厚生労働省 / 政策統括官

社会福祉統計調査費

予算事業ID 2980 前年度事業 開始 1937年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 427 万円 のうち 0 円(—)を執行。不用相当額 427 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 384 万円、FY2026 概算要求は 1,905 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「年度内に改善を検討」に対し、FY2024 当初は 427 万円 → FY2025 当初 384 万円(−10.0%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

社会福祉関係諸法規に基づいて各都道府県、指定都市及び中核市(以下、「都道府県等」という。)が行っている身体障害者福祉、老人福祉等の行政活動の実態を数量的に把握して、国及び地方公共団体の社会福祉行政運営のための基礎資料を得ることを目的とする。

事業の概要

都道府県等を対象とし、月報及び年度報について、都道府県等が所定の報告事項を定められた期限までに厚生労働省に提出する方法により行う。提出された報告事項について厚生労働省において集計を行い、その結果を公表している。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 427 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 427 万円 要求の 100%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 0 円 執行率 —
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 427 万円 現額の 100%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 1,905 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算427 万円
歳出予算現額427 万円

使い道

執行額0 円
不用相当額427 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 1,142,000 円 1,142,000 円 4,441,334 円
2022 1,142,000 円 1,142,000 円 0 円
2023 4,267,000 円 4,267,000 円 2,197,745 円
2024 4,267,000 円 4,267,000 円 0 円
2025 3,842,000 円 3,842,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
20211,142,000 円1,142,000 円4,441,334 円388.9%要確認2025年度シート
202212,637,000 円1,142,000 円1,142,000 円0 円1,142,000 円2025年度シート
20234,741,000 円4,267,000 円4,267,000 円2,197,745 円51.5%2,069,255 円2025年度シート
20244,267,000 円4,267,000 円4,267,000 円0 円4,267,000 円2025年度シート
20254,267,000 円3,842,000 円3,842,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2024 当初 4,267,000 円 → FY2025 要求 4,267,000 円 → FY2025 当初 3,842,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 0 円(—) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 3,842,000 円 → FY2026 要求 19,048,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
4,267,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
4,267,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
4,267,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 4,267,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
0 円
執行率

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
4,267,000 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
成果目標である「調査の実施」に関しては、当初計画どおり円滑に実施した。「調査結果の公表」に関しては、前年度に実施した調査について、遅滞なく公表を行った。
改善の方向性
事業の目標が達成できており、このまま継続して事業を実施する。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2023年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
令和4年度報の公表遅延に伴う執行の遅れを解消するとともに、令和3年度以前の一部の結果表の訂正について引き続き検討すること。必要な予算を確保し、適正な執行に努めること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット調査対象:都道府県等福祉行政報告例令和5年度(年度報)公表予定:令和7年1月[対象]129
アウトカム・長期取りまとめ、公表できた調査数[%]11 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
令和3年度以前の一部の結果表の訂正について、新たな予算を計上することとした。(追加報告票受付・審査・集計費)
FY2025 当初予算(参考)
3,842,000 円
FY2026 概算要求
19,048,000 円
主な増減理由
追加報告表における受付・審査・集計費の新規要求