厚生労働省 / 政策統括官

社会医療診療行為別調査費

予算事業ID 2983 前年度事業 開始 1955年度 主要経費: 保健衛生対策費 実施方法: 直接実施

2025年度シート / 軸: FY2024 執行実績(確定している最新の予算年度)

要点

FY2024 は歳出予算現額 5,726 万円 のうち 5,726 万円(100.0%)を執行。不用相当額 236 円。

2025年度シートの推進チーム所見は「事業内容の一部改善」、翌年度要求への反映は「年度内に改善を検討」。

FY2025 当初予算は 7,079 万円、FY2026 概算要求は 7,079 万円。

ループ検証(このサイト独自の判定): 2024年度シートの反映「現状通り」に対し、FY2024 当初は 5,710 万円 → FY2025 当初 7,079 万円(+24.0%)。この反映状況は増減を約束しないため判定対象外。

事業の目的

医療保険制度における医療の給付の受給者に係る診療行為の内容、傷病の状況、調剤行為の内容及び薬剤の使用状況等を明らかにし、医療保険行政に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

事業の概要

社会保険診療報酬支払基金支部及び国民健康保険団体連合会において審査決定された、8月審査分の診療報酬明細書及び調剤報酬明細書を対象とし、当該明細書を当省において集計し、その結果を公表している。

ライフサイクル FY2024 を軸にした 6 段階。各段から下の詳細へ移れます

  1. ① 要求 FY2024 概算要求 5,710 万円
  2. ② 成立 FY2024 当初予算 5,710 万円 要求の 100%現額 5,726 万円
  3. ③ 執行 FY2024 執行額 5,726 万円 執行率 100.0%
  4. ④ 決算 FY2024 不用相当額 236 円 現額の 0%
  5. ⑤ 評価 2025年度シート 推進チーム所見 事業内容の一部改善 成果達成率 100%
  6. ⑥ 反映 FY2026 要求への反映 年度内に改善を検討 FY2026 要求 7,079 万円

お金の内訳 FY2024 の歳出予算現額がどう積み上がり、どう使われたか(全行同じ尺度)

財源

当初予算5,710 万円
予備費等16.3 万円
歳出予算現額5,726 万円

使い道

執行額5,726 万円
不用相当額236 円

予算年度ごとの推移

予算年度当初予算歳出予算現額執行額
2021 44,062,000 円 44,062,000 円 42,512,171 円
2022 67,177,000 円 64,064,000 円 41,419,640 円
2023 57,100,000 円 54,158,000 円 53,926,506 円
2024 57,100,000 円 57,263,000 円 57,262,764 円
2025 70,788,000 円 70,788,000 円 0 円

年度をまたぐ推移 シート: 2024, 2025年度。重なる年度は新しいシートの値

FY① 要求② 当初② 現額③ 執行③ 執行率④ 不用相当出典
202144,062,000 円44,062,000 円42,512,171 円96.5%1,549,829 円2025年度シート
202267,000,000 円67,177,000 円64,064,000 円41,419,640 円64.7%22,644,360 円2025年度シート
202367,177,000 円57,100,000 円54,158,000 円53,926,506 円99.6%231,494 円2025年度シート
202457,100,000 円57,100,000 円57,263,000 円57,262,764 円100.0%236 円2025年度シート(改訂)
202570,788,000 円70,788,000 円70,788,000 円未確定2025年度シート

ループ検証 シートの評価・反映 → 翌年の成立・執行

2024年度シート 所見「現状通り」 反映「現状通り」

FY2024 当初 57,100,000 円 → FY2025 要求 70,788,000 円 → FY2025 当初 70,788,000 円(2025年度シート)。FY2024 執行 57,262,764 円(100.0%) 判定: 判定対象外

2025年度シート 所見「事業内容の一部改善」 反映「年度内に改善を検討」

FY2025 当初 70,788,000 円 → FY2026 要求 70,788,000 円 → 翌年のシートがないため未検証

年度間の差異(1)

各段階の詳細 シートの値(全桁)

① 要求 FY2024 概算要求

要求額
57,100,000 円

② 成立 FY2024 予算

当初予算
57,100,000 円
補正予算
0 円
前年度繰越
0 円
予備費等
163,000 円
歳出予算現額
57,263,000 円
内訳(予算種別)
当初予算 57,100,000 円(1件)、予備費等1 163,000 円(1件)

③ 執行 FY2024 執行実績

執行額
57,262,764 円
執行率
100.0%

④ 決算 FY2024 繰越・不用(不用相当額は 現額−執行−翌年度繰越 の導出値)

翌年度繰越
0 円
不用相当額
236 円

⑤ 評価 2025年度シートの点検・評価

所管部局の点検
「統計の作成」に関しては、当初計画どおり円滑に統計を作成した。 「統計結果の公表」に関しては、ポイントを示すなど国民にわかりやすいように公表資料を作成し、遅延なく公表を行った。 また、調達に関しては、一般競争入札を実施した。
改善の方向性
適切に予算を執行し、事業の目標が達成できており、このまま継続して事業を実施する。また、本事業は統計の作成や統計結果の提供に係る経費であり、その必要性等を考慮し、引き続き円滑な統計の作成及びわかりやすい公表資料の作成、早期公表に努め、適切かつ効率的な執行に努める。
外部有識者点検
書面点検(最終実施 2025年度)
所見: EBPM推進の観点から、短期・中期の段階的アウトカムを設定し、政策活用の進捗把握に資する工夫を検討すること。(大谷 恵未)
推進チーム所見
事業内容の一部改善
医療保険制度における医療の給付の受給者に係る診療行為の内容等を把握するための事業であり、円滑に調査を実施していることから、引き続き、必要な予算額を確保し、効率的な執行に努めること。また、EBPMの観点から、短期・中期のアウトカムを設定するなど、成果の把握に資する、活動・成果の把握に関する工夫を検討すること。

成果指標(FY2024)

種別指標目標実績達成率
アウトプット社会医療診療行為別統計客体数:176770398枚令和7年度公表予定:令和7年6月[レセプト枚数]158000000176770398 111.88
アウトカム・長期ー[統計]11 100

⑥ 翌年度反映 概算要求への反映と FY2026 要求

反映状況
年度内に改善を検討
引き続き、必要な予算を確保し、適正な執行に努めるとともに、短期・中期の段階的アウトカムの設定が可能か、検討を行う。
FY2025 当初予算(参考)
70,788,000 円
FY2026 概算要求
70,788,000 円

支出先ブロック FY2024 実績、金額上位 3 / 3 ブロック(ブロック間の資金移動があるため合計は事業総額ではない)

ANTTデータ
統計作成業務
56,870,000 円
C株式会社ライターム
プログラム改修、導入・テスト、統計資料作成
5,412,000 円
B独立行政法人国立印刷局ほか
官報公告(統計作成業務)等
392,764 円