厚生労働省 / 医政局 / 地域医療計画課

在宅医療・救急医療連携セミナー

予算事業ID 2949 前年度事業 開始 2017年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 1,442 万円 のうち 1,218 万円(84.4%)を執行。不用相当額 225 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 1,327 万円、FY2026 概算要求は 1,327 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 1,442 万円 → FY2025 当初 1,327 万円(−8.0%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

兆候 このサイト独自の判定で、公式の評価ではありません。閾値は zailoop build の引数で変えられます

事業の目的

可能な限り住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスを受けつつ、自分らしい生活を人生の最期まで続けることができる社会を目指す。

事業の概要

地域における在宅医療と救急医療との連携を推進するため、連携が進んでいない自治体の在宅関係者や救急関係者等に対し、先進地域によるコーディネート等により、連携ルールの策定支援を行う。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 1,697 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 1,442 万円 要求の 85%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 1,218 万円 執行率 84.4%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 225 万円 現額の 15.6%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 29%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 1,327 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算1,442 万円
歳出予算現額1,442 万円

使い道

執行額1,218 万円
不用相当額225 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 16,965,000 円 16,965,000 円 15,000,000 円
2022 16,965,000 円 16,965,000 円 10,780,000 円
2023 16,965,000 円 16,965,000 円 15,950,000 円
2024 14,420,000 円 14,420,000 円 12,175,000 円
2025 13,266,000 円 13,266,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202116,965,000 円16,965,000 円15,000,000 円88.4%1,965,000 円2025年度シート
202216,965,000 円16,965,000 円16,965,000 円10,780,000 円63.5%6,185,000 円2025年度シート
202316,965,000 円16,965,000 円16,965,000 円15,950,000 円94.0%1,015,000 円2025年度シート
202416,965,000 円14,420,000 円14,420,000 円12,175,000 円84.4%2,245,000 円2025年度シート
202514,420,000 円13,266,000 円13,266,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 14,420,000 円 → FY2025 要求 14,420,000 円 → FY2025 当初 13,266,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 12,175,000 円(84.4%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「現状通り」

FY2025 当初 13,266,000 円 → FY2026 要求 13,266,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
16,965,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
14,420,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
14,420,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 14,420,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
12,175,000 円
執行率
84.4%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
2,245,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
アウトプットは目標値を達成しているものの、長期アウトカムの達成率を見ると、本事業の目的を鑑みるとまだ道半ばである。そのため、先進事例等を全国的に横展開し、在宅で療養することを希望する本人の病状が急変した際に、本人の意思が尊重される環境の整備を進めていくため、引き続き、国費を投入して国が実施すべき事業と考える。
改善の方向性
今後、参加者が実際に所属市町村の連携ルールの策定につなげられるような実用的なセミナー内容の検討や過年度参加市町村の連携ルールの策定が進んでいない場合は適切な助言を行う等、まずは短期アウトカムの活動実績を着実に上げるとともに、最終的に長期アウトカムを達成できるよう、事業設計の精査を続けていきたい。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
本人の意思を関係機関間で共有するための連携ルール等の策定支援を進めていくために必要な事業であるが、執行率が低いことから、事業内容の見直し等により執行率の改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプットセミナー参加人数[人]30244 813.33333
アウトカム・短期セミナー参加者の所属市町村における在宅医療・救急医療の連携ルールの策定に取り組んだことのある割合[%]100
アウトカム・長期市町村における在宅医療・救急医療の連携ルールの策定率※調査は不定期に実施[%]10029 29

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
過年度の執行率を鑑み本年度(2025年度)の予算額は昨年度から減額している。本年度予算額に対する本年度落札額を見ると執行率は改善しているため、現状通りとする。
FY2025 当初予算(参考)
13,266,000 円
FY2026 概算要求
13,266,000 円
主な増減理由
前年度と同額

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 1 / 1 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

APwCコンサルティング合同会社
地域における在宅医療と救急医療との連携を推進するため、連携が進んでいない自治体の在宅関係者や救急関係者等に対し、先進地域によるコーディネート等により、連携ルールの策定支援
12,175,000 円