厚生労働省 / 国立医薬品食品衛生研究所 / 会計課

国立医薬品食品衛生研究所基盤的研究費

予算事業ID 2895 前年度事業 開始 2002年度 主要経費: 科学技術振興費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1.3 億円 のうち 1.2 億円(96.6%)を執行。不用相当額 439 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 1.3 億円、FY2026 概算要求は 1.3 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 1.3 億円 → FY2025 当初 1.3 億円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

医薬品、医療機器、食品、食品添加物及び化学物質等の品質・有効性・安全性を確保するための基礎的、基盤的研究を遂行し、国内外における諸分野の動向を踏まえた最新の規格、基準の策定等を行うこと目的としている

事業の概要

①医薬品の品質・有効性・安全性確保に関する基盤研究/②食品及び食品添加物等の品質・安全性確保に関する基盤研究/③医療機器及び生活関連物質の品質・有効性・安全性確保に関する基盤研究/④医薬品・食品・食品添加物及び生活関連物質等に係る各種毒性試験法等に関する基盤研究/等を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1.3 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1.3 億円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1.2 億円 執行率 96.6%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 439 万円 現額の 3.4%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 110%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 1.3 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1.3 億円
歳出予算現額1.3 億円

使い道

執行額1.2 億円
不用相当額439 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 123,050,000 円 123,050,000 円 123,050,000 円
2022 123,050,000 円 123,050,000 円 123,049,524 円
2023 114,987,000 円 114,374,000 円 106,972,336 円
2024 129,234,000 円 129,234,000 円 124,844,626 円
2025 129,234,000 円 129,234,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021123,050,000 円123,050,000 円123,050,000 円100.0%0 円2025年度シート
2022123,050,000 円123,050,000 円123,050,000 円123,049,524 円100.0%476 円2025年度シート
2023123,050,000 円114,987,000 円114,374,000 円106,972,336 円93.5%7,401,664 円2025年度シート
2024129,234,000 円129,234,000 円129,234,000 円124,844,626 円96.6%4,389,374 円2025年度シート
2025129,234,000 円129,234,000 円129,234,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 129,234,000 円 → FY2025 要求 129,234,000 円 → FY2025 当初 129,234,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 124,844,626 円(96.6%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 129,234,000 円 → FY2026 要求 129,234,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
129,234,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
129,234,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
129,234,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 129,234,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
124,844,626 円
執行率
96.6%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
4,389,374 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
・執行管理表による支出先及び使途等の管理を行い、適切な予算の執行に努めた。・医薬品、医療機器、食品、食品添加物及び生活関連物資等に関する基礎的・基盤的研究を行い、規格基準等策定等・行政報告を令和6年度においては、495件行った。
改善の方向性
・引き続き適切な予算執行及び目標達成に努めていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
医薬品、医療機器、食品、食品添加物及び化学物質等の品質・有効性・安全性を確保するための基礎的、基盤的研究を遂行のために必要な経費であり、引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。なお、一者応札となっている要因を分析し、改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット研究課題数[数]1111 100
アウトカム・長期規格基準案策定・行政報告等件数[件]450495 110

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
引き続き必要な予算の確保及び適正な執行に努めていく。また、一部調達において、一者応札となっている要因を分析し、公告期間を長くすることや入札説明会を充実させることによって改善を図っていく。
FY2025 当初予算(参考)
129,234,000 円
FY2026 概算要求
129,234,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 2 / 2 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

B日本空調サービス株式会社ほか
研究に係る雑役務費、消耗品等
85,555,000 円
A川崎市(川崎市上下水道局)ほか
研究設備及び業務に係る光熱水料
8,339,000 円