厚生労働省 / 社会・援護局 / 保護課

生活保護業務のデジタル化等に向けた調査研究委託事業

予算事業ID 2893 前年度事業 開始 2020年度 主要経費: その他の事項経費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1.9 億円 のうち 7,162 万円(38.2%)を執行。翌年度繰越 9,374 万円、不用相当額 2,212 万円。

FY2024 の当初予算は 0 円で、補正予算は 9,374 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「執行等改善」。

FY2025 当初予算は 0 円、FY2026 概算要求は 9,374 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 0 円 → FY2025 当初 0 円。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

令和2年度から生活保護業務における業務プロセス及び自治体の基幹システムの標準化を推進するため、調査研究を行い標準仕様書を策定、公表してきたところであるが、今後の更なる標準仕様書の精度向上のための調査研究を行うことを目的とする。

事業の概要

自治体の試行的取組の業務フローやシステム仕様の聴取、ヒアリング等を行うとともに、これらによる課題、成果等を評価、整理するための調査研究

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 9,374 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 0 円 要求の 0%現額 1.9 億円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 7,162 万円 執行率 38.2%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 2,212 万円 現額の 11.8%翌年度繰越 9,374 万円
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 執行等改善 FY2026 要求 9,374 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算0 円
補正予算9,374 万円
前年度繰越9,374 万円
歳出予算現額1.9 億円

使い道

執行額7,162 万円
翌年度繰越9,374 万円
不用相当額2,212 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 0 円 187,474,000 円 56,100,000 円
2022 0 円 187,474,000 円 57,335,000 円
2023 0 円 187,474,000 円 64,999,360 円
2024 0 円 187,474,000 円 71,620,612 円
2025 0 円 187,474,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20210 円187,474,000 円56,100,000 円29.9%37,637,000 円2025年度シート
20220 円0 円187,474,000 円57,335,000 円30.6%36,402,000 円2025年度シート
20230 円0 円187,474,000 円64,999,360 円34.7%28,737,640 円2025年度シート
202493,737,000 円0 円187,474,000 円71,620,612 円38.2%22,116,388 円2025年度シート
202593,737,000 円0 円187,474,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 0 円 → FY2025 要求 93,737,000 円 → FY2025 当初 0 円(2025年度シート)。FY2024 執行 71,620,612 円(38.2%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「執行等改善」

FY2025 当初 0 円 → FY2026 要求 93,737,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
93,737,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
0 円
補正予算
93,737,000 円
前年度繰越
93,737,000 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
187,474,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 0 円(1件)、第1次補正予算 93,737,000 円(1件)、前年度から繰越し 93,737,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
71,620,612 円
執行率
38.2%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
93,737,000 円
不用相当額
22,116,388 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
生活保護業務については、標準化に向けて基準に適合したシステム(標準準拠システム)へ移行するための標準仕様書を令和7年1月に2.1版に改定を行い、適正に作業を実施した。
改善の方向性
令和6年度からの残課題に対応しながら、更なる標準仕様書の精緻化を行うため改訂に向けた検討を実施する
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
一者応札となっている要因を分析し、改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット検討会開催[件]510 200
アウトカム・長期標準仕様書の改定[件]11 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
執行等改善
他事業の案件と調達時期が重なったことから辞退したと他事業者から意見をいただいたことから、他事業者も応札できるよう調達期間や公告期間を十分に確保し、年度当初から契約できるよう可能な限り早めに調達を行った。
FY2025 当初予算(参考)
0 円
FY2026 概算要求
93,737,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

Aアビームコンサルティング株式会社
業務フローやシステム仕様の聴取、ヒアリング等
71,621,000 円