厚生労働省 / 政策統括官

社会福祉施設等調査費

予算事業ID 2981 前年度事業 開始 1956年度 主要経費: その他の事項経費、保健衛生対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 2.2 億円 のうち 2.1 億円(95.2%)を執行。不用相当額 1,033 万円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 1.6 億円、FY2026 概算要求は 2.1 億円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 2.2 億円 → FY2025 当初 1.6 億円(−25.9%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

全国の社会福祉施設等の数、在所者、従事者の状況等を把握する唯一の調査であり、社会福祉行政推進のための基礎資料を得ることを目的とする。/なお、施設の運営基準の作成や見直しの際の実態把握の資料としても本調査が利用されている。

事業の概要

全国の社会福祉施設等を対象とし、国から都道府県・指定都市・中核市及び施設等に調査票を配付し、各担当者及び管理者が調査票に記入する方法により行う。提出された調査票については、当省において集計を行い、その結果を公表している。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 2.3 億円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 2.2 億円 要求の 95.5%
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 2.1 億円 執行率 95.2%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 1,033 万円 現額の 4.8%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 2.1 億円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算2.2 億円
歳出予算現額2.2 億円

使い道

執行額2.1 億円
不用相当額1,033 万円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 198,972,000 円 174,826,000 円 174,723,558 円
2022 176,256,000 円 176,256,000 円 176,338,997 円
2023 178,195,000 円 178,195,000 円 178,250,390 円
2024 215,753,000 円 215,753,000 円 205,425,529 円
2025 159,934,000 円 159,934,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
2021198,972,000 円174,826,000 円174,723,558 円99.9%102,442 円2025年度シート
2022176,239,000 円176,256,000 円176,256,000 円176,338,997 円100.0%要確認2025年度シート
2023208,308,000 円178,195,000 円178,195,000 円178,250,390 円100.0%要確認2025年度シート
2024225,853,000 円215,753,000 円215,753,000 円205,425,529 円95.2%10,327,471 円2025年度シート
2025161,643,000 円159,934,000 円159,934,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 215,753,000 円 → FY2025 要求 161,643,000 円 → FY2025 当初 159,934,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 205,425,529 円(95.2%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 159,934,000 円 → FY2026 要求 208,365,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
225,853,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
215,753,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
0 円
歳出予算現額
215,753,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 215,753,000 円(3件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
205,425,529 円
執行率
95.2%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
10,327,471 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
成果目標である「調査の実施」に関しては、当初計画どおり円滑に実施した。「調査結果の公表」に関しては、ポイントを示すなど国民にわかりやすいように公表資料を作成し、公表を行った。
改善の方向性
適切に予算を執行し、事業の目標が達成できており、このまま継続して事業を実施する。また、本調査は、統計調査の実施や調査結果の提供に係る経費であり、その必要性を考慮し、引き続き円滑な調査実施及びわかりやすい公表資料の作成、早期公表に努め、適切かつ効率的な執行に努める。
外部有識者点検
外部有識者による点検対象外(最終実施 2024年度)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
全国の社会福祉施設等の数、在所者、従事者の状況等を把握するための調査を行う事業であり、適切に実施されていることから、引き続き必要な予算額を確保するとともに、一者応札となっている要因を分析し、改善を図ること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット社会福祉施設等調査客体数:施設・事業所令和7年度公表予定:令和7年12月[施設・事業所数]287100278734 97.08603
アウトカム・長期とりまとめ、公表できた調査数[調査]11 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
次回調達においては、複数者に入札に参加いただけるよう、統計調査関連業務の受託・入札実績のある事業者に引き続き声かけを行うとともに、業務内容・業務量の精査及びその明確化のための仕様書の構成見直しを進める。
FY2025 当初予算(参考)
159,934,000 円
FY2026 概算要求
208,365,000 円
主な増減理由
調査対象の増加及び物価高による増

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 4 / 4 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

A株式会社インテージ
社会福祉施設等調査業務(令和6年度~8年度)
196,900,000 円
D株式会社インテージリサーチほか
システム開発・業務運用等
96,750,000 円
B有限会社タケマエほか
報告書の印刷等
7,284,217 円
C東京都ほか
都道府県・指定都市・中核市において作成された社会福祉施設等調査対象名簿を厚生労働省へ送付
1,242,000 円