厚生労働省 / 国立社会保障・人口問題研究所 / 総務課

社会保障情報・調査研究費

予算事業ID 2920 前年度事業 開始 1996年度 主要経費: 科学技術振興費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 238 万円 のうち 233 万円(98.0%)を執行。不用相当額 4.7 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 238 万円、FY2026 概算要求は 251 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 238 万円 → FY2025 当初 238 万円(増減なし)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

社会保障費用統計の集計・公表(毎年)し、社会保障費用統計の時系列データの整備、国際比較のほか、政策分野別・機能別による社会保障費用データの整備等を行い、国民に広く情報提供することにより、社会保障制度の安定と発展に資することを目的とする。

事業の概要

・OECD基準に沿った社会支出総額及びGDP(国内総生産)に対する比率、政策分野別にみたデータなどの集計及び国際比較/・ILO基準に沿った社会保障給付費総額や機能別(高齢、障害、保健医療などの区分)、制度別(年金、医療、介護などの制度区分)にみたデータ及び財源データの集計/・過去からの社会支出及び社会保障給付費等に関する時系列データの整備

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 238 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 238 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 233 万円 執行率 98.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 4.7 万円 現額の 2%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 251 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算238 万円
歳出予算現額238 万円

使い道

執行額233 万円
不用相当額4.7 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 2,519,000 円 2,519,000 円 2,607,311 円
2022 2,381,000 円 2,381,000 円 2,406,978 円
2023 2,381,000 円 2,381,000 円 2,363,191 円
2024 2,381,000 円 2,381,000 円 2,334,302 円
2025 2,381,000 円 2,381,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20212,519,000 円2,519,000 円2,607,311 円103.5%要確認2025年度シート
20222,519,000 円2,381,000 円2,381,000 円2,406,978 円101.1%要確認2025年度シート
20232,381,000 円2,381,000 円2,381,000 円2,363,191 円99.3%17,809 円2025年度シート
20242,381,000 円2,381,000 円2,381,000 円2,334,302 円98.0%46,698 円2025年度シート
20252,381,000 円2,381,000 円2,381,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 2,381,000 円 → FY2025 要求 2,381,000 円 → FY2025 当初 2,381,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 2,334,302 円(98.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 2,381,000 円 → FY2026 要求 2,514,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
2,381,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
2,381,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
2,381,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 2,381,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
2,334,302 円
執行率
98.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
46,698 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
社会保障費用統計の集計・公表(毎年)し、社会保障費用統計の時系列データの整備、国際比較のほか、政策分野別・機能別による社会保障費用データの整備等を行い、国民に広く情報提供することにより、社会保障制度の安定と発展に資することを目的とする。
改善の方向性
引き続き適切な予算の執行に努め、目標値を達成するよう努めていく。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
現状通り
社会保障費用統計の時系列データの整備、国際比較のほか、政策分野別・機能別による社会保障費用データの整備等のために必要な経費であり、引き続き、必要な予算額を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット調査の実施[件]11 100
アウトカム・短期調査・分析結果の公表[件]11 100
アウトカム・長期-[点]

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
2,381,000 円
FY2026 概算要求
2,514,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社グラフィカ・ウエマツほか
研究分析に必要な経費
778,426 円