に努めるとともに、本調査事業の結果を踏まえ、医師養成過程を通じた偏在対策、医師偏在指標に基づく医師確保計画の策定等をより一層推進するため、必要な事業内容の見直しを検討し、執行率の改善を図る。
FY2025 当初予算(参考)
10,434,000 円
FY2026 概算要求
14,780,000 円
うち要望額
4,346,000 円
主な増減理由
既存事業の拡充による増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社野村総合研究所
美容医療を離脱し保険診療に従事する医師の実態及び美容医療における合併症や後遺症等の治療に係る実態等を把握し、医療政策推進の基礎データの収集を目的とする
8,965,000 円
BPwCコンサルティング合同会社
今後の専門研修におけるシーリングの設定の根拠とするための診療科毎都道府県毎の必要医師数を、過去の算出方法や関係研究班の成果を踏まえながら算出することを最大の目的とする。また、算出したデータや算出方法を医師専門研修部会等で検討するための資料作成等も目的とする
998,000 円
Cクラリテ株式会社
オンライン診療等における特例的対応を行った一定期間のうち、都道府県等から国に報告のあった実績について、データクリーニング、集計及び評価しやすい形式での分析等の基礎的資料を作成することを目的とした分析を実施し、医師偏在対策等への活用を図るもの
887,000 円