厚生労働省 / 国立保健医療科学院 / 会計課

専門・研究課程教育費

予算事業ID 2908 前年度事業 開始 2002年度 主要経費: 科学技術振興費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 171 万円 のうち 131 万円(76.3%)を執行。不用相当額 40.6 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 160 万円、FY2026 概算要求は 165 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 221 万円 → FY2025 当初 160 万円(−27.6%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

国及び地方公共団体等における保健医療、生活衛生及びこれらに関連する社会福祉分野のリーダーの育成を目的とする。

事業の概要

公衆衛生、保健医療福祉に携わる地方公共団体等職員に対して、以下の研修を行う。/①研究課程/  修業期限3年間で実施し、自立して研究活動を行うために必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う。/②専門課程/  保健福祉行政管理分野、地域保健福祉専攻科などの各分野で修業期限2月~3年で実施する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 221 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 221 万円 要求の 100%現額 171 万円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 131 万円 執行率 76.3%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 40.6 万円 現額の 23.7%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 40〜106.7%(2 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 165 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算221 万円
補正予算-49.9 万円
歳出予算現額171 万円

使い道

執行額131 万円
不用相当額40.6 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 6,753,000 円 6,035,000 円 5,699,214 円
2022 2,254,000 円 2,254,000 円 1,259,902 円
2023 2,207,000 円 1,947,000 円 1,387,322 円
2024 2,212,000 円 1,713,000 円 1,307,096 円
2025 1,602,000 円 1,602,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20216,753,000 円6,035,000 円5,699,214 円94.4%335,786 円2025年度シート
20222,259,000 円2,254,000 円2,254,000 円1,259,902 円55.9%994,098 円2025年度シート
20232,254,000 円2,207,000 円1,947,000 円1,387,322 円71.3%559,678 円2025年度シート
20242,212,000 円2,212,000 円1,713,000 円1,307,096 円76.3%405,904 円2025年度シート
20252,308,000 円1,602,000 円1,602,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 2,212,000 円 → FY2025 要求 2,308,000 円 → FY2025 当初 1,602,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 1,307,096 円(76.3%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 1,602,000 円 → FY2026 要求 1,645,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
2,212,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
2,212,000 円
補正予算
-499,000 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
1,713,000 円
内訳(予算種別)
第1次補正予算 -499,000 円(1件)、当初予算 2,212,000 円(2件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
1,307,096 円
執行率
76.3%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
405,904 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
平成20年度から研修のフォローアップ調査を実施しており、その調査結果を反映することにより研修内容の充実を図っている。令和6年度において一部成果目標を達成できなかったものもあるが、概ね活動実績について見込みに合ったものとなった。
改善の方向性
事業の目標について一部達成できなかったものもあるが、適切に予算を執行し、研修の見直し等により改善可能な点については改善を図り、継続して事業を実施する。今後は研修に参加する地方公共団体職員等の業務実態及びニーズに即した、保健所の業務や組織のマネジメントに関する内容の強化を図っていきたい。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: 執行率は常時90%程度となるよう予実管理をお願いします。また、アクティビティについても改善をお願いします。外部での学びの機会・場所も多様となってきました。長年の事業でもあり、一定の検証が求められる時期と思います。今後とも適正な予算執行のもと、実りある事業としてください。(井出 健二郎)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
国及び地方公共団体等における保健医療、生活衛生及びこれらに関連する社会福祉分野の主導者育成に必要な経費であるが、執行率が低調となっている要因を分析の上、予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット研究課程の受講者数を指標としている。〔募集定員〕研究課程5人[人]54 80
アウトプット専門課程の受講者数を指標としている。〔募集定員〕専門課程45人[人]4588 195.55556
アウトカム・長期研究課程修了者数[人]52 40
アウトカム・長期研修受講者に対する有益度の調査(有益と回答した者 / 調査者)[%]9096 106.66667

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
コロナ以降対面での研修機会が戻ってきていることもあるため、研修内容について見直し、強化を図りながら適切な予算の確保および執行を行う。
FY2025 当初予算(参考)
1,602,000 円
FY2026 概算要求
1,645,000 円