厚生労働省 / 国立保健医療科学院 / 会計課

国立保健医療科学院基盤的研究費

予算事業ID 2913 前年度事業 開始 2002年度 主要経費: 科学技術振興費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1,158 万円 のうち 1,158 万円(100.0%)を執行。不用相当額 0 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 981 万円、FY2026 概算要求は 982 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 1,158 万円 → FY2025 当初 981 万円(−15.3%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

保健医療福祉サービスに関する基礎的・基盤的研究を行い、国内外における諸分野の動向を踏まえた基礎資料や調査手法の策定などに寄与することを目的とする。

事業の概要

保健医療福祉サービスに関する/・健康危機管理研究のあり方に関する基盤的研究/・少子・高齢化社会に対応した健康確保に関する基盤的研究/・生活環境に関する安全・安心の確保に向けた基盤的研究/等に関する基礎的・基盤的研究を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1,158 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1,158 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1,158 万円 執行率 100.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 0 円 現額の 0%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 982 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1,158 万円
歳出予算現額1,158 万円

使い道

執行額1,158 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 11,608,000 円 11,608,000 円 11,596,450 円
2022 11,580,000 円 11,580,000 円 11,580,000 円
2023 11,557,000 円 11,557,000 円 11,517,914 円
2024 11,580,000 円 11,580,000 円 11,580,000 円
2025 9,811,000 円 9,811,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202111,608,000 円11,608,000 円11,596,450 円99.9%11,550 円2025年度シート
202211,580,000 円11,580,000 円11,580,000 円11,580,000 円100.0%0 円2025年度シート
202311,557,000 円11,557,000 円11,557,000 円11,517,914 円99.7%39,086 円2025年度シート
202411,580,000 円11,580,000 円11,580,000 円11,580,000 円100.0%0 円2025年度シート
20259,811,000 円9,811,000 円9,811,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 11,580,000 円 → FY2025 要求 9,811,000 円 → FY2025 当初 9,811,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 11,580,000 円(100.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 9,811,000 円 → FY2026 要求 9,818,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
11,580,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
11,580,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
11,580,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 11,580,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
11,580,000 円
執行率
100.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
0 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
研究課題については、毎年度、外部委員により研究内容の評価を行い、研究の効果的・効率的な実施に努めている。また、評価報告書についても、ホームページに掲載し、公表している。契約手続きについては、少額の随意契約は複数の者から見積書を取り寄せることにより競争性を確保し、予算の効率的な執行に努めている。
改善の方向性
適切に予算を執行し、事業の目標が達成できており、このまま継続して事業を実施する。今後も外部委員による研究課題評価の結果について、研究内容の方向性等に反映し、各分野における基礎資料や調査手法の策定に繋げていく。執行面においても、引き続き、入札等を行い基盤的研究事業に必要な経費について、効果的・効率的に執行する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
現状通り
保健医療福祉サービスに関する基礎的・基盤的研究を行うために必要な経費であり、引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット研究課題数[件]66 100
アウトカム・長期-

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
9,811,000 円
FY2026 概算要求
9,818,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

AEBSCO Information Services Japan株式会社ほか
消耗品及び備品の購入、試験検査機器の賃貸借料、雑役務費等の契約
11,580,000 円