厚生労働省 / 政策統括官

衛生統計調査費

予算事業ID 2978 前年度事業 開始 1938年度 主要経費: その他の事項経費、保健衛生対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 6,224 万円 のうち 5,056 万円(81.2%)を執行。不用相当額 1,168 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「現状通り」、翌年度要求への反映は「現状通り」。

FY2025 当初予算は 1.1 億円、FY2026 概算要求は 7,146 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 6,224 万円 → FY2025 当初 1.1 億円(+74.8%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

都道府県、指定都市、中核市における衛生行政活動を把握する保健・衛生行政業務報告(衛生行政報告例)、保健所・市区町村における健康増進事業等の活動を把握する地域保健・健康増進事業報告、全国の病院等における患者の利用状況を把握する病院報告及び医師・歯科医師・薬剤師の各身分法に規定する届出票様式により性、年齢、診療科目等を把握する医師・歯科医師・薬剤師統計を作成し、衛生行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

事業の概要

①都道府県・指定都市・中核市が、衛生関係諸法規の施行に伴う衛生行政活動の内容を厚生労働省所定の報告表で作成し、厚生労働省へ提出する。②保健所・市区町村ごとに、健康増進事業等の内容を、厚生労働省所定の報告表に作成し厚生労働省へ提出する。③全国の病院等が、患者の利用状況について調査票を作成し、所管する保健所・都道府県を経由して、厚生労働省へ提出される。④各身分法により全国の医師、歯科医師、薬剤師が、それぞれ規定する届出票を隔年ごとに作成し、厚生労働省へ提出(紙による届出は、保健所・都道府県を経由)する。厚生労働省は審査・集計し、①を保健・衛生行政業務報告(衛生行政報告例)(年報・隔年報)、②を地域保健・健康増進事業報告(年報)、③を病院報告(月報、年報)、④を医師・歯科医師・薬剤師統計(隔年報)として公表する。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 6,224 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 6,224 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 5,056 万円 執行率 81.2%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1,168 万円 現額の 18.8%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 現状通り 成果達成率 100%(4 件)
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 現状通り FY2026 要求 7,146 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算6,224 万円
歳出予算現額6,224 万円

使い道

執行額5,056 万円
不用相当額1,168 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 90,484,000 円 90,167,000 円 74,328,718 円
2022 58,164,000 円 58,164,000 円 50,000,000 円
2023 92,550,000 円 92,550,000 円 86,639,247 円
2024 62,236,000 円 62,236,000 円 50,559,248 円
2025 108,814,000 円 108,814,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202190,484,000 円90,167,000 円74,328,718 円82.4%15,838,282 円2025年度シート
202258,241,000 円58,164,000 円58,164,000 円50,000,000 円86.0%8,164,000 円2025年度シート
202396,006,000 円92,550,000 円92,550,000 円86,639,247 円93.6%5,910,753 円2025年度シート
202462,236,000 円62,236,000 円62,236,000 円50,559,248 円81.2%11,676,752 円2025年度シート
2025115,546,000 円108,814,000 円108,814,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 62,236,000 円 → FY2025 要求 115,546,000 円 → FY2025 当初 108,814,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 50,559,248 円(81.2%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2025 当初 108,814,000 円 → FY2026 要求 71,462,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
62,236,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
62,236,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
62,236,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 62,236,000 円(4件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
50,559,248 円
執行率
81.2%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
11,676,752 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
調達に当たっては、可能な部分について一般競争入札を実施する等、引き続き効率的な実施に努める。また、調査結果については、わかりやすくポイントを示すなど国民にわかりやすいように公表資料を作成し遅滞なく公表する。
改善の方向性
適切に予算を執行し、事業の目標が達成できており、このまま継続して事業を実施する。今後も引き続き効率的な調達と、わかりやすい公表資料の作成、早期公表に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2021年度)
推進チーム所見
現状通り
保健・衛生行政業務報告(衛生行政報告例)をはじめとした各種衛生統計調査を行う事業であり、円滑に実施されていることから、引き続き必要な予算を確保し、効率的な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット客体:病院及び療養病床を有する診療所公表予定:令和7年9月(年報)[客体数]8628
アウトプット客体:市区町村、保健所公表予定:令和8年3月[客体数]21862186 100
アウトプット客体:都道府県、指定都市、中核市公表予定:令和7年10月[客体数]129129 100
アウトプット客体:医師、歯科医師、薬剤師公表予定:隔年(令和7年12月)[客体数]772232
アウトカム・長期取りまとめ、公表できた統計等の数[調査]11 100
アウトカム・長期取りまとめ、公表できた統計等の数[調査]11 100
アウトカム・長期取りまとめ、公表できた統計等の数[調査]11 100
アウトカム・長期取りまとめ、公表できた統計等の数[調査]11 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
現状通り
FY2025 当初予算(参考)
108,814,000 円
FY2026 概算要求
71,462,000 円
主な増減理由
医師・歯科医師・薬剤師統計の統計周期(2年周期)による2025年度(集計年)の増及び2026年度(届出実施年)の減

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社サーベイリサーチセンターほか
衛生統計調査のデータの作成・修正等
22,939,070 円
C東京都ほか
衛生統計調査の報告表の作成等
18,620,000 円
B株式会社デンショクほか
衛生統計調査の調査票関連の印刷等
8,931,093 円